УТРАТИЛО СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 21.05.2002 N 382-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 1999 г. N 1223
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ЗА 1999 ГОД И ПРОГРАММЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 2000 ГОД
(с изм., согл. постановления Премьера Правительства
Москвы от 03.04.2001 N 305-ПП)
Правительство Москвы отмечает, что напряженная работа всех
звеньев городского управления по выполнению программы в 1999 году
создала условия для восстановления финансово - экономического
потенциала города, ослабленного общероссийским финансовым кризисом
второй половины 1998 года, позволила вывести экономику города на
траекторию устойчивого роста.
Особое внимание было уделено предотвращению роста безработицы,
финансовому оздоровлению предприятий. Несмотря на рост стоимости
энергоресурсов и материалов, сдерживалось увеличение тарифов на
жилищно - коммунальные услуги. В течение 1999 года заработная
плата работающих москвичей опережала инфляцию. Найдены ресурсы для
повышения оплаты труда работников социальных отраслей, дважды в
течение года город увеличивал доплаты к пенсиям. Наметилась
устойчивая тенденция восстановления уровня жизни горожан.
Вместе с тем реальные доходы населения пока отстают от уровня
1998 года на 20%. Это негативно отразилось на потребительском
рынке города. Значительные финансовые ресурсы пришлось отвлечь на
обслуживание долга из-за обвала курса рубля, что сказалось на
объемах расходов на городское хозяйство и инвестиции.
Несмотря на тяжелые последствия финансового кризиса Программа
Правительства Москвы на 1999 год выполнена в полном объеме.
В целях продолжения в 2000 году преобразований в экономической
сфере, выполнения социальных обязательств перед москвичами,
восстановления реальных доходов и потребительского спроса всех
групп населения, обеспечения устойчивого функционирования
городских систем жизнеобеспечения, сохранения занятости,
наращивания объемов промышленного производства в городе, развития
малого предпринимательства Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Программу Правительства Москвы на 2000 год
(приложение 1).
2. Утвердить:
2.1. Баланс финансового обеспечения Программы Правительства
Москвы на 2000 год (приложение 2).
2.2. Задания по поступлениям финансовых ресурсов на городские
программы 2000 года (приложение 3).
2.3. Задание по поступлению доходов от Комплекса по
экономической политике и имущественно - земельным отношениям на
2000 год (приложение 4).
2.4. Задание по сбору средств от операций с землей и сбору
арендной платы за пользование нежилыми помещениями и поступлению
средств от продажи нежилых помещений по административным округам
на 2000 год (приложения 5 и 6).
2.5. Основные показатели по проведению ремонтных работ в
жилищно - коммунальном хозяйстве, их финансовому обеспечению,
задания по замене и модернизации лифтов в 2000 году, задания по
комплексному благоустройству территорий (приложения 7, 8, 9, 10,
11, 12).
2.6. Основные показатели по вводу в действие мощностей в
2000 году и финансовому обеспечению Инвестиционной программы
Правительства Москвы на 2000 год (приложения 13, 14, 15).
2.7. Дополнительные мероприятия по оздоровлению окружающей
среды в 2000 году (приложение 16).
2.8. Дополнительные мероприятия по развитию малого бизнеса в
2000 году (приложение 17).
2.9. Дополнительные мероприятия по развитию туризма и
гостиничного бизнеса (приложение 18).
2.10. Прогноз доходов и расходов валютного фонда города Москвы
на 2000 год (приложение 19).
3. Установить, что руководители отраслевых и территориальных
органов исполнительной власти города при реализации Программы
Правительства Москвы на 2000 год не имеют права превышать объемы
финансирования, определенные бюджетом города Москвы.
4. Поручить руководителям отраслевых комплексов города,
департаментов, комитетов, управлений, префектам административных
округов:
4.1. Провести инвентаризацию кредиторской задолженности,
сложившейся на 1 января 2000 года по объектам городского заказа,
результаты инвентаризации представить до 1 апреля 2000 года в
Департамент финансов и Департамент экономической политики и
развития г. Москвы с указанием пообъектного перечня и причин
образования задолженности.
4.2. Установить жесткий контроль за расходованием средств
бюджета города Москвы подведомственными организациями и
учреждениями с целью исключения фактов образования кредиторской
задолженности бюджета и запретить заключение договоров и
контрактов на поставку и выполнение работ и услуг, не обеспеченных
финансированием.
5. Руководителям департаментов, комитетов, управлений,
префектам административных округов:
5.1. Разработать и осуществить меры, обеспечивающие выполнение
показателей программы в установленных натуральных и стоимостных
объемах, и представить до 15 июля и 5 декабря 2000 года информацию
о состоянии выполнения Программы Правительства Москвы на 2000 год
для обобщения в Департамент экономической политики и развития
г. Москвы.
5.2. Представить в Департамент экономической политики и
развития г. Москвы до 15 мая 2000 года уточненные данные о
выполнении Программы Правительства Москвы за 1999 год.
6. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы
представить Правительству Москвы развернутую информацию о ходе
выполнения Программы Правительства Москвы на 2000 год в июле и
декабре 2000 года.
7. Городским инвесторам до 1 февраля 2000 года представить в
Департамент экономической политики и развития г. Москвы
предложения по уточнению Инвестиционной программы Правительства
Москвы на 2000 год с учетом фактического исполнения заданий
Инвестиционной программы Правительства Москвы на 1999 год.
8. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы:
8.1. Внести до 15 февраля 2000 г. уточнения по предложениям
городских инвесторов в Инвестиционную программу Правительства
Москвы на 2000 год.
8.2. Представить в I квартале 2000 года на утверждение в
Московскую городскую Думу показатели Инвестиционной программы
Правительства Москвы на 2000 год.
9. Управлению Министерства по налогам и сборам по г. Москве,
Управлению Федеральной службы налоговой полиции Российской
Федерации по г. Москве, Департаменту государственного и
муниципального имущества города Москвы, Московскому земельному
комитету принять необходимые меры по мобилизации дополнительных
доходов в бюджет, сокращению недоимки по платежам в бюджет,
образовавшейся на 1 января 2000 года, в том числе за счет
проведения расчетов в особом порядке.
10. Департаменту финансов направить в 2000 году дополнительные
доходы, полученные в ходе исполнения бюджета сверх установленных
бюджетных показателей, на реализацию Инвестиционной программы
Правительства Москвы в объеме не менее 4 млрд. рублей.
11. Департаменту муниципального жилья и жилищной политики
Правительства Москвы в I квартале 2000 года разработать программу
реализации жилой площади в 2000 году, установив пропорции
выделения административным округам площади в домах - новостройках,
строительство которых финансируется из городского бюджета, на
основе утвержденных Московской городской Думой приоритетов и
бюджетных показателей на 2000 год.
12. Департаменту внебюджетной политики строительства города
Москвы обеспечить в 2000 году выполнение задания по вводу за счет
городских источников 400 тыс. кв. метров общей жилой площади под
100-процентное переселение из сносимых пятиэтажных домов первого
периода индустриального домостроения.
13. Комплексу перспективного развития города, Департаменту
внебюджетной политики строительства города Москвы в первом
полугодии 2000 года разработать и представить на утверждение
Правительства Москвы комплексную программу реконструкции
пятиэтажного жилищного фонда города.
14. Исходя из уточненного прогноза доходов бюджета города
Москвы на 2000 год внести изменения в пункт 3 постановления
Правительства Москвы от 21 декабря 1999 года N 1147
"О формировании и расходовании валютного фонда Москвы в
2000 году" согласно приложению 19.
15. Департаменту внешних экономических связей:
15.1. Представить в I квартале 2000 года в Московскую городскую
Думу прогноз расходов валютного фонда города.
15.2. Внести в I квартале 2000 года в Правительство Москвы
предложение о создании целевого бюджетного фонда развития
гостинично - туристского хозяйства.
16. Префектам административных округов не допускать заключения
инвестиционных контрактов по комплексной реконструкции районов
пятиэтажной застройки со сторонними инвесторами без
предварительного согласования с Департаментом внебюджетной
политики строительства города Москвы.
17. Предоставить право префектам административных округов по
согласованию с Комплексом городского хозяйства до 1 марта
2000 года провести уточнение заданий по проведению ремонтных работ
в жилищно - коммунальном хозяйстве, замене и модернизации лифтов,
комплексному благоустройству территорий с учетом фактически
выполненных объемов этих видов работ в 1999 году и в пределах
лимитов бюджетного финансирования ремонтных работ, установленных
на 2000 год.
18. Департаменту внебюджетной политики строительства города,
префектам административных округов внести в I квартале 2000 года в
Правительство Москвы предложения по переуступке прав инвесторов по
заключенным нереализованным ранее инвестиционным контрактам по
строительству жилья в пользу Департамента внебюджетной политики
строительства города Москвы, обеспечивающие увеличение объемов
жилой площади, направляемой на цели переселения из подлежащих
сносу пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального
домостроения.
19. Комплексу перспективного развития города обеспечить:
19.1. Приоритетную поставку строительных конструкций
домостроительных комбинатов на строительство жилых домов по заказу
городских инвесторов - Управления бюджетного планирования
городского заказа и Департамента внебюджетной политики
строительства города Москвы.
19.2. Равномерный ввод жилых домов согласно составленным
поквартальным графикам с завершением ввода в эксплуатацию
муниципальных жилых домов в ноябре 2000 года.
20. Утратил силу. - Постановление Премьера Правительства Москвы
от 03.04.2001 N 305-ПП
21. Управлению бюджетного планирования городского заказа,
Департаменту государственного и муниципального имущества города
Москвы, Департаменту экономической политики и развития г. Москвы,
Москомспорту с участием Управления Министерства по налогам и
сборам по г. Москве и префектур административных округов
произвести в 2000 году паспортизацию объектов, построенных за счет
средств инвесторов, освобождаемых по налогу на прибыль в период с
1997 по 1999 год включительно.
22. Управлению бюджетного планирования городского
заказа, Московскому комитету образования совместно с Департаментом
экономической политики и развития г. Москвы и Департаментом
финансов завершить разработку и согласование программ капитального
ремонта и реконструкции школ довоенной постройки и повышения
уровня материально - технического обеспечения учреждений
образования города и внести предложения на заседание Правительства
Москвы в I квартале 2000 года, предусмотрев поэтапную ликвидацию
обучения школьников во вторую смену в срок до 2005 года.
23. Управлению бюджетного планирования городского заказа
продолжить работу по конкурсному размещению на предприятиях
г. Москвы городского заказа на продукцию, необходимую для
учреждений Комплекса социальной сферы (мебель, оборудование,
мягкий инвентарь). Довести уровень городского заказа по Комплексу
социальной сферы до 2 млрд. рублей.
24. ОАО "Москапстрой", Москомархитектуре до 1 июля 2000 года
обеспечить разработку проектно - сметной документации на
строительство объектов, включаемых в программу 2001 года.
25. Департаменту продовольственных ресурсов в первом полугодии
2000 года разработать и представить в Правительство Москвы
Положение о целевом бюджетном фонде продовольственных ресурсов,
предусмотрев создание системы самоокупаемости в целях объективного
обоснования доли бюджетных закупок, определения путей и мер по
эффективному функционированию фонда, выработке механизма
обеспечения своевременного возврата средств заемщиками.
26. Департаментам, комитетам и управлениям Правительства Москвы
с целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и
оздоровления окружающей среды запретить городским организациям
осуществлять в рамках городского заказа закупку автотранспортных
средств, не оснащенных нейтрализаторами отработавших газов.
27. Москомприроде, Отделу Правительства Москвы по вопросам
природопользования и защиты окружающей среды, Управлению
транспорта и связи совместно с УГИБДД ГУВД города Москвы в первом
полугодии 2000 года внести в Правительство Москвы предложения о
введении административных ограничений на движение на территории
города автотранспортных средств, не оснащенных нейтрализаторами
отработавших газов.
28. Считать утратившими силу постановления Правительства
Москвы от 5 января 1999 года N 12 "О предварительных итогах
выполнения Программы Правительства Москвы за 1998 год и об
утверждении Программы Правительства Москвы на 1999 год", от
28 сентября 1999 года N 890 "О ходе выполнения программы
Правительства Москвы на 1999 год и мерах по формированию программы
на 2000 год"; распоряжения Мэра Москвы от 15 марта 1999 года
N 205-РМ "Об уточнении заданий инвестиционной программы
Правительства Москвы на 1999 год", от 27 июля 1999 года N 792-РМ
"О мерах по финансированию инвестиционной программы города", от 17
августа 1999 года N 868-РМ "О мерах по финансированию
инвестиционной программы города", от 6 октября 1999 года N 1118-РМ
"О направлении дополнительных доходов бюджета г. Москвы,
прогнозируемых к получению во втором полугодии 1999 года".
29. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на членов Правительства Москвы.
Премьер Правительства Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ПРОГРАММА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 2000 ГОД
Основные итоги выполнения Программы за 1999 год
Инициативная работа всех звеньев городского управления по
выполнению заданий Программы в 1999 году создала условия для
восстановления финансово - экономического потенциала города,
ослабленного общероссийским финансовым кризисом второй половины
1998 года.
Темпы роста производства за 11 месяцев 1999 г. в сравнении с
тем же периодом предкризисного 1997 года составили 107,3%.
Инвестиции в основной капитал по сравнению с январем - сентябрем
1997 года в Москве увеличились на 30%. Поступления в городской
бюджет превысили первоначально установленные показатели на 34%.
