УТРАТИЛ СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 21.05.2002 N 382-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2000 г. N 710
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. МОСКВЫ
НА 2001 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2003 ГОДА И ПРОЕКТЕ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
НА 2001 ГОД
Город вступил в 2000 год в условиях дальнейшего оживления
экономики. За 1999 год выпуск промышленной продукции возрос на 11%
относительно докризисного 1997 года. Увеличились вложения в
основной капитал. Активизировались поступления доходов в бюджет из
реального сектора. Обеспечивается высокий уровень занятости.
С начала текущего года сохраняется устойчивая динамика
социально - экономического развития города. Однако возможности
наращивания производства за счет факторов, связанных с
девальвацией рубля и благоприятной внешнеэкономической
конъюнктурой, начинают исчерпывать себя.
Несмотря на опережающий рост заработной платы по сравнению с
инфляцией, реальный уровень денежных доходов работающих в городе в
январе - мае 2000 года составил 86% к аналогичному периоду
докризисного 1997 года, что сдерживает дальнейшее развитие
потребительского спроса и ограничивает темпы экономического роста.
Прогноз социально - экономического развития города в 2001 году
и на период до 2003 года формировался на основе сценарных условий
функционирования экономики Российской Федерации, разработанных
Минэкономики России и согласованных с Правительством Российской
Федерации.
В этот период прогнозируется активный рост экономического
потенциала города, развитие процессов реформирования в отраслях
экономики и социальной сферы, наращивание инвестиционной
активности в реальном секторе, активизация малого и среднего
предпринимательства, повышение реальных доходов населения.
Правительство Москвы постановляет:
1. Согласиться с показателями прогноза социально -
экономического развития г. Москвы на 2001 год и на период до
2003 года, разработанного Департаментом экономической политики и
развития г. Москвы совместно с комплексами городского управления,
департаментами, комитетами и префектурами административных округов
(приложения 1, 2, 3, 4).
2. Принять к сведению, что проект бюджета города Москвы на
2001 год и перспективный финансовый план на три года
разрабатывались Департаментом финансов г. Москвы совместно с
Департаментом экономической политики и развития г. Москвы на
основе прогноза социально - экономического развития Москвы на
2001-2003 годы.
Исходными макроэкономическими показателями для составления
проекта бюджета города Москвы на 2001 год являются:
- индекс роста объемов производства - 1,07
- индекс роста фонда заработной платы
(в фактических ценах) - 1,23
- индекс роста розничного товарооборота - 1,05
- индекс оптовых цен промышленности - 1,15
3. Руководителям комплексов, департаментов, комитетов,
управлений, префектам административных округов:
3.1. На основе общегородского прогноза и с учетом итогов работы
в первом полугодии 2000 года провести до 1 ноября т.г. уточнение
отраслевых и территориальных прогнозов, показателей целевых
программ и представить соответствующие предложения для включения в
Программу Правительства Москвы на 2001 год.
3.2. Завершить в октябре т.г. с участием Департамента
экономической политики и развития г. Москвы и Департамента
финансов г. Москвы разработку общегородских и территориальных
балансов в стоимостном и натуральном выражении и соответствующих
нормативов, на основе которых устанавливаются задания по товарам,
работам и услугам в отраслевом и территориальном разрезе, и
представить на утверждение руководителя Комплекса экономической
политики и развития.
3.3. Провести в ноябре - декабре т.г. размещение городского
государственного заказа на закупку и поставку товаров, работ и
услуг в соответствии с требованиями Закона города Москвы
"О городских государственных заказах" и в пределах предусмотренных
им финансовых ресурсов.
4. Согласиться с предложениями Департамента науки и
промышленной политики, Департамента потребительского рынка и услуг
и Департамента поддержки и развития малого предпринимательства о
необходимости повышения экономической заинтересованности
департаментов, комитетов и управлений Правительства Москвы,
курирующих деятельность налогообразующих отраслей экономики
города, путем внедрения практики установления дополнительных
заданий по мобилизации налоговых доходов, в первую очередь в
промышленности, сферах потребительского рынка и услуг и малого
предпринимательства, за счет объемов производства и услуг сверх
прогнозируемых показателей в сопоставимых ценах.
5. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы и
Департаменту финансов г. Москвы:
5.1. Совместно с Управлением Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам по г. Москве и отраслевыми департаментами и
комитетами до 1 октября т.г. разработать и представить на
утверждение руководителя Комплекса экономической политики и
развития методику установления заданий, указанных в п. 4
настоящего постановления, и оценки их исполнения.
5.2. Подготовить для внесения в Московскую городскую Думу
предложения по законодательному закреплению нового механизма
бюджетного стимулирования отраслей экономики города.
6. Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по г. Москве совместно с Департаментом финансов г. Москвы,
Департаментом экономической политики и развития г. Москвы,
отраслевыми органами управления в IV квартале т.г. разработать
систему ежемесячного учета поступлений налоговых доходов в бюджет
города в целом и по видам налоговых платежей, по основным
отраслям, секторам экономики и уровням управления (с раздельным
учетом поступлений от госсектора, унитарных предприятий, малого
бизнеса).
7. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы,
Департаменту финансов г. Москвы, Управлению Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве совместно с
комплексами городского управления в целях эффективного
расходования бюджетных средств до 1 декабря 2000 года внести на
рассмотрение Правительства Москвы предложения о сокращении числа
налоговых льгот, установленных законами города Москвы, и
направлении дополнительно полученных доходов на финансирование
целевых программ развития социальной сферы, промышленности, в том
числе промышленности высоких технологий и других отраслей
городского хозяйства.
8. Согласиться с прогнозами доходов работающих для расчета
поступлений страховых взносов в государственные социальные
внебюджетные фонды (в т.ч. в Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования и Московский городской фонд обязательного медицинского
страхования), разработанными на основе прогнозных показателей
социально - экономического развития города на 2001-2003 годы и
представленными руководителями соответствующих фондов
(приложения 5, 6, 7, 8).
9. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы
включить прогнозы поступлений страховых взносов московским
отделениям государственных социальных внебюджетных фондов в
сводные показатели прогноза социально - экономического развития
города и представить их в Минэкономики и Минторговли России.
10. Комплексу социальной сферы совместно с Комплексом
городского хозяйства и Комплексом экономической политики и
развития:
10.1. Завершить разработку лимитов потребления энергоресурсов в
отраслевом и территориальном разрезах по отрасли "Образование" на
основании анализа потребления тепловой энергии в учреждениях
образования, в которых установлены теплосчетчики, и представить на
рассмотрение до 1 января 2001 года в Региональную энергетическую
комиссию для утверждения и принятия временных норм
ресурсопотребления по типам зданий.