Активную помощь в решении проблем города на основе совместных
программ и мероприятий оказывали научные и вузовские коллективы.
Энергично осуществлялась поддержка промышленности, мероприятия по
предотвращению разорения и финансовому оздоровлению малых
предприятий, расширению их участия в выполнении работ по
городскому заказу. Принятые в городе меры способствовали
сокращению уровня безработицы с 1,1% в декабре 1998 года до 0,9% в
ноябре 1999 года.
Сознавая свою особую ответственность за восстановление уровня
жизни граждан, значительно снизившегося в результате грубых
просчетов в государственной финансовой политике, Правительство
Москвы создавало условия для повышения доходов москвичей. Доходы
работающих увеличились по сравнению с 1998 годом в 1,58 раза.
В течение прошлого года дважды, в апреле и в декабре, за счет
средств городского бюджета повышалась оплата труда работников
социальных отраслей, дважды город увеличивал доплаты к пенсиям.
Однако последствия обвала рубля, вызванного кризисом 1998 года,
полностью не преодолены. Реальные денежные доходы в 1999 году на
20% отставали от доходов предыдущего года. Это негативно
сказывалось на потребительском рынке города, препятствовало
дальнейшему наращиванию промышленного производства.
------------------------------------T------------------¬
¦ Основные показатели ¦1999 г. к 1998 г.,¦
¦ ¦темп роста в % ¦
+-----------------------------------+------------------+
¦Объем промышленного производства ¦ 107,0 ¦
¦Объем инвестиций в основные фонды ¦ 110,0 ¦
¦Доходы бюджета г. Москвы ¦ 173,0 ¦
¦Доходы работающих в промышленности ¦ 161,0 ¦
¦Товарооборот (в сопоставимых ценах)¦ 80,0 ¦
L-----------------------------------+-------------------
Несмотря на тяжелые последствия финансового кризиса, Программа
Правительства Москвы на 1999 год выполнена в полном объеме.
Без срывов и отставании осуществлялись меры по поддержке
промышленности, обеспечению устойчивой работы жилищного хозяйства,
городского пассажирского транспорта, ресурсоснабжающих
организаций, поставке всех видов продовольствия и потребительских
товаров.
Осуществлен комплекс мер по улучшению в городе экологической
обстановки. В установленных объемах выполнены задания программы по
развитию инженерной инфраструктуры, дорожному и транспортному
строительству.
Введена станция "Дубровка" Московского метрополитена. За счет
средств территориального дорожного фонда продолжалось сооружение
третьего транспортного кольца. Открыто движение на эстакадах от
Бережковского моста до Комсомольского проспекта и у Рижского
вокзала, по мосту через реку Москву в районе Московского
международного делового центра "Москва - Сити", транспортной
развязке между проспектом Вернадского и Ленинским проспектом,
транспортному тоннелю на пересечении с Кутузовским проспектом.
Введено 7 пешеходных переходов, в том числе 3 на Садовом кольце.
Завершена реконструкция моста в Строгино.
Получила развитие сеть общеобразовательных и лечебных
учреждений, система социального обслуживания москвичей. Выполнены
все мероприятия по поддержке малообеспеченного населения.
----------------------T---------------T----------------------¬
¦Основные ¦ Задание ¦ Выполнение ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+----------------------+
¦Строительство ¦3400 тыс. кв. м¦3440 тыс. кв. м ¦
¦и реконструкция жилья¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Доплаты неработающим ¦С 01.07.99 ¦С 01.05.99 до 500 руб.¦
¦пенсионерам ¦до 500 рублей -¦01.10.99 до 575 руб. -¦
¦ ¦1537 тыс. чел. ¦1700 тыс. чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Бесплатное и льготное¦1,9 млрд. руб. ¦2,2 млрд. руб. ¦
¦лекарственное ¦ ¦ ¦
¦обеспечение за счет ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Удельный вес расходов¦Не более 12,5% ¦Сохранен. Жилищные ¦
¦на жилищно - ¦ ¦субсидии получили ¦
¦коммунальные услуги ¦ ¦356,5 тыс. семей ¦
¦в семейных расходах ¦ ¦ ¦
¦москвичей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Финансирование ¦1,8 млрд. руб. ¦2,7 млрд. руб. ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦
¦по оздоровлению ¦ ¦ ¦
¦окружающей среды ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------------+-----------------------
Большое место в духовной жизни города и воспитании молодых
москвичей заняло празднование 200-летия со дня рождения
А.С. Пушкина, воссоздание к этому событию мемориальных мест,
связанных с жизнью поэта в столице.
В городе активно ведется реконструкция и реставрация Большого
театра, других памятников культуры и исторических сооружений,
имеющих общероссийское значение, открыт музей современного
искусства. Получила развитие сеть спортивных сооружений. Полностью
завершена программа создания в округах 10 быстровозводимых крытых
катков.
Система приоритетов Правительства Москвы на 2000 год:
- повышение уровня доходов москвичей, первоочередное
направление средств на социальные цели;
- стимулирование роста производства, отвечающего требованиям
внутреннего и внешнего рынка, развитие созданной системы поддержки
малого предпринимательства;
- улучшение экологической обстановки в городе;
- укрепление системы городского хозяйства, сбалансированное
развитие инженерной и социальной инфраструктуры. Устойчивое
обеспечение москвичей товарами и услугами;
- наращивание инвестиционной активности, темпов строительства и
реконструкции жилья, сохранение и воссоздание архитектурного
облика Москвы;
- развитие местного самоуправления и инициативы населения,
расширение социального партнерства. Оптимизация структуры и
сокращение расходов на управление;
- защита москвичей от криминального и чиновничьего произвола.
Для решения приоритетных задач жизнедеятельности города
предусмотрено осуществить следующие меры:
Занятость, доходы работающих. Сохранить стабильную ситуацию на
рынке труда. Обеспечить рост реальных доходов работающих.
Реализовать отраслевые программы по созданию новых рабочих мест с
достойной оплатой труда. Предусмотреть в апреле 2000 года
индексацию должностных окладов работников отраслей социальной
сферы в 1,5 раза.
-----------------------------------T--------------¬
¦Создание новых рабочих мест ¦64 тыс. мест ¦
¦Содействие в трудоустройстве ¦336 тыс. чел. ¦
¦Профессиональное обучение ¦34,5 тыс. чел.¦
¦Материальная поддержка безработных¦1046 млн. руб.¦
¦Численность безработных ¦ ¦
¦в % от экономически активного ¦ ¦
¦населения ¦не выше 1% ¦
¦Рост доходов работающих ¦37-40% ¦
L----------------------------------+---------------
Социальная поддержка горожан. Направить на эти цели из бюджета
города 41,1 млрд. руб. и 7,7 млрд. руб. из средств
23 благотворительных организаций и других источников.
Обеспечить увеличение ежемесячных компенсационных выплат на
возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни неработающим
малообеспеченным пенсионерам, а также пенсионерам, работающим на
отдельных должностях в социальной сфере и организациях городского
жилищно - коммунального хозяйства. Во втором квартале 2000 года
увеличить доплаты малообеспеченным пенсионерам до уровня
650 рублей в месяц.
Увеличить с 1 мая 2000 года доплаты города инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны. Завершить формирование
сети торгово - бытового обслуживания по сниженным ценам для
малообеспеченных ветеранов войны в центрах социального
обслуживания. Оказать единовременную материальную помощь всем
участникам войны и труженикам тыла - 1198 тыс. чел. В целях
реабилитации обеспечить бесплатную выдачу 900 инвалидам BOB
автомобилей "Москвич", бесплатную выдачу 3000 кресел - колясок,
компенсации на бензин 18000 инвалидам ВОВ и других категорий на
сумму 25 млн. рублей. Осуществить капитальный ремонт учреждений
социальной защиты на сумму 106,5 млн. рублей.
Через 118 центров социального обслуживания организовать
дополнительное питание и социальное обслуживание одиноких
малообеспеченных пенсионеров с увеличением в 1,3-1,5 раза расходов
на эти цели. Завершить строительство социально - реабилитационного
центра с жилой зоной для ветеранов на 87 квартир в Центральном
административном округе.
Для обеспечения ветеранов труда и других льготных категорий
москвичей садовыми участками осуществить выкуп 300 га земли,
строительство 28,5 км подъездных автодорог, 74,9 км внешнего
электроснабжения.
Обеспечить повышение в 2 раза доплат на детей многодетным и
неполным семьям.
----------------------------------------T---------------¬
¦Ежемесячные государственные пособия ¦1198 тыс. чел. ¦
¦на детей ¦ ¦
+---------------------------------------+---------------+
¦Бесплатное питание, компенсации ¦1039 тыс. чел. ¦
¦на питание школьникам ¦ ¦
+---------------------------------------+---------------+
¦Ежемесячные компенсационные выплаты ¦1785 тыс. чел. ¦
¦пенсионерам ¦4,26 млрд. руб.¦
+---------------------------------------+---------------+
¦Бесплатное и льготное лекарственное ¦2,2 млрд. руб. ¦
¦обеспечение ¦ ¦
+---------------------------------------+---------------+
¦Оказание бесплатных социальных услуг ¦123 тыс. чел. ¦
¦на дому одиноким престарелым гражданам ¦ ¦
+---------------------------------------+---------------+
¦Материальная поддержка и оказание ¦240 тыс. чел. ¦
¦социальной помощи москвичам - инвалидам¦ ¦
L---------------------------------------+----------------
Здравоохранение. Обеспечить предоставление москвичам всех
возрастных и социальных групп медицинской помощи гарантированного
объема и качества в системе бюджетного финансирования и
обязательного медицинского страхования в объеме 16 млрд. рублей.
Осуществить меры по оптимизации расходов за счет внедрения более
современных лечебно - диагностических технологий, развития
профилактического направления охраны здоровья, организации
массовой диспансеризации населения. Завершить создание эффективной
системы контроля за уровнем закупочных цен, выпиской рецептов и
отпуском лекарств, организацией льготного лекарственного
обеспечения населения города, расширить список лекарственных
препаратов в системе бесплатного и льготного лекарственного
обеспечения на 19 наименований.
Обеспечить 54 тыс. новорожденных детей комплектами детского
белья, выделив на эти цели 8,7 млн. рублей. Обеспечить 125 тыс.
детей 1-го и 2-го года жизни молочными смесями, предусмотрев на
эти цели 530,8 млн. рублей.
Обеспечить строительство кардиологического корпуса института
им. Н.В. Склифосовского, завершить строительство лечебно -
реабилитационного корпуса для детского дома - интерната N 15,
лечебного корпуса для ГКБ N 31. Ввести три поликлиники на
2170 посещений в смену в Новокосино (2) и Жулебино, подстанции
скорой помощи на территории Юго - Восточного округа. Приступить к
реализации программы строительства хосписов в каждом
административном округе, ввести хоспис на Талдомской ул.
Произвести капитальный ремонт лечебно - профилактических
учреждений города на сумму 455,6 млн. рублей и осуществить закупку
медицинского оборудования на 214,4 млн. рублей.
Образование. С учетом федеральной программы "Русский язык"
разработать московскую программу для развития устной и письменной
речи учащихся, сохранения русского языка как общенационального
достояния. Осуществить полный переход с трехлетнего на
четырехлетнее начальное обучение с целью снижения перегрузки детей
и обеспечения их способности к самостоятельной учебной
деятельности. Провести работу по подготовке к переходу на
12-летнее среднее (полное) общее образование.
Открыть на территориях районных Управ на базе дошкольных
образовательных учреждений группы развития для детей, не
посещающих дошкольные учреждения, в целях обеспечения их
всестороннего развития и формирования основ готовности к школьному
обучению.
Сохранить обеспечение учащихся начальных классов бесплатными
завтраками, повысив норму расходов на одного человека до
9,2 рубля, и всех школьников из малообеспеченных семей бесплатным
двухразовым питанием, увеличив расходы на эти цели до 24,О рубля
на одного человека.
Продолжить работу по реконструкции школ довоенной постройки в
сложившейся части города и сокращению числа учащихся во вторую
смену. Приступить к строительству Московского психолого -
педагогического института.
---------------------------------------T---------------¬
¦Строительство детских дошкольных ¦10 учреждений ¦
¦учреждений ¦ ¦
+--------------------------------------+---------------+
¦Строительство школ и блоков начальных ¦17 школ, 2 БНК,¦
¦классов ¦1 пристройка ¦
+--------------------------------------+---------------+
¦Бесплатное обеспечение детей школьными¦247,5 млн. руб.¦
¦учебниками ¦ ¦
+--------------------------------------+---------------+
¦Оздоровительные мероприятия для детей ¦400 тыс. чел. ¦
¦в период школьных каникул ¦ ¦
+--------------------------------------+---------------+
¦Дотации остронуждающимся студентам ¦35 тыс. чел. ¦
¦ ¦21 млн. руб. ¦
+--------------------------------------+---------------+
¦Оказание помощи вузам города ¦100 млн. руб. ¦
L--------------------------------------+----------------
Культура. В ходе подготовки к празднованию 55-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. организовать во
всех учреждениях культуры города комплекс культурно - массовых
мероприятий, благотворительных акций и праздничных программ для
ветеранов ВОВ, военнослужащих, детей и молодежи.