10.2. Завершить разработку лимитов потребления энергоресурсов
до 1 апреля 2001 года в остальных отраслях социальной сферы
(здравоохранение, социальная защита, культура и спорт).
11. Комплексу социальной сферы совместно с Комплексом
экономической политики и развития, Департаментом финансов
г. Москвы в срок до 1 июля 2001 года разработать социальные
стандарты по отраслям социальной сферы (образование,
здравоохранение, социальная защита, культура и спорт) для
использования их при формировании расходной части бюджета на
последующие годы.
12. Одобрить проект адресной инвестиционной программы
Правительства Москвы на 2001 год, обеспеченной бюджетным
финансированием, представленный Департаментом экономической
политики и развития г. Москвы (приложения 9, 9.1, 9.3).
Принять к сведению предложения Департамента экономической
политики и развития г. Москвы по финансовому обеспечению адресной
инвестиционной программы Правительства Москвы на 2001-2003 гг.
(приложение 9.2).
13. Москомархитектуре перейти до 21 сентября т.г. на выпуск
сметной документации в ценах 1998 года в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 18 января 2000 года N 7
"О формировании городской инвестиционно - строительной программы
на основе стоимости строительства в уровне цен 1998 года".
14. Комплексам городского управления, департаментам и
комитетам, префектурам административных округов, городским
инвесторам:
14.1. Представить в срок до 21 сентября т.г. в Департамент
экономической политики и развития г. Москвы сбалансированные
предложения по адресной инвестиционной программе в пределах
установленных лимитов капитальных вложений и заданий по вводу в
действие мощностей и объектов согласно п. 12.
14.2. Представить в Департамент экономической политики и
развития г. Москвы предложения по пролонгации или приостановлению
действия ранее принятых постановлений, распоряжений и других
нормативных актов Правительства Москвы по развитию отдельных
отраслей и реализации отраслевых и территориальных программ в
целях приведения предусмотренных ими инвестиционных мероприятий в
соответствие с реальными возможностями города и лимитами
финансирования на предстоящий год.
14.3. Обеспечить совместно с Департаментом экономической
политики и развития г. Москвы концентрацию средств на вводных
объектах 2001 года; вновь начинаемые стройки предлагать к
включению в адресную инвестиционную программу Правительства Москвы
при условии их обеспечения финансовыми ресурсами и утвержденной в
установленном Правительством Москвы порядке проектно - сметной
документацией.
14.4. Продолжить в установленном порядке практику проведения
целевого погашения задолженности подведомственных получателей
бюджетных средств по оплате поставленной им продукции, выполненных
работ и услуг со сроками погашения в 2001 году и до 2003 года.
14.5. В пределах установленных лимитов капитальных вложений до
21 сентября т.г. представить:
- расчеты затрат по сопровождению полученных кредитов (оплата
НДС, таможенные пошлины и услуги банков и внешнеторговых
организаций); объем средств, необходимых на погашение и
обслуживание оформленных и находящихся в стадии оформления
кредитных соглашений (включая внешние) под гарантии Правительства
Москвы;
- данные об ожидаемых объемах капитальных вложений,
финансирование которых должно осуществляться за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации (по федеральным
программам);
- пообъектный перечень по форме титульного списка переходящих и
вновь начинаемых (со справкой о наличии утвержденной
проектно - сметной документации) строек в базисных ценах 1998 года
и пересчитанных в уровень цен планируемого года;
- заявки - обоснования на приобретение оборудования, не
входящего в сметы строек;
- данные об объемах проектно - изыскательских работ будущих лет
по отраслям городского хозяйства.
14.6. До 15 октября т.г. провести пообъектные конкурсы (торги)
на выполнение подрядных работ с определением твердых договорных
цен на строительную продукцию. При этом цена строительной
продукции не может превышать утвержденную стоимость объекта,
является окончательной и не подлежит изменению при осуществлении
строительства.
14.7. До 1 ноября т.г. представить в Департамент экономической
политики и развития г. Москвы уточненный пообъектный перечень
строек по форме титульного списка, скорректированный по
результатам проведенных конкурсов (торгов) в соответствии с
п. 14.6.
15. Для обеспечения организации осуществления нового порядка
реализации строительных жилищных программ в городе:
15.1. Департаменту внебюджетной политики строительства города
Москвы совместно с Департаментом муниципального жилья и жилищной
политики Правительства Москвы в месячный срок подготовить и внести
на рассмотрение Городской конкурсной комиссии по инвестированию и
строительству жилых домов для организации конкурсов поадресные
перечни:
- коммерческих жилых домов ввода 2001 года, ранее закрепленных
за Департаментом внебюджетной политики строительства города Москвы
и передаваемых для формирования лотов в целях проведения конкурсов
инвесторов;
- муниципальных жилых домов ввода 2001 года, финансирование
которых должно быть осуществлено инвесторами, определенными на
конкурсной основе, в рамках инвестиционных контрактов.
15.2. Департаменту внебюджетной политики строительства города
Москвы в месячный срок разработать и внести на рассмотрение проект
сметы доходов и расходов Целевого бюджетного жилищно -
инвестиционного фонда на 2001 год с учетом передачи для проведения
конкурсов инвесторов в части коммерческой площади, закрепленной
ранее за департаментом, а также мероприятий по обеспечению
безубыточности фонда в связи с сокращением оборота.
15.3. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы
по предложениям Департамента внебюджетной политики строительства
города Москвы и Департамента муниципального жилья и жилищной
политики Правительства Москвы внести уточнения в задания по
объемам финансирования строительства муниципального жилья за счет
бюджетных средств (отчисления из прибыли Целевого бюджетного
жилищно - инвестиционного фонда) с перераспределением заданий по
вводу муниципального жилья за счет бюджета города и внебюджетных
инвестиций (в рамках инвестиционных контрактов).
16. Московскому земельному комитету в двухмесячный срок
разработать и внести на утверждение Премьера Правительства Москвы
мероприятия по активизации работы по оформлению правоотношений с
землепользователями, не отнесенными законодательством к
плательщикам земельного налога, в том числе уклоняющимися от
заключения договоров аренды.
17. Департаменту поддержки и развития малого
предпринимательства совместно с Департаментом государственного и
муниципального имущества города Москвы, Департаментом
потребительского рынка и услуг и префектами административных
округов в двухмесячный срок подготовить и представить на
утверждение Правительства Москвы классификатор приоритетных для
г. Москвы направлений деятельности предприятий малого бизнеса для
предоставления им в 2001 году льгот по имущественным платежам.