Осуществить программу мероприятий по встрече третьего
тысячелетия и подготовке города к празднованию 2000-летия
христианства.
В ходе подготовки к этим знаменательным событиям осуществить
30 целевых программ для различных категорий населения города,
создать новые музейно - выставочные экспозиции, музыкальные
программы, конкурсы, организовать проведение театральных и
литературных фестивалей, международных, межрегиональных и
общегородских общественных мероприятий, акций и праздников,
спортивных соревнований, народных гуляний.
Продолжить реконструкцию комплекса зданий Государственного
академического Большого театра России. Завершить строительство
комплекса музыкальной и художественной школ в Выхино, музыкальной
школы в Новокосино, Государственного музея - заповедника
"Коломенское", продолжить строительство и реконструкцию объектов
Московского зоопарка, библиотеки Тургенева, театров: Комедии,
"У Покровских ворот", музыкального им. Станиславского и
Немировича - Данченко, фондохранилища Дарвиновского музея,
театрально - культурного центра им. Мейерхольда.
Обеспечить реализацию Программы комплексной модернизации
публичных библиотек города, включающей оснащение современным
технологическим оборудованием 48 библиотек. Организовать
бесплатное посещение театральных постановок для 25 тыс. учащихся
московских школ.
В целях широкого информирования москвичей о действиях городских
властей и жизни города предусмотреть увеличение финансирования
московских программ телевидения и радиовещания, поддержку
популярных московских газет, журналов, окружной и муниципальной
печати.
Физическая культура и спорт. Работа с детьми и подростками.
Осуществить мероприятия по оздоровлению москвичей в рамках
программы "Спорт для всех". Продолжить работу по созданию
многопрофильных детско - юношеских спортивных школ, проектированию
и строительству: 10 плавательных бассейнов и 13 обустроенных
горнолыжных склонов. Ввести в действие физкультурно -
оздоровительный зал для Московского среднего училища олимпийского
резерва N 1 и корпус с эллингом при экспериментальной школе
высшего спортивного мастерства по парусным видам спорта. Завершить
проектирование ледового дворца Ирины Родниной, крытого
конькобежного центра в Крылатском, ледового дворца "Динамо" в
Петровском парке.
Принять участие в подготовке московских спортсменов для участия
в Олимпийских играх 2000-2002 годов.
Обеспечить финансирование городской программы "Дети улиц".
Открыть новые муниципальные учреждения для проведения клубной
работы с детьми и подростками по месту жительства в каждом районе.
На эти цели направить из бюджета города 18,8 млн. рублей.
Туризм, гостиничный бизнес. Обеспечить в 2000 году увеличение
потока иностранных и российских туристов, прибывающих в Москву, до
1,5 млн. гостей и на этой основе увеличить поступления в городской
бюджет от гостиничного хозяйства до 2 млрд. руб. в год.
Организовать участие гостиничных предприятий города во всех
крупнейших международных туристических выставках и ярмарках.
Осуществить меры по привлечению инвесторов для строительства
малых гостиниц, используя в этих целях материально - техническую
базу общежитий техникумов и профтехучилищ. Преобразовать в
открытые акционерные общества муниципальные гостиницы "Восход",
"Ленинградская", "Волга".
Инвестиционная программа, жилищное строительство.
Финансирование заданий инвестиционной программы города обеспечить
за счет городских и привлеченных средств в объеме 61,9 млрд.
рубля. Кроме того, в процессе исполнения бюджета 2000 года
дополнительно изыскать 4 млрд. руб. За счет отчислений целевого
бюджетного фонда направить на строительство муниципального жилья
2500 млн. руб. и на цели переселения по программе реконструкции
пятиэтажного жилищного фонда первого периода индустриального
домостроения 1625 млн. рублей.
Базовыми направлениями определить строительство муниципального
жилья, реконструкцию пятиэтажного жилищного фонда первого периода
индустриального домостроения, комплексность застройки
микрорайонов, реализацию программы ликвидации коммунальных
квартир.
Обеспечить возможность приобретения москвичами с использованием
ипотечных схем и других видов кредитов не менее 9000 квартир.
Завершить строительство объектов комплекса "Старый Гостиный
двор" с созданием археологического выставочного комплекса.
Продолжить строительство II очереди гостинично - делового центра
на Новинском бульваре.
Осуществить работы по созданию II очереди центрального ядра и
инженерно - транспортной инфраструктуры Московского международного
делового центра "Москва - Сити", началу строительства линий
мини - метро и проектированию трассы скоростной транспортной
системы от ММДЦ "Москва - Сити" до аэропорта "Внуково".
Завершить подготовительные работы по реставрации памятника
архитектуры и градостроительства "Петровский путевой дворец",
провести инвестиционный конкурс на реконструкцию объекта совместно
с гостиницей "Советская".
------------------------------------------T---------------¬
¦Ввод в эксплуатацию общей площади в жилых¦3500 тыс. кв. м¦
¦домах - всего ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦из них: ¦ ¦
¦- программа строительства муниципального ¦400 тыс. кв. м ¦
¦жилья, направляемого для решения ¦ ¦
¦общегородских задач ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦- программа реконструкции пятиэтажного ¦1500 тыс. кв. м¦
¦жилищного фонда первого периода ¦ ¦
¦индустриального домостроения ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦На обеспечение волнового переселения ¦800 тыс. кв. м ¦
¦жителей из подлежащих сносу домов ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦из них финансирование за счет: ¦ ¦
¦городских источников ¦400 тыс. кв. м ¦
¦сторонних инвесторов по инвестиционным ¦400 тыс. кв. м ¦
¦контрактам ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------------+
¦- программа ипотечного кредитования ¦ 9 тыс. квартир¦
L-----------------------------------------+----------------
Транспортное и дорожное строительство. Принять меры по
устойчивому финансированию строительства линий метрополитена. В
2000 году предусмотреть ввод в эксплуатацию участка Серпуховско -
Тимирязевской линии от станции "Пражская" до станции "Улица
академика Янгеля" протяженностью 2,36 километра. Сдать в
эксплуатацию гаражи - стоянки на 66 тыс. машино - мест.
Обеспечить ввод участков 3-го транспортного кольца от
Комсомольского проспекта до пл. Гагарина. Продолжить
финансирование работ по сооружению Лужниковского метромоста, моста
через р. Москву в районе ММДЦ "Москва - Сити", транспортной
развязки под Кутузовским проспектом, на 6 км Киевского шоссе,
автотранспортного тоннеля в районе Лефортово.
Осуществить ввод в эксплуатацию 2 и начало строительства
2 подземных пешеходных переходов на Садовом кольце. Завершить
реконструкцию проспекта Мира на участке от Звездного бульвара до
ул. С. Эйзенштейна с вводом транспортной эстакады и тоннеля.
Обеспечить завершение работ по капитальному ремонту
Новоспасского моста, Остаповского путепровода, реконструкцию
Ново - и Старо - Басманного путепроводов. Для увеличения
пропускной способности транспортных магистралей провести
капитальный ремонт и реконструкцию 100 светофорных объектов.
Городское хозяйство. Для обеспечения потребности городского
хозяйства в топливно - энергетических ресурсах ввести в
эксплуатацию тепловые установки мощностью 780 Гкал/час, в т.ч. на
районных станциях - 240 Гкал/час, ТЭЦ-27 - водогрейного котла на
180 Гкал/час. Обеспечить ввод в строй турбины мощностью 80 МВт на
ТЭЦ-11, энергетического котла мощностью 160 тонн пара в час на
ГЭС-1, 3 высоковольтных подстанций мощностью 440 кВ.
В системе тепло-, газо- и водоснабжения реконструировать 350 км
тепловых сетей, 100 км газопроводов, 35 км водопроводных сетей.
Для обновления подвижного состава городского пассажирского
транспорта приобрести 36 вагонов метрополитена, 350 автобусов,
35 троллейбусов.
В районах массовой застройки открыть 7 автобусных маршрутов.
Осуществить программу реформирования жилищно - коммунального
хозяйства на основе совершенствования системы управления,
оптимизации затрат на предоставление жилищно - коммунальных услуг,
конкурсного размещения заказов на ремонт и эксплуатацию жилищного
фонда. Повышать тарифы и ставки на жилищно - коммунальные услуги с
учетом роста доходов населения.
Установить на ЦТП 2300 приборов учета холодной воды и
1750 приборов учета тепловой энергии. По мере установки приборов
учета расхода воды и тепла осуществлять переход на расчеты с
потребителями за услуги тепло- и водоснабжения на основе показаний
счетчиков. Стимулировать применение ресурсосберегающих технологий
и оборудования, за счет чего обеспечить экономию бюджетных
средств, выделенных на возмещение разницы в тарифах на тепловую
энергию на сумму не менее 100 млн. руб.
В целях обеспечения сохранности строений, своевременного
проведения в них капитального ремонта ввести повышенную плату за
социальный наем государственных и муниципальных жилых помещений в
домах, построенных после января 2000 года.
Принять в собственность города 50% ведомственных жилых домов
промышленных предприятий. Полностью завершить прием в
муниципальный жилищный фонд ведомственного жилья промышленности в
2001 году. Создать условия для дальнейшего развития системы
страхования жилья населением города на добровольной основе.
Выделить из бюджета города на реализацию программ: "Мой двор" -
385 млн. руб., "Мой подъезд" - 488 млн. руб. Обеспечить
организацию дежурств в 60% подъездах жилых домов. Выполнить работы
по благоустройству 10774 территорий.
Вдвое увеличить объемы капитального ремонта жилищного фонда по
сравнению с 1999 годом. Выполнить необходимые работы по
модернизации и замене 3081 лифтов, по выносу газовых вводов из
подвалов в 561 строении, по замене 9032 газовых и электрических
плит, газовых водонагревателей. Обеспечить надежное
функционирование электрических, тепловых станций, ЦТП,
водопроводных и канализационных сетей. Отремонтировать
10 млн. кв. метров асфальтовых покрытий дорог. Выполнить локальные
мероприятия по увеличению пропускной способности улиц и
магистралей на 100 участках. Провести реконструкцию
100 светофорных объектов.
--------------------------------------T---------------¬
¦Бюджетные дотации на эксплуатацию ¦14,5 млрд. руб.¦
¦жилья, пассажирский транспорт ¦ ¦
¦и теплообеспечение ¦ ¦
+-------------------------------------+---------------+
¦Удельный вес расходов на жилищно - ¦не более 12,5% ¦
¦коммунальные услуги в общих доходах ¦ ¦
¦московских семей ¦ ¦
+-------------------------------------+---------------+
¦Бюджетные средства города на жилищные¦495,7 млн. руб.¦
¦субсидии малообеспеченным москвичам ¦ ¦
L-------------------------------------+----------------
Оздоровление окружающей среды. Обеспечить в 2000 году
изготовление и установку 5000 нейтрализаторов отработавших газов
на грузовые автомобили, автобусы с дизельными и бензиновыми
двигателями. Завершить оснащение нейтрализаторами специальной
строительно - дорожной и самоходной техники. Снизить выброс
вредных веществ передвижными источниками в атмосферу не менее чем
на 10 тыс. тонн в год.
Переоборудовать не менее 5000 единиц автотранспорта для работы
на газообразном топливе. Организовать в 2000-2001 гг.
строительство 65 автомобильных газонаполнительных станций, в том
числе 30 как дополнительных блоков к существующим АЗС.
Создать производства по переработке автомобильного, бытового
металлолома, изношенных автопокрышек, масляных фильтров, по
утилизации отработанных машинных масел.
Установить 5 станций автоматического контроля за загрязнением
атмосферного воздуха и 3 автоматические станции наблюдения за
состоянием реки Москвы и ее притоков.
Сократить применение технической соли не менее чем на 10% от
общего потребления за счет использования дозирующих устройств на
снегоуборочной технике, а также противогололедных реагентов, не
оказывающих вредного воздействия на окружающую среду. Осуществить
проектирование и строительство 3 снегоплавильных камер с
использованием отводящей теплой воды ТЭЦ.
В рамках инвестиционной программы ввести I очередь
мусоросжигательного завода в промзоне Руднево. Закончить
реконструкцию мусоросжигательного завода на Алтуфьевском шоссе,
обеспечить ввод ветеринарно - санитарного завода "Эколог",
строительство полигонов ТБО и других объектов санитарной очистки,
вывоз осадка и рекультивацию иловых площадок на территории
Марьинского парка. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию
4-й блок Рублевской водопроводной станции и расширение очистных
сооружений в г. Зеленограде до мощности 200 тыс. куб. м в сутки.
Обеспечить снижение выбросов в атмосферу окислов азота от ТЭЦ и
РТС в г. Москве на 10%.
Сохранить налоговые льготы организациям, осуществляющим
мероприятия, включенные в Комплексную экологическую программу
г. Москвы.
Продолжить вывод из города и ликвидацию экологически вредных
производств.
Разработать проекты законов города Москвы "О государственном
экологическом контроле" и "Об экологической экспертизе в
г. Москве". Направить на реализацию комплекса экологических
мероприятий из городского бюджета и внебюджетных источников
2,14 млрд. рубля.
Потребительский рынок. Осуществить меры по дальнейшему развитию
системы оптовых продовольственных рынков. Завершить подготовку к
вводу пускового комплекса "Центральный московский оптовый рынок
продовольственных и сопутствующих непродовольственных товаров".