18. Принять к сведению, что Департаментом государственного и
муниципального имущества города Москвы осуществляется разработка
плана развития государственного и муниципального сектора экономики
г. Москвы на 2001 год:
- подготовлен на основании предложений органов управления
Правительства Москвы сводный план финансово - хозяйственной
деятельности государственных и муниципальных, в т.ч. унитарных,
предприятий г. Москвы на 2001 год (приложение 3.4);
- сформирован и утвержден в установленном порядке перечень
государственных и муниципальных, в т.ч. унитарных, предприятий
г. Москвы;
- ведется доработка программы приватизации (продажи)
государственного и муниципального имущества г. Москвы и
приобретения имущества в государственную и муниципальную
собственность г. Москвы на 2001 год.
19. Департаменту государственного и муниципального имущества
города Москвы:
19.1. Доработать программу приватизации (продажи)
государственного и муниципального имущества г. Москвы и
приобретения имущества в государственную и муниципальную
собственность г. Москвы на 2001 год и представить ее в Департамент
финансов г. Москвы в срок, установленный соответствующим
распорядительным документом о бюджете города Москвы на 2001 год,
для включения в пакет документов, сопровождающих проект закона
города Москвы "О бюджете города Москвы на 2001 год".
19.2. До 1 ноября т.г. представить в Правительство Москвы
предложения по изменению методики расчета арендной платы за
нежилые помещения государственной и муниципальной собственности
г. Москвы с целью приближения ставок к уровню арендных платежей в
негосударственном секторе.
19.3. Совместно с управлениями жилищно - коммунального
хозяйства и благоустройства, городского заказа и Департаментом
экономической политики и развития г. Москвы в двухмесячный
срок подготовить и внести на утверждение Правительства Москвы
предложения по перечню и порядку определения стоимости
неотделимых улучшений сданных в аренду нежилых зданий и помещений
государственной и муниципальной собственности г. Москвы,
затраты на которые подлежат учету при выкупе арендованного
помещения или возмещению после прекращения договора аренды. В
случае необходимости подготовить предложения по внесению
изменений в Положение о порядке продажи объектов нежилого фонда
на территории города Москвы, утвержденное постановлением
Московской городской Думы от 2 октября 1996 года N 85
"Об утверждении и введении в действие Положения о порядке
продажи объектов нежилого фонда на территории города Москвы".
19.4. До 25 октября т.г. уточнить прогнозируемые на
2001-2003 годы суммы доходов от управления имуществом на основе
результатов инвентаризации нежилых помещений и проверки прав
пользования ими, проведенной префектурами административных округов
и районными Управами, с последующим уточнением бюджета города
Москвы.
19.5. В декабре т.г. завершить разработку программы вывода
акций московских предприятий на рынок ценных бумаг с целью
создания эффективной системы управления городскими пакетами акций
и сформировать план мероприятий по ее реализации на
2001-2003 годы.
19.6. Совместно с Департаментом экономической политики и
развития г. Москвы в 10-дневный срок доработать в порядке,
установленном пунктом 5.2 постановления Правительства Москвы от
22 февраля 2000 года N 143 "О мерах по повышению эффективности
использования государственного имущества государственными
унитарными предприятиями города Москвы", основные финансово -
экономические показатели деятельности государственных унитарных
предприятий, состав соответствующих отраслевых и территориальных
планов (программ) и внести эти предложения на утверждение.
Установить, что доведение показателей и форм представления
программ до подведомственных предприятий осуществляется
соответствующими департаментами, комитетами, управлениями и
префектурами административных округов.
20. Принять к сведению, что департаментами, комитетами,
управлениями и префектурами административных округов разработаны
проекты планов финансово - хозяйственной деятельности
подведомственных государственных и муниципальных предприятий
(включая унитарные), принадлежащих на праве собственности городу
Москве (приложение 3.4).
21. Руководителям государственных и муниципальных (в том числе
унитарных) предприятий г. Москвы до 25 сентября т.г. представить
планы (программы) финансово - хозяйственной деятельности
предприятий на 2001 год, доработанные в соответствии с
показателями (критериями), согласно пп. 19.6 и 24, в департаменты,
комитеты, управления, префектуры административных округов по
ведомственной подчиненности.
22. Руководителям отраслевых органов управления и префектам
административных округов по результатам рассмотрения доработанных
планов (программ) предприятий и показателей их деятельности
сформировать уточненные планы (программы) на 2001 год по
соответствующим органам управления, в т.ч. в отраслевом разрезе, и
представить их в утвержденном виде до 15 октября т.г. в
Департамент государственного и муниципального имущества города
Москвы.
23. Департаменту государственного и муниципального имущества
города Москвы обобщить показатели планов (программ) отраслевых и
территориальных органов и до 1 ноября т.г. представить данные в
разрезе органов управления по отраслям в Департамент экономической
политики и развития г. Москвы для включения в проект программы
Правительства Москвы на 2001 год.
24. Департаментам, комитетам, управлениям и префектам
административных округов в 10-дневный срок представить в
Департамент экономической политики и развития г. Москвы
предложения по показателям (критериям) оценки эффективности
выполнения социально значимых работ и услуг предприятиями
г. Москвы согласно приложению 3.5, а также по порядку определения
этих показателей.
25. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы
обобщить предложения и внести состав показателей (критериев) на
утверждение Премьера Правительства Москвы.
26. Снять с контроля постановление Правительства Москвы от
13 июля 1999 года N 614 "О прогнозе социально - экономического
развития Москвы и основных направлениях бюджетной, налоговой и
тарифной политики на 2000 год".
27. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первых заместителей Премьера Правительства Москвы Шанцева В.П.,
Никольского Б.В., Ресина В.И., Толкачева О.М., Швецову Л.И.,
заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю.В.