Осуществить работы по расширению и развитию структуры ОПР
"Отрадное" и ОРР "Садовод". Продолжить перевод оптовых предприятий
в режим работы оптовых продовольственных рынков.
---------------------------------T---------------¬
¦Ввод предприятий торговли, ¦740 предприятий¦
¦общественного питания и бытового¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+
¦Реконструкция и модернизация ¦540 предприятий¦
¦действующих предприятий ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+
¦Развитие сети предприятий ¦150 предприятий¦
¦потребительского рынка ¦ ¦
¦с применением пониженных цен ¦ ¦
¦(магазины типа "Ветеран", ¦ ¦
¦дискаунты - "Копейка", ¦ ¦
¦"Дикси", "Мини - Перекресток" ¦ ¦
¦и др. ¦ ¦
L--------------------------------+----------------
Для стабильного насыщения московского продовольственного рынка
основными продовольственными товарами осуществить в 2000 году
закупки и поставки в город: мяса и мясопродуктов - 650 тыс. тонн,
масла животного - 60 тыс. тонн, масла растительного - 115 тыс.
тонн, сахара - 500 тыс. тонн, цельномолочной продукции -
520 тыс. тонн, зерна - 1200 тыс. тонн, картофеля - 120 тыс. тонн,
овощей - 230 тыс. тонн. Обеспечить учреждения социальной сферы и
школьно - базовые предприятия города продовольствием в форме
товарного кредита в картофеле, овощах, мясе и мясопродуктах, масле
животном, рыбе и рыбопродуктах в полной потребности.
Для осуществления поставок в Москву продовольствия в
установленных объемах, создания страховых запасов и обеспечения
текущих нужд направить на пополнение Фонда продовольственных
ресурсов 2 млрд. рублей.
Принять дополнительные меры по снижению зависимости города от
импорта продовольствия. Обеспечить заключение дополнительных
договоров с регионами в целях расширения продажи москвичам товаров
отечественного производства. Продолжить работу по интеграции
предприятий и организаций плодоовощного комплекса города с
сельхозпроизводителями Московской области.
Разработать перспективную схему размещения крупных торговых
объектов городского значения с учетом обеспеченности торговой
сетью различных зон города.
В целях улучшения обслуживания населения и расширения
применения безналичных расчетов в сфере торговли и услуг
продолжить внедрение "Карты москвича".
Развитие финансово - экономических и имущественно - земельных
отношений. Приступить в 2000 году к реструктуризации
государственного сектора хозяйства города, сократив общее
количество принадлежащих городу государственных и муниципальных
предприятий за счет:
- ликвидации и реорганизации предприятий, неэффективно
использующих государственное имущество, а также предприятий,
дублирующих функции органов исполнительной власти;
- создания на базе имущества государственных унитарных
предприятий государственных учреждений г. Москвы;
- преобразования ряда крупных предприятий в открытые
акционерные общества с закреплением 100% акций в собственности
города;
- приватизации предприятий в соответствии с Программой
приватизации государственной и муниципальной собственности на
2000 год. В первом полугодии 2000 г. завершить работу по
инвентаризации государственных и муниципальных предприятий,
анализу их финансово - хозяйственной деятельности и на этой основе
провести мероприятия по их реорганизации. Закрепить функции по
координации, контролю и ответственность за деятельностью унитарных
предприятий за отраслевыми органами городской администрации.
Осуществить меры по возврату предприятиями и организациями
неиспользуемых объектов городской недвижимости.
В целях повышения ответственности за эффективное использование
вверенного городского имущества утвердить в I квартале 2000 года
порядок и форму отчетности руководителей государственных унитарных
предприятий г. Москвы.
На основе концепции управления собственностью Москвы и
взаимодействия с иными собственниками на территории города,
утвержденной Правительством Москвы, осуществить меры, направленные
на увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города
за счет: вовлечения в гражданский оборот неиспользуемых объектов
собственности, повышения эффективности ее использования; получения
нарастающих доходов от имущественных комплексов унитарных
предприятий и учреждений, городских долей (пакетов акций) в
хозяйственных обществах; поддержки промышленных предприятий
города, выпускающих конкурентоспособную продукцию; усиления
контроля уполномоченными органами за выполнением условий
закрепления имущества, договоров купли - продажи, выполнением
инвесторами взятых на себя обязательств, планов приватизации.
Для своевременного и полного поступления средств за аренду
имущества и земли обеспечить проведение регулярных комплексных
проверок своевременности и полноты расчетов хозяйствующих
субъектов с городом с применением жестких экономических санкций в
отношении тех, кто злостно уклоняется от платежей и использует
льготы по нецелевому назначению.
Освободить для целей развития города не менее 30 земельных
участков общей площадью 50 га, занимаемых в настоящее время
промышленными предприятиями.
Проводить изменение ставок арендной платы за пользование
городским недвижимым имуществом, в том числе минимальных, с учетом
инфляции с одновременной реализацией мер поддержки малого
предпринимательства при изменении ставок арендных платежей.
--------------------------------T-------------------------------¬
¦Доходы города от использования ¦8,1 млрд. рублей ¦
¦земли и иной недвижимости ¦ ¦
+-------------------------------+-------------------------------+
¦Проекты городских законов ¦"О программе приватизации ¦
¦по совершенствованию управления¦государственной и муниципальной¦
¦собственностью ¦собственности в Москве ¦
¦ ¦на 2000 год" ¦
¦ ¦"О проведении инвентаризации ¦
¦ ¦собственности на территории ¦
¦ ¦Москвы" ¦
¦ ¦"О регулировании земельных ¦
¦ ¦отношений в городе Москве" ¦
¦ ¦"О городской казне" ¦
¦ ¦"Об изъятии недвижимости ¦
¦ ¦для государственных ¦
¦ ¦и муниципальных нужд" ¦
¦ ¦"О кадастрах и учете состояния ¦
¦ ¦территории города Москвы" ¦
L-------------------------------+--------------------------------
Осуществить систему мер по развитию рынка корпоративных ценных
бумаг, и, прежде всего, акций московских предприятий с долей
города путем организации их индикативных котировок на фондовых
биржах с целью получения дополнительных финансовых ресурсов для
развития реального сектора экономики и реализации социальных
программ Москвы.
Упростить процедуру и сократить сроки регистрации и оформления
правоустанавливающих документов для предприятий, включая вопросы
лицензирования и сертификации.
Содействовать нормализации финансово - кредитных отношений,
уменьшению взаимных неплатежей, реструктуризации задолженности
предприятий, сокращению недоимок по платежам в бюджеты,
минимизации других потерь, связанных с непрохождением платежей.
В целях эффективного использования финансовых ресурсов
завершить формирование отраслевой организационно - нормативной
базы конкурсного размещения работ и услуг.
Осуществить мероприятия по переходу на казначейский метод
исполнения бюджета города Москвы, созданию Московского городского
казначейства, консолидации финансовых ресурсов в составе единого
бюджета города, внедрению автоматизированных технологий управления
финансовыми потоками. В 2000 году провести дополнительные
заимствования для финансирования городских программ в объеме
13 млрд. рублей. Обеспечить своевременное и полное выполнение всех
долговых обязательств города.
Поддержка промышленного производства и науки. На основе
Комплексной программы промышленной деятельности в городе Москве на
1998-2000 гг. осуществить меры, обеспечивающие рост промышленного
производства, финансовую стабилизацию в промышленности, сохранение
рабочих мест.
----------------------------------T---------------------¬
¦Рост объемов промышленного ¦ 105,0% ¦
¦производства ¦ ¦
¦Бюджетная поддержка промышленного¦1483,7 млн. руб. ¦
¦комплекса ¦ ¦
+---------------------------------+---------------------+
¦Реализация программ поддержки крупнейших предприятий ¦
¦и отраслей: ¦
¦АМО ЗИЛ, АО "Москвич", АООТ "Завод "Серп и молот", ¦
¦ОАО "Московский шинный завод", предприятия ВПК, ¦
¦предприятия г. Зеленограда, легкая и текстильная ¦
¦промышленность, мукомольная, хлебопекарная ¦
¦промышленность, предприятия, применяющие труд инвалидов¦
+---------------------------------T---------------------+
¦Прием ведомственного жилья ¦ 400 тыс. кв. м ¦
¦на баланс города ¦ ¦
+---------------------------------+---------------------+
¦Разработка и внедрение ¦ 345,8 млн. руб. ¦
¦перспективных технологий за счет ¦ ¦
¦средств городского бюджета ¦ ¦
L---------------------------------+----------------------
Продолжить налоговую и кредитную поддержку предприятий,
предоставление им льгот и преференций и на этой основе добиться
сокращения убыточных предприятий на 20%.
В целях поддержки высокотехнологичных производств обеспечить
создание трех территориальных единиц с особым статусом на базе
оборонных предприятий (ТЕОС), провести 1-й Международный форум
"Высокие технологии оборонного комплекса", организовать постоянно
действующую выставку и создать центр "Высокие технологии",
обеспечить организацию подготовки и переподготовки кадров и
закрепление молодых специалистов на предприятиях ВПК.
В целях продвижения товаров московских предприятий на
московские и региональные рынки создать не менее 6 торгово -
промышленных центров в регионах по оптовой продаже товаров
народного потребления, производимых московскими промышленными
предприятиями, и не менее 8 фирменных магазинов на предприятиях;
ввести в эксплуатацию II очередь Центра межрегионального и
международного сотрудничества на Варшавском шоссе.
Провести работу по подготовке к перебазированию не менее
15 предприятий, находящихся на территории исторического центра
Москвы.
В 2000 году выполнить 340 НИОКР, в том числе в интересах:
- Комплекса социальной сферы - 130 НИОКР;
- Комплекса городского хозяйства - 95 НИОКР;
- Комплекса перспективного развития - 30 НИОКР.
В рамках программы информатизации в 2000 г. продолжить
финансирование крупных проектов, направленных на создание единой
информационной телекоммуникационной среды г. Москвы, общегородской
информационной системы с целью улучшения сбора налогов и платежей
единого комплекса автоматизированных информационных систем
правоохранительных органов и оперативных служб г. Москвы, выполнив
в этих целях 85 НИОКР.
Малое предпринимательство. Обеспечить создание 11,6 тыс.
рабочих мест в сфере малого предпринимательства. В целях
устранения административных барьеров, препятствующих дальнейшему
развитию малого бизнеса в городе, реализовать мероприятия,
регулирующие порядок проверки субъектов малого
предпринимательства.
Ввести упрощенный порядок предпроектной подготовки размещения
объектов предприятий малого предпринимательства и подготовки
исходно - разрешительной документации, передаваемой инвесторам.
Сохранить льготы по аренде для субъектов малого
предпринимательства, внесенных в Реестр субъектов малого
предпринимательства города Москвы, разработать и внедрить
механизм, обеспечивающий гарантированное участие субъектов малого
предпринимательства в реализации городских заказов.
За счет Фонда занятости города осуществить финансовую поддержку
в объеме 30 млн. рублей малых предприятий, создающих новые рабочие
места. Направить на поддержку малого предпринимательства из
бюджета города 502,3 млн. рубля.
Обеспечить упрощение городской структуры управления, исключение
на всех уровнях дублирования функций, сокращение управленческих
расходов. Жестко пресекать любые проявления бюрократизма и
волокиты при рассмотрении вопросов, поставленных гражданами,
хозяйственниками - предпринимателями перед органами исполнительной
власти города.
Более широко привлечь население к управлению местными делами и
к реализации городских программ. Оказывать поддержку деятельности
органов территориального общественного самоуправления.
Содействовать повышению результативной деятельности районных
Управ, освоению ими полномочий, определенных законами города, в
том числе в области укрепления финансов районов, управления
жилищным фондом, благоустройства территории, пользования объектами
городской собственности.
Создать систему профессиональной подготовки и ротации кадров
муниципальных служащих. Обеспечить ежеквартальное информирование
населения о работе городских властей. Издать сборник законов
г. Москвы за 1999 год и указатель к действующим городским законам
за 1994-1999 гг.
Совместно с Мосгордумой принять меры по дальнейшему развитию
законодательной работы. Обеспечить своевременную реализацию
мероприятий Трехстороннего соглашения, заключенного с
промышленниками, предпринимателями и профсоюзами города.
Направить из бюджета города на поддержку ГУВД 1,4 млрд. рубля.
Осуществить комплекс мер по ужесточению борьбы с терроризмом,
коррупцией и теневым оборотом, наращиванию материально -
технической базы правоохранительных органов, укреплению
патрульно - постовой службы, усилению охраны жилых домов, других
зданий и сооружений.
Реализовать программу мероприятий по ужесточению борьбы с
незаконным оборотом наркотиков, алкогольной и табачной продукции,
усилению противодействия теневому предпринимательству, пресечению
незаконного наличного оборота.
Правительство Москвы располагает необходимыми финансовыми,
материальными и организационными ресурсами для успешного
выполнения своей Программы на 2000 год. Ее реализация создаст
условия для улучшения жизнедеятельности города и роста
благосостояния москвичей.
Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
БАЛАНС ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 2000 ГОД
млн. рублей
--------------------------T------------------T------------T--------T--------¬
¦ ¦ Бюджет ¦Внебюджетные¦Всего ¦ % ¦
¦ +--------T---------+источники ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Всего ¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦целевые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------+---------+------------+--------+--------+
¦Всего: ¦152149.8¦ 41598.6¦ 6303.6 ¦158453.4¦ 100.0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комплекс социальной сферы¦ 34540.1¦ 620.0¦ 6268.6 ¦ 40808.7¦ 25.8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комплекс городского ¦ 44250.6¦ 19942.1¦ 35.0 ¦ 44285.6¦ 27.9 ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комплекс перспективного ¦ 39190.3¦ 19612.3¦ - ¦ 39190.3¦ 24.7 ¦
¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. городские займы ¦ 13000.0¦ 4000.0¦ - ¦ 13000.0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обслуживание ¦ 20289.0¦ - ¦ - ¦ 20289.0¦14.7 <*>¦
¦государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Другие расходы ¦ 13879.8¦ 1424.2¦ - ¦ 13879.8¦ 8.8 ¦
L-------------------------+--------+---------+------------+--------+---------
<*> Без учета городских займов.
Приложение 3
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ЗАДАНИЯ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
НА ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ 2000 ГОДА
млн. руб.
--------------------------------------------------------T--------¬
¦Источники поступления финансовых ресурсов ¦2000 год¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ - всего ¦ 41598,6¦
¦ ¦ ¦
¦Целевой бюджетный жилищно - инвестиционный фонд ¦ 19250,9¦
¦в т.ч. заемные средства ¦ 4000,0¦
¦ ¦ ¦
¦Целевые бюджетные фонды развития территорий округов ¦ ¦
¦и районов ¦ 2849,6¦
¦ ¦ ¦
¦Целевой бюджетный фонд борьбы с преступностью ¦ 120,3¦
¦ ¦ ¦
¦Целевой бюджетный фонд пожарной безопасности ¦ 40,9¦
¦ ¦ ¦
¦Целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения ¦ 264,9¦
¦ ¦ ¦
¦Территориальный дорожный фонд ¦ 18738,5¦
¦ ¦ ¦
¦Территориальный экологический фонд ¦ 333,5¦
¦ ¦ ¦
¦ВАЛЮТНЫЙ ФОНД ¦ 6427,2¦
¦ ¦ ¦
¦ГОРОДСКИЕ ЗАЙМЫ ¦ 9000,0¦
¦ ¦ ¦
¦ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ - всего ¦ 6303,6¦
¦ ¦ ¦
¦Фонд медицинского страхования ¦ 5769,0¦
¦ ¦ ¦
¦Фонд занятости (инвестиции в создание рабочих мест) ¦ 499,6¦
¦ ¦ ¦
¦"Мосводоканал" (средства на долевое участие в развитии ¦ ¦
¦городских инженерных сетей) ¦ 35,0¦
L-------------------------------------------------------+---------
Приложение 4
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ЗАДАНИЕ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ ДОХОДОВ
ОТ КОМПЛЕКСА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
И ИМУЩЕСТВЕННО - ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ НА 2000 ГОД
(С УЧЕТОМ ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ)
млн. руб.
------------------------------T-------T---------------------------------------------¬
¦Структурные ¦Всего ¦ В том числе по направлениям ¦
¦подразделения ¦ +------------T----------T----------T----------+
¦ ¦ ¦Городской ¦Целевые ¦Инвестици-¦Прочие ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджетные ¦онные ¦получатели¦
¦ ¦ ¦(без целевых¦фонды ¦программы ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетных ¦развития ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фондов ¦территорий¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦развития ¦округов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦территорий ¦и районов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦районов) <*>¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+------------+----------+----------+----------+
¦ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ 3915.7¦ 2117.0 ¦ 1433.7 ¦ 220.0 ¦ 145.0 ¦
¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства от продажи имущества¦ 915.7¦ 639.5 ¦ 56.2 ¦ 220.0 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <****> ¦ ¦ ¦
¦Арендная плата за нежилые ¦ 2900.0¦ 1377.5 ¦ 1377.5 ¦ - ¦ 145.0 ¦
¦помещения ¦ <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дивиденды ¦ 100.0¦ 100.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ¦ 630.0¦ 444.6 ¦ 46.0 ¦ 70.0 ¦ 69.4 ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОДАЖЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства от продажи имущества¦ 510.0¦ 381.0 ¦ - ¦ 70.0 ¦ 59.0 ¦
¦Объекты незавершенного ¦ 100.0¦ 46.0 ¦ 46.0 ¦ - ¦ 8.0 ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие ¦ 20.0¦ 17.6 ¦ - ¦ - ¦ 2.4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО: ¦ 4545.7¦ 2561.6 ¦ 1479.7 ¦ 290.0 ¦ 214.4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МОСКОМЗЕМ ¦ 3500.0¦ 2125.0 ¦ 220.0 ¦ 220.0 ¦ 935.0 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства земельного налога ¦ 3000.0¦ 2100.0 ¦ - ¦ - ¦ 900.0 ¦
¦и арендной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства от продажи прав ¦ 500.0¦ 25.0 ¦ 220.0 ¦ 220.0 ¦ 35.0 ¦
¦аренды ¦ ¦ ¦ ¦ <**> ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ¦ 46.6¦ 42.3 ¦ - ¦ 4.3 ¦ - ¦
¦ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ Г. МОСКВЫ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА ¦ 47.0¦ 47.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ПО КОМПЛЕКСУ: ¦ 8139.3¦ 4775.9 <*> ¦ 1699.7 ¦ 514.3 ¦ 1149.4 ¦
L-----------------------------+-------+------------+----------+----------+-----------
<*> В том числе целевое бюджетное финансирование в сумме
140.0 млн. руб. по театру "Школа драматического искусства".
<**> Из них 215.7 млн. руб. - на целевую программу;
4.3 млн. руб. - на прочие инвестиционные программы.
<***> С учетом введения с 01.04.2000 k = 1,35 в формулу расчета
арендной платы (при сохранении действующих ставок для малого
бизнеса).
<****> Сумма не является окончательной, подлежит уточнению при
исполнении задания с учетом нормативов, установленных
постановлением МГД от 11.03.98 N 22.
Приложение 5
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЗЕМЛЕЙ
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ НА 2000 ГОД
млн. руб.
-------------------T-------------------T----------------------------T------¬
¦Округа ¦Средства земельного¦Средства от продажи ¦Итого ¦
¦ ¦налога и арендной ¦прав аренды земли ¦ ¦
¦ ¦платы ¦ ¦ ¦
¦ +------T------------+-----T----------------------+ ¦
¦ ¦Всего ¦в том числе:¦Всего¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +------------+ +-----------T----------+ ¦
¦ ¦ ¦городской ¦ ¦отчисления ¦отчисления¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦на финанси-¦в целевые ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рование ¦бюджетные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестици- ¦фонды ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦онных ¦развития ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦территорий¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округов ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и районов ¦ ¦
+------------------+------+------------+-----+-----------+----------+------+
¦Центральный ¦1076,8¦ 753,8 ¦160,0¦ 70,4 ¦ 70,4 ¦1236,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Северо - Восточный¦ 265,5¦ 185,8 ¦ 38,0¦ 16,7 ¦ 16,7 ¦ 303,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Восточный ¦ 184,3¦ 129,0 ¦ 36,6¦ 16,1 ¦ 16,1 ¦ 220,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Юго - Восточный ¦ 365,0¦ 255,5 ¦ 32,5¦ 14,3 ¦ 14,3 ¦ 397,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Южный ¦ 340,5¦ 238,4 ¦ 54,5¦ 24,0 ¦ 24,0 ¦ 395,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Юго - Западный ¦ 112,0¦ 78,4 ¦ 30,9¦ 13,6 ¦ 13,6 ¦ 142,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Западный ¦ 305,3¦ 213,7 ¦ 80,0¦ 35,2 ¦ 35,2 ¦ 385,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Северо - Западный ¦ 94,4¦ 66,1 ¦ 40,5¦ 17,8 ¦ 17,8 ¦ 134,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Северный ¦ 239,9¦ 167,9 ¦ 27,0¦ 11,9 ¦ 11,9 ¦ 266,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зеленоградский ¦ 16,3¦ 11,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 16,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦3000,0¦ 2100,0 ¦500,0¦ 220,0 ¦ 220,0 ¦3500,0¦
L------------------+------+------------+-----+-----------+----------+-------
Приложение 6
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЖИЛЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОСТУПЛЕНИЮ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ НА 2000 ГОД
млн. руб.
-------------------T--------------------------------T----------------------------¬
¦Округа ¦Арендная плата за использование ¦Средства от продажи ¦
¦ ¦нежилых помещений ¦нежилых помещений ¦
¦ +------T-------------------------+-----T----------------------+
¦ ¦Всего ¦ в том числе: ¦Всего¦в том числе: ¦
¦ ¦ +----------T--------------+ +-----------T----------+
¦ ¦ ¦отчисления¦отчисления ¦ ¦отчисления ¦отчисления¦
¦ ¦ ¦в целевые ¦предприятиям -¦ ¦на финанси-¦в целевые ¦
¦ ¦ ¦бюджетные ¦балансо- ¦ ¦рование ¦бюджетные ¦
¦ ¦ ¦фонды ¦содержателям, ¦ ¦инвестици- ¦фонды ¦
¦ ¦ ¦развития ¦имеющим ¦ ¦онных ¦развития ¦
¦ ¦ ¦территорий¦недвижимость ¦ ¦программ ¦территорий¦
¦ ¦ ¦округов ¦на праве ¦ ¦ ¦округов ¦
¦ ¦ ¦и районов ¦хозяйственного¦ ¦ ¦и районов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ведения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----------+--------------+-----+-----------+----------+
¦Центральный ¦1210,0¦ 574,7 ¦ 34,0 ¦342,0¦ 82,2 ¦ 20,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Северный ¦ 250,0¦ 118,8 ¦ 6,0 ¦ 66,0¦ 15,9 ¦ 4,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Северо - Восточный¦ 200,0¦ 95,0 ¦ 6,0 ¦ 68,0¦ 16,3 ¦ 4,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Восточный ¦ 265,0¦ 125,9 ¦ 6,0 ¦ 74,0¦ 17,8 ¦ 4,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Юго - Восточный ¦ 165,0¦ 78,4 ¦ 3,0 ¦ 76,0¦ 18,3 ¦ 4,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Южный ¦ 260,0¦ 123,5 ¦ 2,0 ¦ 82,5¦ 19,8 ¦ 5,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Юго - Западный ¦ 200,0¦ 95,0 ¦ 3,0 ¦ 65,0¦ 15,6 ¦ 4,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Западный ¦ 175,0¦ 83,1 ¦ 3,0 ¦ 79,4¦ 19,1 ¦ 4,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Северо - Западный ¦ 140,0¦ 66,5 ¦ 1,0 ¦ 56,8¦ 13,6 ¦ 3,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зеленоградский ¦ 35,0¦ 16,6 ¦ 1,0 ¦ 6,0¦ 1,4 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦2900,0¦ 1377,5 ¦ 65,0 ¦915,7¦ 220,0 ¦ 56,2 <*>¦
L------------------+------+----------+--------------+-----+-----------+-----------
<*> Сумма не является окончательной, подлежит уточнению при
исполнении задания с учетом нормативов, установленных
постановлением Московской городской Думы от 11.03.98 N 22.
Приложение 7
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ
РАБОТ В ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В 2000 ГОДУ
-------------------------T----------T------T--------------------¬
¦ Показатели ¦Единица ¦Всего ¦ в том числе: ¦
¦ ¦измерения ¦ +------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦целевые ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адм. округов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и районов <*>¦
+------------------------+----------+------+------+-------------+
¦Стальная кровля ¦тыс. кв. м¦ 68,4¦ 68,4¦ - ¦
¦ Округа ¦ -"- ¦ 67,6¦ 67,6¦ - ¦
¦ Городские организации ¦ -"- ¦ 0,8¦ 0,8¦ - ¦
¦Мягкая кровля ¦тыс. кв. м¦ 115,5¦ 115,5¦ - ¦
¦ Округа ¦ -"- ¦ 113,7¦ 113,7¦ - ¦
¦ Городские организации ¦ -"- ¦ 1,8¦ 1,8¦ - ¦
¦Текущий ремонт дорог ¦тыс. кв. м¦4395,3¦2637,2¦ 1758,1 <**> ¦
¦ Округа ¦ -"- ¦2427,2¦2427,2¦ - ¦
¦ Городские организации ¦ -"- ¦1968,1¦ 210,0¦ 1758,1 <**> ¦
¦Капитальный ремонт дорог¦тыс. кв. м¦5604,7¦4625,3¦ 979,4 <**> ¦
¦ Округа ¦ -"- ¦4580,2¦4580,2¦ ¦
¦ Городские организации ¦ -"- ¦1024,5¦ 45,1¦ 979,4 <**> ¦
¦Замена и модернизация: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лифтов ¦штук ¦3081 ¦3081 ¦ - ¦
¦ Округа ¦ -"- ¦ 817 ¦ 817 ¦ - ¦
¦ Городские организации ¦ -"- ¦2264 ¦2264 ¦ - ¦
¦Замена газовых плит ¦штук ¦3792 ¦3792 ¦ - ¦
¦ Округа ¦ -"- ¦3763 ¦3763 ¦ - ¦
¦ Городские организации ¦ -"- ¦ 29 ¦ 29 ¦ - ¦
¦Замена электроплит ¦штук ¦1229 ¦1229 ¦ - ¦
¦ Округа ¦ -"- ¦1206 ¦1206 ¦ - ¦
¦ Городские организации ¦ -"- ¦ 23 ¦ 23 ¦ - ¦
¦Замена газовых ¦штук ¦4011 ¦4011 ¦ - ¦
¦водонагревателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Округа ¦ -"- ¦4007 ¦4007 ¦ - ¦
¦ Городские организации ¦ -"- ¦ 4 ¦ 4 ¦ - ¦
L------------------------+----------+------+------+--------------
<*> Данные представляются префектами административных округов
по итогам первого полугодия и года.