Премьер Правительства Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ Г. МОСКВЫ НА 2001 ГОД
---------------------------------T---------T---------------T-------T-------¬
¦Показатели ¦Единица ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз¦
¦ ¦измерения+-------T-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность постоянного ¦тыс. чел.¦ 8537¦ 8537¦ 8536¦ 8534¦
¦населения (среднегодовая) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Валовой региональный продукт - ¦млн. ¦ 362520¦ 598666¦ 789281¦ 943980¦
¦всего ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 93¦ 98¦ 104¦ 105¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Структура производства валового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутреннего (регионального) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукта в % от общего объема: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ производство товаров ¦ % ¦ 22¦ 23¦ 23¦ 23.5¦
¦ производство услуг ¦ % ¦ 66¦ 64¦ 63¦ 62.5¦
¦ чистые налоги на продукты и др.¦ % ¦ 12¦ 13¦ 14¦ 14.0¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной продукции ¦млн. ¦ 107702¦ 175054¦ 249556¦ 307079¦
¦(работ и услуг) в оптовых ценах ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦в % ¦ 102.5¦ 108.5¦ 108¦ 107¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Производство потребительских ¦млн. ¦ 31542¦ 65732¦ 94875¦ 118905¦
¦товаров ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продукты питания (без стоимости¦млн. ¦ 18067¦ 38047¦ 54923¦ 69584¦
¦винно - водочных изделий и пива)¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ винно - водочные изделия и пиво¦млн. ¦ 2198¦ 5850¦ 8445¦ 10699¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммерческий объем перевозок ¦млн. т ¦ 43¦ 37¦ 39¦ 42¦
¦(отправление) по всем видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Малое предпринимательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество малых предприятий - ¦единиц ¦ 175161¦ 176081¦ 180665¦ 184952¦
¦всего по состоянию на 31.12.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднесписочная численность ¦тыс. ¦ 1292¦ 1321¦ 1392¦ 1460¦
¦работников (без внешних ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совместителей) по малым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднесписочная численность ¦тыс. ¦ 215¦ 219¦ 231¦ 242¦
¦внешних совместителей по малым ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Выпуск товаров и услуг малыми ¦млн. ¦ 63153¦ 70589¦ 100320¦ 124806¦
¦предприятиями по всем видам ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности (без НДС и акциза) ¦в % ¦ 117¦ 119¦ 109¦ 108¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем инвестиций в основной ¦млн. ¦ 65201¦ 98903¦ 140917¦ 173398¦
¦капитал за счет всех источников ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования - территория ¦в % ¦ 118¦ 103¦ 104¦ 107¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного назначения ¦млн. ¦ 28482¦ 37660¦ 54958¦ 69359¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 111¦ 103¦ 106¦ 110¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственного назначения ¦млн. ¦ 36719¦ 61243¦ 85959¦ 104039¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 124¦ 103¦ 103¦ 105¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем инвестиций в основной ¦млн. ¦ 35510¦ 51673¦ 69510¦ 88210¦
¦капитал по программе ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правительства Москвы за счет ¦в % ¦ 111¦ 92¦ 97¦ 106¦
¦всех источников финансирования -¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного назначения ¦млн. ¦ 2810¦ 1791¦ 2111¦ 2240¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 110¦ 71¦ 85¦ 88¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственного назначения ¦млн. ¦ 32700¦ 49882¦ 67399¦ 85970¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 111¦ 93¦ 98¦ 106¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Иностранные инвестиции ¦млн. ¦ 5865¦ 2654¦ 2800¦ 3200¦
¦ ¦долл. США¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 63¦ 45¦ 106¦ 114¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе прямые ¦млн. ¦ 805¦ 788¦ 980¦ 1150¦
¦ ¦долл. США¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 26¦ 98¦ 124¦ 117¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем работ, выполненных ¦млн. ¦ 27698¦ 37205¦ 50047¦ 63511¦
¦по договорам подряда по ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программе Правительства Москвы ¦в % ¦ 111¦ 85¦ 97¦ 106¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Трудовые ресурсы ¦тыс. ¦ 6064¦ 6028¦ 6084¦ 6090¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность занятых в экономике ¦тыс. ¦ 5051¦ 5068¦ 5098¦ 5110¦
¦(среднегодовая) - всего ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в материальном производстве ¦тыс. ¦ 3211¦ 3254¦ 3275¦ 3285¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в непроизводственной сфере ¦тыс. ¦ 1840¦ 1814¦ 1823¦ 1825¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Учащиеся (с отрывом ¦тыс. ¦ 535¦ 564¦ 563¦ 562¦
¦от производства) ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Занятые в домашнем хозяйстве, ¦тыс. ¦ 478¦ 396¦ 423¦ 418¦
¦военнослужащие и другие ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Лица, не занятые трудовой ¦тыс. ¦ 256¦ 156¦ 185¦ 178¦
¦деятельностью и учебой ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность безработных, ¦тыс. ¦ 222¦ 240¦ 238¦ 240¦
¦рассчитанная по методологии МОТ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе численность ¦тыс. ¦ 39¦ 54¦ 41¦ 41¦
¦безработных, зарегистрированных ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в службе занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Уровень зарегистрированной ¦тыс. ¦ 0.74¦ 1.02¦ 0.77¦ 0.77¦
¦безработицы в % к экономически ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активному населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Доходы работающих ¦млн. ¦ 116538¦ 187626¦ 243900¦ 300000¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Фонд заработной платы ¦млн. ¦ 103600¦ 164500¦ 213900¦ 263400¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднемесячная заработная плата ¦рублей ¦ 1522¦ 2450¦ 3320¦ 4100¦
¦Денежные доходы населения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ 422842¦ 638305¦ 823600¦ 983040¦
¦в том числе: ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд оплаты труда ¦рублей ¦ 103600¦ 164500¦ 213900¦ 263400¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальные трансферты - всего ¦млн. ¦ 17583¦ 25862¦ 33434¦ 40980¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсии и пособия ¦млн. ¦ 17330¦ 25532¦ 32944¦ 40300¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стипендии ¦млн. ¦ 253¦ 330¦ 490¦ 680¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие доходы ¦млн. ¦ 301659¦ 447943¦ 576266¦ 678660¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Реальные располагаемые денежные ¦млн. ¦ 398869¦ 594194¦ 765820¦ 911970¦
¦доходы населения ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 83¦ 72¦ 104¦ 104¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Денежные расходы и сбережения ¦млн. ¦ 533706¦ 797637¦1029500¦1228800¦
¦населения ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ покупка товаров и оплата услуг ¦млн. ¦ 385591¦ 629442¦ 828170¦ 995635¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обязательные платежи ¦млн. ¦ 23973¦ 44111¦ 57780¦ 71070¦
¦и разнообразные взносы ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прирост вкладов в банках, ¦млн. ¦ 124142¦ 124084¦ 143550¦ 162095¦
¦приобретение недвижимости, ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюты, облигаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ценных бумаг, изменение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ссудам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Прожиточный минимум в среднем ¦рублей ¦ 679¦ 1251¦ 1550¦ 1780¦
¦на душу населения в месяц (для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦XI зоны с умеренным климатом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Оборот розничной торговли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая оборот общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания (во всех каналах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в ценах соответствующих лет ¦млн. ¦ 296409¦ 524530¦ 695002¦ 839215¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 95¦ 82¦ 107¦ 105¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных услуг населению ¦млн. ¦ 90069¦ 121836¦ 147970¦ 173800¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 107¦ 95¦ 103¦ 103¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Развитие отраслей социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод в эксплуатацию жилых домов ¦тыс. ¦ 3417¦ 3397¦ 3509¦ 3700¦
¦за счет всех источников ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность детей в учреждениях ¦тыс. ¦ 211¦ 207¦ 208¦ 211¦
¦дошкольного образования ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность учащихся ¦тыс. ¦ 1056¦ 1028¦ 1028¦ 1032¦
¦в учреждениях общего образования¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Обеспеченность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ больничными койками ¦коек на ¦ 130¦ 130¦ 131¦ 131¦
¦ ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ амбулаторно - поликлиническими ¦посещений¦ 412¦ 417¦ 421¦ 421¦
¦учреждениями ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ врачами ¦чел. на ¦ 84¦ 89¦ 91¦ 93¦
¦ ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средним медицинским персоналом ¦чел. на ¦ 126¦ 128¦ 129¦ 130¦
¦ ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ домами - интернатами для ¦мест на ¦ 18¦ 19¦ 19¦ 19¦
¦престарелых, инвалидов и детей -¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дошкольными образовательными ¦мест на ¦ 699¦ 699¦ 700¦ 700¦
¦учреждениями ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошколь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Внешнеэкономическая деятельность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Экспорт - всего ¦млн. ¦ 11039¦ 11776¦ 12047¦ 12481¦
¦ ¦долл. США¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Импорт - всего ¦млн. ¦ 13434¦ 7521¦ 7605¦ 7909¦
¦ ¦долл. США¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Индекс потребительских цен: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в среднем за год ¦ % ¦ 139¦ 206¦ 124¦ 115¦
¦ декабрь к декабрю ¦ % ¦ 210¦ 147¦ 121¦ 111¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Индекс оптовых цен: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в среднем за год ¦ % ¦ 119¦ 160¦ 132¦ 115¦
¦ декабрь к декабрю ¦ % ¦ 151¦ 141¦ 131¦ 108¦
L--------------------------------+---------+-------+-------+-------+--------
СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС
---------------------------------T---------T-------T-------¬
¦Показатели ¦Единица ¦Оценка ¦Прогноз¦
¦ ¦измерения+-------+-------+
¦ ¦ ¦2000 г.¦2001 г.¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Прибыль (убыток) - сальдо ¦млн. ¦ 252418¦ 340148¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Амортизационные отчисления ¦млн. ¦ 47451¦ 51323¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Налоговые доходы ¦млн. ¦ 212986¦ 248935¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Неналоговые доходы ¦млн. ¦ 4897¦ 9192¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Средства целевых бюджетных ¦млн. ¦ 44615¦ 44496¦
¦фондов ¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Средства для образования ¦млн. ¦ 68335¦ 72903¦
¦государственных внебюджетных ¦рублей ¦ ¦ ¦
¦фондов (социальный налог) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Долгосрочные кредиты для ¦млн. ¦ 8512¦ ¦
¦финансирования капитальных ¦рублей ¦ ¦ ¦
¦вложений ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Средства, перечисляемые ¦млн. ¦ 202158¦ 266156¦
¦в федеральный бюджет ¦рублей ¦ ¦ ¦
¦и государственные внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Всего доходов ¦млн. ¦ 437056¦ 500841¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Затраты предприятий, организаций¦млн. ¦ 248077¦ 282111¦
¦на развитие производства ¦рублей ¦ ¦ ¦
¦и инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Дотации ¦млн. ¦ 15892¦ 21244¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Расходы на социально - ¦млн. ¦ 72310¦ 90693¦
¦культурные мероприятия, ¦рублей ¦ ¦ ¦
¦финансируемые за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета и государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебюджетных фондов (без ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Расходы на научные исследования ¦млн. ¦ 346¦ 400¦
¦и разработки ¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Расходы за счет средств целевых ¦млн. ¦ 48615¦ 44496¦
¦бюджетных фондов ¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Прочие расходы ¦млн. ¦ 52342¦ 50375¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживание госдолга (% за ¦млн. ¦ 17958¦ 16338¦
¦кредит) ¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Всего расходов ¦млн. ¦ 437582¦ 489319¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Погашение долгосрочных кредитов ¦млн. ¦ ¦ 25496¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+
¦Превышение доходов над расходами¦млн. ¦ -526¦ -13974¦
¦(+) или расходов над доходами ¦рублей ¦ ¦ ¦
¦(-) ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+---------+-------+--------
Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ Г. МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2003 ГОДА
---------------------------------T---------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Единица ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦измерения+-------+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность постоянного ¦тыс. чел.¦ 8536¦ 8534¦ 8535¦ 8536¦
¦населения (среднегодовая) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Валовой региональный продукт - ¦млн. ¦ 789281¦ 943980¦1100209¦1268783¦
¦всего ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 104¦ 105¦ 105¦ 106¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Структура производства валового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутреннего (регионального) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукта в % от общего объема: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ производство товаров ¦ % ¦ 23¦ 23.5¦ 24¦ 25¦
¦ производство услуг ¦ % ¦ 63¦ 62.5¦ 62¦ 61¦
¦ чистые налоги на продукты и др.¦ % ¦ 14¦ 14.0¦ 14¦ 14¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной продукции ¦млн. ¦ 249556¦ 307079¦ 364718¦ 425370¦
¦(работ и услуг) в оптовых ценах ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦в % ¦ 108¦ 107¦ 107¦ 107¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Производство потребительских ¦млн. ¦ 94875¦ 118905¦ 143608¦ 170335¦
¦товаров ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦млн. ¦ 54923¦ 69584¦ 84766¦ 101409¦
¦ пищевые продукты (без стоимости¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦винно - водочных изделий и пива)¦млн. ¦ 8445¦ 10699¦ 13033¦ 15592¦