<**> Средства территориального дорожного фонда г. Москвы.
Приложение 8
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2000 ГОДУ
млн. руб.
-----------------------------------T--------T----------------------¬
¦ ¦Всего ¦В том числе: ¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦ +--------T-------------+
¦ ¦ ¦бюджет ¦целевые ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦
¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦
¦ ¦ ¦ ¦адм. округов ¦
¦ ¦ ¦ ¦и районов <*>¦
+----------------------------------+--------+--------+-------------+
¦Капитальный ремонт жилищного фонда¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 3533,34¦ 3533,34¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округа ¦ 1947,6 ¦ 1947,6 ¦ - ¦
¦ городские организации ¦ 1585,74¦ 1585,74¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Эксплуатационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦по благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 3313,4 ¦ 3313,4 ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округа ¦ 1736,8 ¦ 1736,8 ¦ - ¦
¦ городские организации ¦ 1576,6 ¦ 1576,6 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Благоустройство территории ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ботанического сада ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округа ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ городские организации ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальный ремонт объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦внешнего благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 1684,2 ¦ 1684,2 ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округа ¦ 955,9 ¦ 955,9 ¦ - ¦
¦ городские организации ¦ 728,3 ¦ 728,3 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 5536,7 ¦ 5536,7 ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округа ¦ 4704,3 ¦ 4704,3 ¦ - ¦
¦ городские организации ¦ 832,4 ¦ 832,4 ¦ - ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ субсидии на оплату жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ коммунальных услуг ¦ 495,75¦ 495,75¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого: ¦14071,84¦14071,84¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округа ¦ 9287,1 ¦ 9287,1 ¦ - ¦
¦ городские организации ¦ 4784,74¦ 4784,74¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кроме того: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на озеленение, ¦ ¦ ¦ ¦
¦мониторинг зеленых насаждений, ¦ ¦ ¦ ¦
¦обезвреживание радиоактивных ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходов и охрану окружающей ¦ ¦ ¦ ¦
¦среды ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 712,4 ¦ 712,4 ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округа ¦ 188,2 ¦ 188,2 ¦ - ¦
¦ городские организации ¦ 524,2 ¦ 524,2 ¦ - ¦
L----------------------------------+--------+--------+--------------
<*> Данные представляются префектами административных округов
по итогам первого полугодия и года.
Приложение 9
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ
РАБОТ В ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В 2000 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ
--------------------------T----------T---------T--------T----------T--------T---------T--------¬
¦ ¦Единица ¦Восточный¦Западный¦Зеленоград¦Северный¦Северо - ¦Северо -¦
¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Восточный¦Западный¦
+-------------------------+----------+---------+--------+----------+--------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------------------------+----------+---------+--------+----------+--------+---------+--------+
¦Стальная кровля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦тыс. кв. м¦ 7,0 ¦ 3,6 ¦ - ¦ 7,8 ¦ 4,9 ¦ 5,8 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 7,0 ¦ 3,6 ¦ - ¦ 7,8 ¦ 4,9 ¦ 5,8 ¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мягкая кровля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦тыс. кв. м¦ 18,3 ¦ 11,0 ¦ 3,3 ¦ 11,8 ¦ 14,5 ¦ 8,1 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 18,3 ¦ 11,0 ¦ 3,3 ¦ 11,8 ¦ 14,5 ¦ 8,1 ¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Текущий ремонт дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦тыс. кв. м¦ 311,0 ¦ 311,8 ¦ 71,5 ¦ 208,4 ¦ 305,2 ¦ 169,1 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 311,0 ¦ 311,8 ¦ 71,5 ¦ 208,4 ¦ 305,2 ¦ 169,1 ¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальный ремонт дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦тыс. кв. м¦ 558,9 ¦ 609,2 ¦ 97,6 ¦ 385,5 ¦ 606,4 ¦ 338,9 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 558,9 ¦ 609,2 ¦ 97,6 ¦ 385,5 ¦ 606,4 ¦ 338,9 ¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Замена и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лифтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦единиц ¦ - ¦ 154 ¦ - ¦ 196 ¦ - ¦ - ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ - ¦ 154 ¦ - ¦ 196 ¦ - ¦ - ¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Замена газовых плит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦штук ¦ 720 ¦ 329 ¦ 4 ¦ 490 ¦ 358 ¦ 273 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 720 ¦ 329 ¦ 4 ¦ 490 ¦ 358 ¦ 273 ¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Замена электроплит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦штук ¦ 102 ¦ 115 ¦ 76 ¦ 72 ¦ 223 ¦ 123 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 102 ¦ 115 ¦ 76 ¦ 72 ¦ 223 ¦ 123 ¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Замена газовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водонагревателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦штук ¦ 725 ¦ 471 ¦ - ¦ 537 ¦ 437 ¦ 406 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 725 ¦ 471 ¦ - ¦ 537 ¦ 437 ¦ 406 ¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+----------+---------+--------+----------+--------+---------+---------
--------------------------T----------T-----------T---------T--------T-----T------T------T------¬
¦ ¦Единица ¦Центральный¦Юго - ¦Юго - ¦Южный¦Итого ¦Город ¦Всего ¦
¦ ¦измерения ¦ ¦Восточный¦Западный¦ ¦округа¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+-----------+---------+--------+-----+------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+-------------------------+----------+-----------+---------+--------+-----+------+------+------+
¦Стальная кровля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦тыс. кв. м¦ 25,6 ¦ 5,5 ¦ 3,9 ¦ 3,5¦ 67,6¦ 0,8¦ 68,4¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 25,6 ¦ 5,5 ¦ 3,9 ¦ 3,5¦ 67,6¦ 0,8¦ 68,4¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мягкая кровля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦тыс. кв. м¦ 5,2 ¦ 13,9 ¦ 12,0 ¦ 15,6¦ 113,7¦ 1,8¦ 115,5¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 5,2 ¦ 13,9 ¦ 12,0 ¦ 15,6¦ 113,7¦ 1,8¦ 115,5¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Текущий ремонт дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦тыс. кв. м¦ 374,3 ¦ 235,8 ¦ 213,0 ¦227,1¦2427,2¦1968,1¦4395,3¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 374,3 ¦ 235,8 ¦ 213,0 ¦227,1¦2427,2¦ 210,0¦2637,2¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Территориальный дорожный¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦1758,1¦1758,1¦
¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальный ремонт дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦тыс. кв. м¦ 645,7 ¦ 447,1 ¦ 407,5 ¦483,4¦4580,2¦1024,5¦5604,7¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 645,7 ¦ 447,1 ¦ 407,5 ¦483,4¦4580,2¦ 45,1¦4625,3¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Территориальный дорожный¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ 979,4¦ 979,4¦
¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Замена и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лифтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦467 ¦ 817 ¦2264 ¦3081 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦<**> ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦467 ¦ 817 ¦2264 ¦3081 ¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Замена газовых плит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦штук ¦ 360 ¦ 410 ¦ 348 ¦471 ¦3763 ¦ 29 ¦3792 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 360 ¦ 410 ¦ 348 ¦471 ¦3763 ¦ 29 ¦3792 ¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Замена электроплит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦штук ¦ 31 ¦ 143 ¦ 133 ¦188 ¦1206 ¦ 23 ¦1229 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 31 ¦ 143 ¦ 133 ¦188 ¦1206 ¦ 23 ¦1229 ¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Замена газовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водонагревателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего: ¦штук ¦ 791 ¦ 308 ¦ 123 ¦209 ¦4007 ¦ 4 ¦4011 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджет ¦ -"- ¦ 791 ¦ 308 ¦ 123 ¦209 ¦4007 ¦ 4 ¦4011 ¦
¦ Целевые бюджетные фонды ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ развития территорий адм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+----------+-----------+---------+--------+-----+------+------+-------
<*> Данные представляются префектами административных округов
по итогам первого полугодия и года.
<**> Расшифровка по округам и заказчикам - приложение 11.
Приложение 10
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА В 2000 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ
млн. руб.
--------------------------T---------T--------T----------T--------T---------T--------¬
¦ ¦Восточный¦Западный¦Зеленоград¦Северный¦Северо - ¦Северо -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Восточный¦Западный¦
+-------------------------+---------+--------+----------+--------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------------------+---------+--------+----------+--------+---------+--------+
¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 279,7 ¦ 212,9 ¦ 27,4 ¦ 229,1 ¦ 180,9 ¦ 120,1 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ 279,7 ¦ 212,9 ¦ 27,4 ¦ 229,1 ¦ 180,9 ¦ 120,1 ¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территорий адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Эксплуатационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 229,8 ¦ 222,2 ¦ 48,6 ¦ 153,3 ¦ 213,2 ¦ 117,1 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ 229,8 ¦ 222,2 ¦ 48,6 ¦ 153,3 ¦ 213,2 ¦ 117,1 ¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территорий адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории Ботанического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территорий адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов внешнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 116,8 ¦ 122,5 ¦ 21,9 ¦ 82,4 ¦ 125,6 ¦ 71,5 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ 116,8 ¦ 122,5 ¦ 21,9 ¦ 82,4 ¦ 125,6 ¦ 71,5 ¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территорий адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 599,4 ¦ 450,3 ¦ 111,8 ¦ 476,5 ¦ 550,1 ¦ 370,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ 599,4 ¦ 450,3 ¦ 111,8 ¦ 476,5 ¦ 550,1 ¦ 370,0 ¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территорий адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого: ¦ 1218,5 ¦ 1000,3 ¦ 208,3 ¦ 936,5 ¦ 1062,3 ¦ 674,5 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ 1218,5 ¦ 1000,3 ¦ 208,3 ¦ 936,5 ¦ 1062,3 ¦ 674,5 ¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территорий адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кроме того: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на озеленение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мониторинг зеленых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦насаждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обезвреживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиоактивных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и охрану окружающей среды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 21,9 ¦ 46,4 ¦ 3,6 ¦ 13,5 ¦ 26,6 ¦ 10,8 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ 21,9 ¦ 46,4 ¦ 3,6 ¦ 13,5 ¦ 26,6 ¦ 10,8 ¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территорий адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------+--------+----------+--------+---------+---------
--------------------------T-----------T---------T--------T------T------T-------T-------¬
¦ ¦Центральный¦Юго - ¦Юго - ¦ Южный¦Итого ¦Город ¦Всего ¦
¦ ¦ ¦Восточный¦Западный¦ ¦округа¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+---------+--------+------+------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------------------+-----------+---------+--------+------+------+-------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 202,1 ¦ 181,2 ¦ 164,4 ¦ 349,8¦1947,6¦1585,74¦3533,34¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ 202,1 ¦ 181,2 ¦ 164,4 ¦ 349,8¦1947,6¦1585,74¦3533,34¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территорий адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Эксплуатационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 264,0 ¦ 156,7 ¦ 158,0 ¦ 173,9¦1736,8¦1576,6 ¦3313,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ 264,0 ¦ 156,7 ¦ 158,0 ¦ 173,9¦1736,8¦1576,6 ¦3313,4 ¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территорий адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Территориальный дорожный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории Ботанического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территорий адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов внешнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 133,4 ¦ 97,9 ¦ 84,6 ¦ 99,3¦ 955,9¦ 728,3 ¦1684,2 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ 133,4 ¦ 97,9 ¦ 84,6 ¦ 99,3¦ 955,9¦ 728,3 ¦1684,2 ¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территории адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Территориальный дорожный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 456,2 ¦ 483,6 ¦ 518,1 ¦ 688,3¦4704,3¦ 832,4 ¦5536,7 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ 456,2 ¦ 483,6 ¦ 518,1 ¦ 688,3¦4704,3¦ 832,4 ¦5536,7 ¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территории адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого: ¦ 1047,4 ¦ 913,8 ¦ 920,0 ¦1305,5¦9287,1¦4784,74¦14071,8¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ 1047,4 ¦ 913,8 ¦ 920,0 ¦1305,5¦9287,1¦4784,74¦14071,8¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦развития территории адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Территориальный дорожный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кроме того: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на озеленение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мониторинг зеленых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦насаждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обезвреживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиоактивных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и охрану окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего: ¦ 6,9 ¦ 22,0 ¦ 14,1 ¦ 22,4¦ 188,2¦ 524,2 ¦ 712,4¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджет ¦ 6,9 ¦ 22,0 ¦ 14,1 ¦ 22,4¦ 188,2¦ 524,2 ¦ 712,4¦
¦Целевые бюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития территории адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов и районов <*> ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
L-------------------------+-----------+---------+--------+------+------+-------+--------
<*> Данные представляются префектами административных округов
по итогам первого полугодия и года.