¦ винно - водочные изделия и пиво¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммерческий объем перевозок ¦млн. т ¦ 39¦ 42¦ 44¦ 47¦
¦(отправление) по всем видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Малое предпринимательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество малых предприятий - ¦единиц ¦ 180665¦ 184952¦ 189576¦ 194315¦
¦всего по состоянию на 31.12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднесписочная численность ¦тыс. ¦ 1392¦ 1460¦ 1530¦ 1615¦
¦работников (без внешних ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совместителей) по малым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднесписочная численность ¦тыс. ¦ 231¦ 242¦ 256¦ 277¦
¦внешних совместителей по малым ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Выпуск товаров и услуг малыми ¦млн. ¦ 100320¦ 124806¦ 151289¦ 180149¦
¦предприятиями по всем видам ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности (без НДС и акциза) ¦в % ¦ 109¦ 108¦ 109¦ 109¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем инвестиций в основной ¦млн. ¦ 140917¦ 173398¦ 211685¦ 253810¦
¦капитал за счет всех источников ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования - территория ¦в % ¦ 104¦ 107¦ 109¦ 109¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ производственного назначения ¦млн. ¦ 54958¦ 69359¦ 86791¦ 106600¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 106¦ 110¦ 112¦ 112¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ непроизводственного назначения ¦млн. ¦ 85959¦ 104039¦ 124894¦ 147210¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 103¦ 105¦ 107¦ 107¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем инвестиций в основной ¦млн. ¦ 69510¦ 88210¦ 100488¦ 109399¦
¦капитал по программе ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правительства Москвы за счет ¦в % ¦ 97¦ 106¦ 98¦ 97¦
¦всех источников финансирования -¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ производственного назначения ¦млн. ¦ 2111¦ 2240¦ 2485¦ 2739¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 85¦ 88¦ 96¦ 98¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ непроизводственного назначения ¦млн. ¦ 67399¦ 85970¦ 98003¦ 106660¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 98¦ 106¦ 98¦ 97¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Иностранные инвестиции ¦млн. ¦ 2800¦ 3200¦ 4100¦ 4600¦
¦ ¦долл. США¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 106¦ 114¦ 128¦ 112¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе прямые ¦млн. ¦ 980¦ 1150¦ 1750¦ 1900¦
¦ ¦долл. США¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 124¦ 117¦ 152¦ 109¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем работ, выполненных ¦млн. ¦ 50047¦ 63511¦ 72351¦ 78768¦
¦по договорам подряда по ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программе Правительства Москвы ¦в % ¦ 97¦ 106¦ 98¦ 97¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Сводный финансовый баланс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибыль (убыток) - сальдо ¦млн. ¦ 252418¦ 340148¦ 390460¦ 435232¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Амортизационные отчисления ¦млн. ¦ 47451¦ 51323¦ 54606¦ 59538¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Налоговые доходы ¦млн. ¦ 212986¦ 248935¦ 273280¦ 295185¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Неналоговые доходы ¦млн. ¦ 4897¦ 9192¦ 9469¦ 9572¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Средства целевых бюджетных ¦млн. ¦ 44615¦ 44496¦ 49298¦ 54906¦
¦фондов ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Средства для образования ¦млн. ¦ 68335¦ 72903¦ 86271¦ 96218¦
¦государственных внебюджетных ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов (социальный налог) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Долгосрочные кредиты для ¦млн. ¦ 8512¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования капитальных ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Средства, перечисляемые ¦млн. ¦ 202158¦ 266156¦ 292971¦ 315989¦
¦в федеральный бюджет ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и государственные внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего доходов ¦млн. ¦ 437056¦ 500841¦ 565507¦ 629708¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Затраты предприятий, организаций¦млн. ¦ 248077¦ 282111¦ 316778¦ 353618¦
¦на развитие производства ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Дотации ¦млн. ¦ 15892¦ 21244¦ 24056¦ 29567¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Расходы на социально - ¦млн. ¦ 72310¦ 90693¦ 99786¦ 112613¦
¦культурные мероприятия, ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансируемые за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета и государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебюджетных фондов (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Расходы на научные исследования ¦млн. ¦ 346¦ 400¦ 413¦ 456¦
¦и разработки ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Расходы за счет средств целевых ¦млн. ¦ 48615¦ 44496¦ 49298¦ 54906¦
¦бюджетных фондов ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Прочие расходы ¦млн. ¦ 52342¦ 50375¦ 50025¦ 57854¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживание госдолга (% за ¦млн. ¦ 17958¦ 16338¦ 7058¦ 9405¦
¦кредит) ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего расходов ¦млн. ¦ 437582¦ 489319¦ 540356¦ 609014¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Погашение долгосрочных кредитов ¦млн. ¦ ¦ 25496¦ 25151¦ 20694¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Превышение доходов над расходами¦млн. ¦ -526¦ -13974¦ ¦ ¦
¦(+) или расходов над доходами ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Трудовые ресурсы ¦тыс. ¦ 6084¦ 6090¦ 6097¦ 6104¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность занятых в экономике ¦тыс. ¦ 5098¦ 5110¦ 5120¦ 5128¦
¦(среднегодовая) - всего ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в материальном производстве ¦тыс. ¦ 3275¦ 3285¦ 3293¦ 3298¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в непроизводственной сфере ¦тыс. ¦ 1823¦ 1825¦ 1827¦ 1830¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Учащиеся (с отрывом ¦тыс. ¦ 563¦ 562¦ 562¦ 563¦
¦от производства) ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Занятые в домашнем хозяйстве, ¦тыс. ¦ 423¦ 418¦ 415¦ 413¦
¦военнослужащие и другие ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Лица, не занятые трудовой ¦тыс. ¦ 185¦ 178¦ 187¦ 195¦
¦деятельностью и учебой ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность безработных, ¦тыс. ¦ 238¦ 240¦ 228¦ 218¦
¦рассчитанная по методологии МОТ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе численность ¦тыс. ¦ 41¦ 41¦ 47¦ 53¦
¦безработных, зарегистрированных ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в службе занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Уровень зарегистрированной ¦тыс. ¦ 0.77¦ 0.77¦ 0.89¦ 0.99¦
¦безработицы в % к экономически ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активному населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Доход работающих ¦млн. ¦ 243900¦ 300000¦ 354000¦ 392940¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Фонд заработной платы ¦млн. ¦ 213900¦ 263400¦ 311500¦ 346900¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднемесячная заработная плата ¦рублей ¦ 3320¦ 4100¦ 4850¦ 5400¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Денежные доходы населения - ¦млн. ¦ 823600¦ 983040¦1133400¦1256880¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд оплаты труда ¦млн. ¦ 213900¦ 263400¦ 311500¦ 346900¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальные трансферты - всего ¦млн. ¦ 33434¦ 40980¦ 48500¦ 55540¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсии и пособия ¦млн. ¦ 32944¦ 40300¦ 47600¦ 54400¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стипендии ¦млн. ¦ 490¦ 680¦ 900¦ 1140¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие доходы ¦млн. ¦ 576266¦ 678660¦ 773400¦ 854440¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Реальные располагаемые денежные ¦млн. ¦ 765820¦ 911970¦1049540¦1171900¦
¦доходы населения ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 104¦ 104¦ 104¦ 102¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Денежные расходы и сбережения ¦млн. ¦1029500¦1228800¦1416750¦1611360¦
¦населения ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ покупка товаров и оплата услуг ¦млн. ¦ 828170¦ 995635¦1164630¦1349180¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обязательные платежи ¦млн. ¦ 57780¦ 71070¦ 83860¦ 93080¦
¦и разнообразные взносы ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прирост вкладов в банках, ¦млн. ¦ 143550¦ 162095¦ 168260¦ 169100¦
¦приобретение недвижимости, ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюты, облигаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ценных бумаг, изменение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ссудам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Прожиточный минимум в среднем ¦рублей ¦ 1550¦ 1780¦ 1980¦ 2160¦
¦на душу населения в месяц (для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦XI зоны с умеренным климатом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Оборот розничной торговли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая оборот общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания (во всех каналах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в ценах соответствующих лет ¦млн. ¦ 695002¦ 839215¦ 987421¦1151629¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 107¦ 105¦ 106¦ 108¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных услуг населению ¦млн. ¦ 147970¦ 173800¦ 196900¦ 219500¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % ¦ 103¦ 103¦ 104¦ 104¦
¦ ¦к предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Развитие отраслей социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод в эксплуатацию жилых домов ¦тыс. ¦ 3509¦ 3700¦ 3900¦ 3900¦
¦за счет всех источников ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность детей в учреждениях ¦тыс. ¦ 208¦ 211¦ 215¦ 218¦
¦дошкольного образования ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность учащихся ¦тыс. ¦ 1028¦ 1032¦ 1031¦ 1053¦
¦в учреждениях общего образования¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Обеспеченность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ больничными койками ¦коек на ¦ 131¦ 131¦ 131¦ 131¦
¦ ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ амбулаторно - поликлиническими ¦посещений¦ 421¦ 421¦ 424¦ 424¦
¦учреждениями ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ врачами ¦чел. на ¦ 91¦ 93¦ 95¦ 96¦
¦ ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средним медицинским персоналом ¦чел. на ¦ 129¦ 130¦ 131¦ 132¦
¦ ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ домами - интернатами для ¦мест на ¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦
¦престарелых, инвалидов и детей -¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дошкольными образовательными ¦мест на ¦ 700¦ 700¦ 700¦ 700¦
¦учреждениями ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошколь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Внешнеэкономическая деятельность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Экспорт - всего ¦млн. ¦ 12047¦ 12481¦ 13018¦ 13555¦
¦ ¦долл. США¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Импорт - всего ¦млн. ¦ 7605¦ 7909¦ 8305¦ 8701¦
¦ ¦долл. США¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Индекс потребительских цен: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в среднем за год ¦ % ¦ 124¦ 115¦ 111¦ 109¦
¦ декабрь к декабрю ¦ % ¦ 121¦ 111¦ 111¦ 107¦
+--------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Индекс оптовых цен: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в среднем за год ¦ % ¦ 132¦ 115¦ 111¦ 109¦
¦ декабрь к декабрю ¦ % ¦ 131¦ 108¦ 111¦ 109¦
L--------------------------------+---------+-------+-------+-------+--------
Приложение 3
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. МОСКВЫ
НА 2001 ГОД И ОСНОВНЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО -
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2003 ГОДА
Оценка текущего состояния экономики города
Город вступил в 2000 год в условиях дальнейшего оживления
экономики. Этому способствовали усилия городских властей и
благоприятные для страны внешние условия. За 1999 год выпуск
промышленной продукции возрос на 11% относительно докризисного
1997 года. Увеличились вложения в основной капитал (121% к уровню
1997 года). Активизировались поступления доходов в бюджет из
реального сектора. Дополнительная потребность предприятий и
организаций в работниках способствовала сохранению стабильной
ситуации на рынке труда.
С начала текущего года сохраняется положительная динамика
социально - экономического развития города. За первое полугодие
объем промышленного производства по сравнению с тем же периодом
прошлого года увеличился на 13,6% при уровне инфляции 8,8%
(за этот же период прошлого года она составила 30,6%). Реакцией
на оживление промышленного производства стало увеличение на 5,4%
объемов кредитования реального сектора.
Однако возможности наращивания производства за счет факторов,
связанных с девальвацией рубля и благоприятной внешнеэкономической
конъюнктурой, начинают исчерпывать себя. В июне т.г. промышленное
производство составило 108,3% к уровню предыдущего месяца,
увеличилась доля убыточных предприятий и организаций. В целом за
год промышленное производство должно увеличиться на 8%, что
учтено в прогнозных показателях.
Несмотря на опережающий рост заработной платы по сравнению с
инфляцией, реальный уровень денежных доходов работающих в городе в
январе - июне 2000 составил 87,5% к аналогичному периоду
докризисного 1997 г., что сдерживает дальнейшее развитие
потребительского спроса и ограничивает темпы экономического роста.
Целевые задачи и приоритетные направления развития города в
2001 году и на период до 2003 года вытекают из
социально - экономической политики на федеральном уровне, базовых
городских программ и обязательств властей города перед москвичами.
Прогноз социально - экономического развития города в 2001 году
и на период до 2003 года формировался на основе условий
функционирования экономики Российской Федерации, разработанных
Минэкономики РФ и согласованных с Правительством РФ.
В этот период ожидается рост экономического потенциала города,
развитие процессов реформирования в отраслях экономики и
социальной сферы, активизация малого и среднего
предпринимательства, наращивание инвестиционной активности в
реальном секторе, повышение реальных доходов населения.
Исходными макроэкономическими показателями для составления
проекта бюджета г. Москвы на 2001 год являются:
Индекс роста объемов производства 1,07
Индекс роста фонда заработной платы (в фактических ценах) 1,23
Индекс роста розничного товарооборота 1,05
Индекс оптовых цен промышленности 1,15
Демографическая ситуация в городе в 2001-2003 годах
Среднегодовая численность населения меняться фактически не
будет и составит 8,53 млн. чел. Ожидаемая продолжительность жизни
в городе увеличится с 68,3 лет до 69,2 лет.