Приложение 11
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ЗАМЕНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВ В 2000 ГОДУ
штук
---------------------------T------T------------T-----¬
¦ Заказчики ¦Замена¦Модернизация¦Всего¦
+--------------------------+------+------------+-----+
¦1. Заказчик - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Управление капитального¦ ¦ ¦ ¦
¦ ремонта и строительства¦ ¦ ¦ ¦
¦ Правительства Москвы ¦ 384 ¦ 1844 ¦ 2228¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Центральный ¦ 93 ¦ 427 ¦ 520¦
¦ Северо - Восточный ¦ 61 ¦ 297 ¦ 358¦
¦ Восточный ¦ 104 ¦ 508 ¦ 612¦
¦ Юго - Восточный ¦ 46 ¦ 223 ¦ 269¦
¦ Юго - Западный ¦ 36 ¦ 177 ¦ 213¦
¦ Северо - Западный ¦ 31 ¦ 150 ¦ 181¦
¦ Зеленоград ¦ 13 ¦ 62 ¦ 75¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Заказчики - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Городские организации ¦ 30 ¦ 6 ¦ 36¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Всего по городским ¦ ¦ ¦ ¦
¦ заказчикам: ¦ 414 ¦ 1850 ¦ 2264¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Заказчики - округа ¦ 146 ¦ 671 ¦ 817¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Западный ¦ 21 ¦ 133 ¦ 154¦
¦ Северный ¦ 45 ¦ 151 ¦ 196¦
¦ Южный ¦ 80 ¦ 387 ¦ 467¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого: ¦ 560 ¦ 2521 ¦ 3081¦
L--------------------------+------+------------+------
Приложение 12
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ЗАДАНИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ НА 2000-2001 ГГ.
единиц
-------------------T------------T-------------T-------------T-------------¬
¦Округа ¦Общее ¦Благоустроено¦Предусмотрено¦Предусмотрено¦
¦ ¦количество ¦территорий ¦благоустроить¦благоустроить¦
¦ ¦территорий ¦на 01.01.2000¦территорий ¦территорий ¦
¦ ¦ ¦ ¦в 2000 году ¦в 2001 году ¦
¦ +-----T------+-----T-------+-----T-------+-----T-------+
¦ ¦Всего¦в т.ч.¦Всего¦в т.ч. ¦Всего¦в т.ч. ¦Всего¦в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦дворов¦ ¦дворов ¦ ¦дворов ¦ ¦дворов ¦
+------------------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+
¦Центральный ¦ 2963¦ 2711 ¦ 1485¦ 1347 ¦ 1055¦ 995 ¦ 423¦ 369 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Северный ¦ 2985¦ 1761 ¦ 902¦ 902 ¦ 1136¦ 557 ¦ 947¦ 302 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Северо - Восточный¦ 2700¦ 2300 ¦ 991¦ 991 ¦ 950¦ 836 ¦ 759¦ 473 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Восточный ¦ 3954¦ 2841 ¦ 1275¦ 1270 ¦ 1396¦ 901 ¦ 1283¦ 670 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Юго - Восточный ¦ 1704¦ 1344 ¦ 471¦ 471 ¦ 609¦ 437 ¦ 624¦ 436 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Южный ¦ 2765¦ 2481 ¦ 874¦ 865 ¦ 1037¦ 900 ¦ 854¦ 716 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Юго - Западный ¦ 3613¦ 2090 ¦ 861¦ 831 ¦ 1403¦ 711 ¦ 1349¦ 548 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Западный ¦ 5217¦ 2883 ¦ 1443¦ 1315 ¦ 1861¦ 864 ¦ 1913¦ 704 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Северо - Западный ¦ 2435¦ 1537 ¦ 535¦ 531 ¦ 963¦ 550 ¦ 937¦ 456 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зеленоградский ¦ 852¦ 259 ¦ 99¦ 99 ¦ 359¦ 85 ¦ 394¦ 75 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЭВАЖД ¦ 116¦ 116 ¦ 107¦ 107 ¦ 5¦ 5 ¦ 4¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого: ¦29304¦20323 ¦ 9043¦ 8729 ¦10774¦ 6841 ¦ 9487¦ 4753 ¦
L------------------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+--------
Приложение 13
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ
МОЩНОСТЕЙ В 2000 ГОДУ
-----------------T----------T------T---------------------------------------------------------------¬
¦ ¦Единицы ¦Всего ¦ В том числе в разрезе источников финансирования ¦
¦ ¦измерения ¦ +---------T---------T---------T--------T-------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦Городской¦Городские¦Целевой ¦Целевые ¦Другие ¦Внебюд- ¦По мере¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦займы ¦бюджетн. ¦бюджетн.¦целевые¦жетные ¦изыск. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно -¦фонды ¦бюджет.¦средства¦средств¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвести- ¦развити-¦фонды ¦ ¦в про- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционный ¦тия тер.¦ ¦ ¦цессе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦округов ¦ ¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и р-нов ¦ ¦ ¦бюджета¦
+----------------+----------+------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+
¦ЖИЛЫЕ КОРПУСА ¦тыс. кв. м¦3500.0¦ 400.0 ¦ 34.7 ¦1550.0 ¦ - ¦ - ¦ 1510.3 ¦ 5.0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Муниципальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦тыс. кв. м¦ 422.3¦ 400.0 ¦ 22.3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корпуса для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммерческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основе ¦тыс. кв. м¦1000.0¦ - ¦ - ¦1000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилые корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвесторов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пятиэтажек ¦тыс. кв. м¦2060.3¦ - ¦ - ¦550.0 <*>¦ - ¦ - ¦ 1510.3 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионами ¦тыс. кв. м¦ 17.4¦ - ¦ 12.4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5.0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕТСКИЕ ¦зданий ¦ 10 ¦ 7 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦
¦ДОШКОЛЬНЫЕ ¦------ ¦---- ¦ ---- ¦ ¦ --- ¦ ¦ --- ¦ ¦ --- ¦
¦УЧРЕЖДЕНИЯ ¦ мест ¦2080 ¦ 1380 ¦ - ¦ 280 ¦ - ¦ 280 ¦ - ¦ 140 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ¦зданий ¦ 17 ¦ 7 ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦
¦ШКОЛЫ ¦------ ¦----- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ --- ¦
¦ ¦ мест ¦11850 ¦ 5160 ¦ 5370 ¦ ¦ ¦ 660 ¦ ¦ 660 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БНК, ПРИСТРОЙКИ ¦зданий ¦2 + 1 ¦ 1 ¦1 + 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦------ ¦прист.¦ --- ¦прист. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мест ¦------¦ 360 ¦------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 780¦ ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОЛИКЛИНИКИ ¦ зданий ¦ 3¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦
¦ ¦--------- ¦ ----¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---- ¦
¦ ¦посещений ¦ 2170¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2170 ¦
¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ХОСПИС ¦ зданий ¦ 1¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦
¦ ¦ ------ ¦ --¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -- ¦
¦ ¦ мест ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОДСТАНЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СКОРОЙ ПОМОЩИ ¦ единиц ¦ 1¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОТДЕЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МИЛИЦИИ ¦ единиц ¦ 4¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОЖАРНОЕ ДЕПО ¦ единиц ¦ 1¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЪЕКТЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИНЖЕНЕРНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЕСПЕЧЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дороги ¦тыс. кв. м¦189.84¦ - ¦ 86.84¦ - ¦ - ¦ 103.0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водостоки ¦ км ¦ 8.29¦ - ¦ 8.29¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллекторы ¦ км ¦ 3.33¦ - ¦ 3.33¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦для подземных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦газовые сети ¦ км ¦ 16.22¦ - ¦ 16.22¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пешеходные ¦ единиц ¦ 6¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6 ¦ - ¦ - ¦
¦переходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловые сети ¦ км ¦ 49.75¦ - ¦ 49.75¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водопроводные ¦ км ¦ 29.15¦ - ¦ 29.15¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦магистрали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловые станции¦ Гкал/час ¦ 240¦ 240 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канализационные ¦ км ¦ 9.69¦ - ¦ 9.69¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦коллекторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+----------+------+---------+---------+---------+--------+-------+--------+--------
<*> В том числе 400.00 тыс. кв. м под 100% переселение по
программе реконструкции пятиэтажек.
Приложение 14
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ
ОКРУГАМ В 2000 ГОДУ
-------------------T----------T--------------------------------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Един. ¦ Административные округа ¦
¦ ¦измер. +---------T------T--------T--------T-------T-------T-----T-------T------T--------+
¦ ¦ ¦Централь-¦Север-¦Северо -¦Северо -¦Восточ-¦Юго - ¦Южный¦Юго - ¦Запад-¦г. Зеле-¦
¦ ¦ ¦ный ¦ный ¦Восточ. ¦Западн. ¦ный ¦Восточ.¦ ¦Западн.¦ный ¦ноград ¦
+------------------+----------+---------+------+--------+--------+-------+-------+-----+-------+------+--------+
¦ЖИЛЫЕ КОРПУСА <*> ¦тыс. кв. м¦ 327.0 ¦ 292.8¦ 161.3 ¦ 183.9 ¦ 280.8 ¦ 640.5 ¦211.2¦ 1013.1¦ 403.6¦ 138.9 ¦
¦(новое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕТСКИЕ ¦зданий ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 5 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦
¦ДОШКОЛЬНЫЕ ¦------ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ---- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦
¦УЧРЕЖДЕНИЯ ¦ мест ¦ ¦ ¦ ¦ 140 ¦ ¦ 1120 ¦ 280 ¦ 120 ¦ 280 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЩЕОБРАЗОВА- ¦зданий ¦ 2 + 1 ¦ 1 ¦ 1 БНК ¦ 1 ¦ 1 ¦5 + 1 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 1 ¦ - ¦
¦ТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ¦------ ¦ прист. ¦ --- ¦ ----- ¦ --- ¦ --- ¦БНК ¦ --- ¦ ---- ¦ --- ¦ ¦
¦ ¦ мест ¦ ------ ¦ 660 ¦ 360 ¦ 660 ¦ 660 ¦----- ¦ 660 ¦ 3300 ¦ 660 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1410 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОЖАРНОЕ ДЕПО ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОТДЕЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МИЛИЦИИ ¦зданий ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦
L------------------+----------+---------+------+--------+--------+-------+-------+-----+-------+------+---------
<*> Объемы ввода жилой площади приняты, исходя из предложений
городских инвесторов и префектур, и подлежат уточнению в течение
года по мере заключения инвестиционных контрактов.
Приложение 15
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 2000 ГОД
млн. руб.
---------------------------T--------T----------------------------------------------------------------¬
¦ Отрасль ¦Всего ¦ В том числе в разрезе источников финансирования ¦
¦ ¦ +---------T---------T---------T--------T--------T--------T-------+
¦ ¦ ¦Городской¦Городские¦Целевой ¦Целевые ¦Другие ¦Внебюд- ¦По мере¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦займы ¦бюджетн. ¦бюджетн.¦целевые ¦жетные ¦изыск. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно -¦фонды ¦бюджет. ¦средства¦средств¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвести- ¦разви- ¦фонды ¦ ¦в про- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционный ¦тия тер-¦ ¦ ¦цессе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦риторий ¦ ¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округов ¦ ¦ ¦бюджета¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и р-нов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦28130,00¦ 2500,00 ¦ 270,00 ¦ 13326,50¦ - ¦ - ¦12008,20¦ 25,30¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО¦25005,20¦ 1186,20 ¦ 5467,48 ¦ - ¦ - ¦17023,00¦ 841,08¦ 487,44¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И ИНФОРМАТИКА ¦ 1376,02¦ 80,00 ¦ 297,42 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 998,60¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ¦ 980,61¦ - ¦ 980,61 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЭНЕРГЕТИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ 611,37¦ 365,60 ¦ 120,77 ¦ - ¦ - ¦ 30,00¦ - ¦ 95,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕЗОПАСНОСТИ ¦ 473,22¦ 220,00 ¦ 5,24 ¦ - ¦ 193,55¦ 15,24¦ 39,19¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И РЫБОЛОВСТВО ¦ 127,01¦ - ¦ 127,01 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 1707,36¦ 816,80 ¦ 608,16 ¦ 65,00 ¦ - ¦ - ¦ 52,35¦ 165,05¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ¦ 453,43¦ 146,40 ¦ 184,83 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 122,20¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 1927,55¦ - ¦ 745,90 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦1181,65¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 41,43¦ - ¦ 41,43 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 56,71¦ - ¦ 56,71 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 5033,75¦ 574,40 ¦ 135,87 ¦ 3359,4 ¦ - ¦ 25,80¦ 13,52¦ 924,76¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО по Правительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Москвы ¦65882,23¦ 5889,40 ¦ 9000,00 ¦ 16750,90¦ 193,55 ¦17094,04¦12954,34¦4000,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кроме того: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии и дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ 404,74¦ 404,74 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
L--------------------------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
<*> В том числе 100,00 млн. рублей - средства экологического
фонда.
Приложение 16
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2000 ГОДУ
(предложения Отдела по вопросам природопользования
и защиты окружающей среды)
----T---------------------------------T------------------T----------¬
¦ N ¦ Мероприятия ¦Исполнитель ¦Срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦
+---+---------------------------------+------------------+----------+
¦1. ¦Завершить работу по рассмотрению ¦Отдел по вопросам ¦II квартал¦
¦ ¦в Московской городской Думе ¦природопользования¦2000 года ¦
¦ ¦внесенных проектов законов города¦и защиты ¦ ¦
¦ ¦Москвы "Об особо охраняемых ¦окружающей среды, ¦ ¦
¦ ¦природных территориях в городе ¦Москомприрода, ¦ ¦
¦ ¦Москве", "О регулировании ¦Москомархитектура ¦ ¦
¦ ¦состояния акустической среды ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Разработать и направить ¦Управление ¦III ¦
¦ ¦на утверждение Генеральную ¦жилищно - ¦квартал ¦
¦ ¦схему очистки территории города ¦коммунального ¦2000 года ¦
¦ ¦от снега ¦хозяйства ¦ ¦
¦ ¦ ¦и благоустройства ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы, Отдел ¦ ¦
¦ ¦ ¦по вопросам ¦ ¦
¦ ¦ ¦природопользования¦ ¦
¦ ¦ ¦и защиты ¦ ¦
¦ ¦ ¦окружающей среды, ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москомприрода, ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москомархитектура ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Обеспечить использование ¦Управление ¦II-IV ¦
¦ ¦существующих очистных сооружений ¦жилищно - ¦кварталы ¦
¦ ¦ливневых стоков для приема ¦коммунального ¦2000 года ¦
¦ ¦и очистки талого снега ¦хозяйства ¦ ¦
¦ ¦с территории города ¦и благоустройства ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы, ¦ ¦
¦ ¦ ¦префектуры, ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москомприрода ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Осуществить восстановление ¦МГУП ¦2000- ¦
¦ ¦водоохранных зон водных объектов ¦"Мосводоканал" ¦2002 гг. ¦
¦ ¦Москворецко - Вазузской ¦ ¦ ¦
¦ ¦и Волжской водных систем ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Завершить проектирование и вынос ¦МГУП ¦2000- ¦
¦ ¦в натуру границ водоохранных зон ¦"Мосводоканал", ¦2002 гг. ¦
¦ ¦водных объектов Москворецко - ¦Москомархитектура ¦ ¦
¦ ¦Вазузской и Волжской водных ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. ¦Провести реконструкцию систем ¦Управление ¦2000- ¦
¦ ¦биологической очистки сточных вод¦жилищно - ¦2002 гг. ¦
¦ ¦на московских станциях аэрации ¦коммунального ¦ ¦
¦ ¦с введением технологии удаления ¦хозяйства ¦ ¦
¦ ¦биогенных элементов ¦и благоустройства ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы, МГУП ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Мосводоканал" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ¦Ввести в действие комплекс ¦Управление ¦IV квартал¦
¦ ¦по сортировке отходов ¦жилищно - ¦2000 года ¦
¦ ¦с выделением вторичных ресурсов ¦коммунального ¦ ¦
¦ ¦на полигоне АО "ПЗП Котляково" ¦хозяйства ¦ ¦
¦ ¦ ¦и благоустройства ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы, ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москомприрода, ГУП¦ ¦
¦ ¦ ¦"Экотехпром" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. ¦В целях систематического ¦Отдел по вопросам ¦В течение ¦
¦ ¦информирования населения о работе¦природопользования¦2000 года ¦
¦ ¦по оздоровлению окружающей среды ¦и защиты ¦ ¦
¦ ¦организовать регулярные ¦окружающей среды, ¦ ¦
¦ ¦выступления руководителей ¦Москомприрода ¦ ¦
¦ ¦городской администрации ¦ ¦ ¦
¦ ¦о деятельности природоохранных ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских органов и организаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦в телевизионных программах ¦ ¦ ¦
¦ ¦и средствах массовой информации ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. ¦Осуществить освоение до 40 га ¦Москомприрода, ¦В течение ¦
¦ ¦территорий, зарезервированных ¦УЖКХиБ, Отдел ¦2000 года ¦
¦ ¦под озеленение с созданием ¦по вопросам ¦ ¦
¦ ¦парков, скверов и бульваров, ¦природопользования¦ ¦
¦ ¦за счет средств целевого ¦и защиты ¦ ¦
¦ ¦бюджетного территориального ¦окружающей среды ¦ ¦
¦ ¦экологического фонда и средств, ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченных по Закону г. Москвы ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 18.06.97 N 19 "О ставках ¦ ¦ ¦
¦ ¦и льготах по налогу на прибыль", ¦ ¦ ¦
¦ ¦во исполнение Закона г. Москвы ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 05.06.99 N 17 "О защите ¦ ¦ ¦
¦ ¦зеленых насаждений" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.¦Перевести на использование ¦Управление ¦IV квартал¦
¦ ¦сжатого природного газа ¦транспорта и связи¦2000 года ¦
¦ ¦в качестве моторного топлива ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 муниципальных предприятия ¦ ¦ ¦
¦ ¦грузового автомобильного ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11.¦Ввести в действие 6 гаражных ¦Управление ¦IV квартал¦
¦ ¦автомобильных газонаполнительных ¦транспорта и связи¦2000 года ¦
¦ ¦компрессорных станций ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12.¦Подготовить производственно - ¦Управление ¦Второе ¦
¦ ¦техническую базу 3 городских ¦транспорта и связи¦полугодие ¦
¦ ¦автотранспортных предприятий ¦ ¦2000 года ¦
¦ ¦для работы на метане в качестве ¦ ¦ ¦
¦ ¦моторного топлива ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦Изготовить и организовать ¦Управление ¦В течение ¦
¦ ¦опытную эксплуатацию ¦транспорта ¦2000 года ¦
¦ ¦микроэлектромобилей ¦и связи, Отдел ¦ ¦
¦ ¦и общественного транспорта, ¦по вопросам ¦ ¦
¦ ¦в том числе организация ¦природопользования¦ ¦
¦ ¦постоянно действующих ¦и защиты ¦ ¦
¦ ¦маршрутов на ВВЦ, Поклонной горе ¦окружающей среды ¦ ¦
¦ ¦(до 5 единиц подвижного ¦ ¦ ¦
¦ ¦состава), городского маршрута ¦ ¦ ¦
¦ ¦(3 единицы) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14.¦Внести изменения и дополнения ¦Управление ¦Первое ¦
¦ ¦в условия лицензирования ¦транспорта ¦полугодие ¦
¦ ¦отдельных видов транспортной ¦и связи, Отдел ¦2000 года ¦
¦ ¦деятельности в целях ¦по вопросам ¦ ¦
¦ ¦приостановления эксплуатации ¦природопользования¦ ¦
¦ ¦транспортных средств, ¦и защиты ¦ ¦
¦ ¦не отвечающих требованиям ¦окружающей среды ¦ ¦
¦ ¦экологической безопасности ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------------+------------------+-----------
Приложение 17
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА В 2000 ГОДУ
(предложения Департамента поддержки
и развития малого предпринимательства)
----T----------------------------------------------------T----------¬
¦ N ¦ Мероприятия ¦Срок ¦
¦п/п¦ ¦исполнения¦
+---+----------------------------------------------------+----------+
¦1. ¦Обеспечить разработку законодательных и нормативных ¦I квартал ¦
¦ ¦актов, предусматривающих: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменение городского и налогового законодательства ¦ ¦
¦ ¦в целях поддержки малого предпринимательства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие общегородской системы добровольной ¦ ¦
¦ ¦сертификации ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиту прав и законных интересов предпринимателей ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование определенных рисков ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Создать объекты инфраструктуры ремесленничества: ¦2-е полу- ¦
¦ ¦ ¦годие ¦
¦ ¦Центр ремесел на Самотечной ул. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Двор ремесел в Северо - Западном и Западном АО ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Центр ремесел "Русское подворье" и лицей ¦ ¦
¦ ¦ремесленников в Измайлово ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Подготовка и переподготовка 11,6 тыс. специалистов ¦В течение ¦
¦ ¦малых предприятий и городских структур ¦года ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Создать технопарк на базе имущественного комплекса ¦1-е полу- ¦
¦ ¦государственного предприятия "Завод технологического¦годие ¦
¦ ¦оборудования" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Создать многофункциональный технопарк ¦IV квартал¦
¦ ¦в муниципальном районе Бирюлево - Восточное ¦ ¦
¦ ¦по ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6. ¦Сдать в эксплуатацию 6 торговых центров по программе¦В течение ¦
¦ ¦ЗАО "Инновационно - консалтинговая компания" ¦года ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ¦Открыть 10 магазинов по программе "Продмикс" ¦В течение ¦
¦ ¦ ¦года ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦8. ¦Построить Автомобильный учебно - технический центр ¦IV квартал¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9. ¦Создать производственную базу для производства ¦II квартал¦
¦ ¦оборудования для переливания крови ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.¦Открыть специализированные магазины по реализации ¦III ¦
¦ ¦аудио-, видеопродукции ¦квартал ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦11.¦Создать сырьевой центр для малого хлебопечения ¦III ¦
¦ ¦с лабораторией контроля качества ¦квартал ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦12.¦Открыть фирменный магазин электрооборудования ¦IV квартал¦
¦ ¦представительства компании "Легран" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦Осуществить продажу 10 помещений с рассрочкой ¦В течение ¦
¦ ¦платежа из целевого фонда нежилых помещений ¦года ¦
¦ ¦для реализации субъектам малого предпринимательства ¦ ¦
L---+----------------------------------------------------+-----------
Приложение 18
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В 2000 ГОДУ
----T---------------------------------T------------------T----------¬
¦ N ¦ Мероприятия ¦Исполнитель ¦Срок ¦
¦п/п¦ ¦ ¦исполнения¦
+---+---------------------------------+------------------+----------+
¦1. ¦Сформировать целевой бюджетный ¦Департамент ¦I квартал ¦
¦ ¦фонд развития гостинично - ¦внешнеэконо- ¦ ¦
¦ ¦туристского хозяйства с лимитом ¦мических связей ¦ ¦
¦ ¦доходов и расходов в объеме ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 млн. долларов США ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Создать систему добровольного ¦ -"- ¦Первое ¦
¦ ¦страхования ответственности ¦ ¦полугодие ¦
¦ ¦турагентств и туроператоров ¦ ¦ ¦
¦ ¦в целях исключения массовых ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений прав туристов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Приступить к выполнению ¦ -"- ¦II квартал¦
¦ ¦этапа Комплексной концепции ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития туристско - ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекреационной зоны "Золотое ¦ ¦ ¦
¦ ¦кольцо Москвы" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Осуществить программу ¦ -"- ¦В течение ¦
¦ ¦информационно - рекламной ¦ ¦года ¦
¦ ¦и выставочной деятельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Переподготовка и повышение ¦ -"- ¦В течение ¦
¦ ¦квалификации кадров гостиниц ¦ ¦года ¦
¦ ¦не менее 20% от числа работников ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. ¦Разработать программу ¦ -"- ¦IV квартал¦
¦ ¦переоборудования бывших ¦ ¦ ¦
¦ ¦студенческих общежитий ¦ ¦ ¦
¦ ¦под гостиницы для студентов ¦ ¦ ¦
¦ ¦(хостели) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ¦Приступить к реализации проекта ¦ -"- ¦I квартал ¦
¦ ¦тренинговой гостиницы на базе ¦ ¦ ¦
¦ ¦корпуса N 5 гостиницы "Турист" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. ¦Осуществить восстановление ¦ -"- ¦III ¦
¦ ¦и возврат в оборот номерного ¦ ¦квартал ¦
¦ ¦фонда гостиниц, высвобожденного ¦ ¦ ¦
¦ ¦от проживания беженцев ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------------+------------------+-----------
Приложение 19
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 декабря 1999 г. N 1223
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ВАЛЮТНОГО ФОНДА
ГОРОДА МОСКВЫ НА 2000 ГОД
--------------------------------------------------T-----------------¬
¦ Наименование статей ¦Сумма, ¦
¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦(тыс. долл. США -¦
¦ ¦курс пересчета - ¦
¦ ¦32 руб./USD) ¦
+-------------------------------------------------+-----------------+
¦ДОХОДЫ ¦
+-------------------------------------------------T-----------------+
¦Плановые отчисления бюджета на формирование ¦ ¦
¦валютного фонда ¦ 6427203 ¦
+-------------------------------------------------+-----------------+
¦Всего доходов ¦ 6427203 ¦
¦ ¦ (дол. 200850) ¦
+-------------------------------------------------+-----------------+
¦РАСХОДЫ ¦
+-------------------------------------------------T-----------------+
¦Реализация программы строительства ММДЦ ¦ ¦
¦"Москва - Сити" на 2000 год, включая погашение ¦ ¦
¦кредита Московского банка Сбербанка РФ ¦ 1624000 ¦
¦на строительство Центрального ядра ¦ (дол. 50750) ¦
¦ ¦ ¦
¦Правоохранительные органы ¦ 96000 ¦
¦ ¦ (дол. 3000) ¦
¦Здравоохранение ¦ 96000 ¦
¦ ¦ (дол. 3000) ¦
¦Культура ¦ 96000 ¦
¦ ¦ (дол. 3000) ¦
¦Развитие туризма ¦ 32000 ¦
¦ ¦ (дол. 1000) ¦
¦Разработка инвестиционных проектов ¦ 16000 ¦
¦ ¦ (дол. 500) ¦
¦Наполнение гарантийного фонда ¦ 4227203 ¦
¦ ¦ (дол. 132100) ¦
¦Прочие расходы ¦ 48000 ¦
¦ ¦ (дол. 1500) ¦
¦Резерв Правительства Москвы для финансирования ¦ 192000 ¦
¦неотложных нужд ¦ (дол. 6000) ¦
+-------------------------------------------------+-----------------+
¦Всего расходов ¦ 6427203 ¦
¦ ¦(дол. 200850) ¦
L-------------------------------------------------+------------------
|