Произойдут изменения в возрастной структуре населения.
Численность горожан в трудоспособном возрасте возрастет с
5013 тыс. человек в 1999 году до 5057 тыс. человек в 2003 году.
Доля лиц старше трудоспособного возраста в 2003 году превысит
24,5% всего населения города. Численность москвичей моложе
трудоспособного возраста сократится за 4 года на 99 тыс. чел и
составит 1388 тыс. человек.
С учетом привлечения рабочей силы из Московской области и
других территорий в предстоящие три года город будет обеспечен
необходимыми трудовыми ресурсами. Среди занятого населения
наибольший удельный вес составят работающие в промышленности
(15%), торговле и общественном питании (16%), строительстве (10%),
образовании и здравоохранении (16%), науке и научном обслуживании
(10%).
Особое внимание будет уделяться повышению эффективности
использования рабочей силы, восстановлению стимулирующей функции
заработной платы, совершенствованию системы трудовых отношений на
основе развития социального партнерства.
В 2001 году получат содействие в трудоустройстве 300 тыс.
человек, пройдут переобучение около 35 тыс. человек. Общественные
и другие временные работы предусмотрено организовать для 100 тыс.
москвичей, потерявших работу. Доля безработных (зарегистрированных
службой занятости) не превысит 0,8% занятого населения города.
Промышленная политика будет направлена на расширение
внутреннего спроса на московскую продукцию на основе дальнейшего
повышения ее качества и надежности. Для экспортно -
ориентированных предприятий города приоритетным является
закрепление позиций на внешних рынках, расширение номенклатуры
экспорта.
В предстоящий период машиностроение, металлообработка и пищевая
промышленность сохранят ведущую роль в формировании объемов
промышленного производства и налоговых поступлений от
промышленности в бюджет города.
С учетом складывающихся тенденций в 2001 году уровень
промышленного производства ожидается на 6-7% выше уровня
2000 года. Опережающими темпами будут развиваться: пищевая
промышленность - 109,0%, промышленность строительных материалов -
108,5%, деревообрабатывающая промышленность - 108%, целлюлозно -
бумажная промышленность - 112,8%. Сохранятся сложившиеся темпы
роста в легкой промышленности. В машиностроении и металлообработке
из-за ограниченного промышленного спроса рост объемов производства
будет менее интенсивным.
В 2002-2003 гг. ежегодный прирост промышленного производства в
городе составит 7%. Решение задач развития промышленности будет
осуществляться на основе целевых городских программ поддержки
промышленной деятельности и мероприятий по снижению налоговой
нагрузки на реальный сектор экономики в ходе реализации налоговой
реформы.
Структурная политика направлена на ускорение адаптации
предприятий и организаций города к условиям рынка. Особое внимание
будет уделено реализации программных мероприятий по поэтапному
выходу проблемных и низкорентабельных производств в режим
устойчивого функционирования и снижению на этой основе доли
убыточных предприятий и организаций с 20-24% в текущем году до
15-17% к концу 2003 года.
В целях совершенствования управления государственной
собственностью города предусмотрено провести сплошную
инвентаризацию объектов государственной собственности, завершить
внедрение системы учета и оформления прав на них.
Прогноз доходов г. Москвы от управления городским и федеральным
имуществом на 2001-2003 годы представлен в приложениях 3.1, 3.2,
3.3.
За счет увеличения ставок арендной платы за землю будет
дополнительно получено в 2001 году 240 млн. рублей, за счет
увеличения ставок арендной платы за нежилые помещения - около
350 млн. рублей. Вместе с тем прогнозируется сохранение льготных
ставок для реального сектора, малого предпринимательства,
социально значимых предприятий и организаций. Ожидается, что в
2001 году от использования собственности город всего получит
10606 млн. рублей.
В соответствии с требованиями статьи 178 Бюджетного кодекса РФ
на 2001 год в составе прогноза разработан план развития
государственных и муниципальных унитарных предприятий города, что
позволит обеспечить более эффективный контроль за результатами их
деятельности. Предусмотрена реструктуризация государственного
сектора хозяйства г. Москвы, нацеленная на сокращение общего
количества принадлежащих городу государственных и муниципальных
предприятий. Основные показатели деятельности унитарных
предприятий приведены в приложении 3.4.
В целях повышения эффективности использования инвестиционного
портфеля города будет реализован проект вывода акций московских
предприятий на рынок ценных бумаг, обеспечен мониторинг их
финансово - хозяйственной деятельности, завершено формирование
современной системы управления городскими пакетами акций.
С учетом ограниченности источников накоплений в 2001 году в
городе прогнозируется умеренный рост капиталовложений (107% к
уровню т.г.). В 2002 и в 2003 гг. темпы роста инвестиций в
основной капитал увеличатся и составят к предыдущему году
соответственно по 109%. Темпы прироста инвестиций в основной
капитал производственного назначения прогнозируются в 2 раза выше,
чем в фонды непроизводственного назначения.
Основной объем инвестиций в непроизводственные фонды будет
осуществляться из бюджета развития города на основе мероприятий
Адресной инвестиционной программы. Проект Адресной инвестиционной
программы на 2001 год дан в приложениях 9, 10, 11, 12.
Приоритеты инновационной политики в городе на 2001-2003 годы -
экология, энерго- и ресурсосбережение, здравоохранение (в части
развития фармацевтической базы), создание технологий для новых
видов строительных материалов и пищеперерабатывающих производств,
развитие систем эффективного информационного обеспечения
комплексов городского управления, информатизация финансово -
экономического блока с целью повышения уровня поступлений в
доходную часть бюджета г. Москвы.
На поддержку инфраструктуры науки в 2001 г. будет выделено
30 млн. рублей (7,5% всех ассигнований на науку).
Политика сдерживания инфляции будет осуществляться за счет
развития конкуренции и регулирования цен на те виды продукции и
услуг, которые определены правовыми актами по ценообразованию
Правительства Российской Федерации, а также финансируемые из
городского бюджета, расширения практики заключения межотраслевых
ценовых отношений, повышения насыщенности товарного рынка города
продукцией отечественного производства. По сравнению с текущим
годом (ожидаемый среднегодовой уровень инфляции 24%) в 2001 году
она снизится до 15%, в 2002 г. - до 11%, в 2003 г. - до 9%.
Экономическое регулирование цен и тарифов в отраслях,
относящихся к естественным монополиям города, будет осуществляться
с учетом мер, принимаемых федеральными властями и Газпромом по
выравниванию стоимости тонны условного топлива по газу и углю.
В настоящее время цена тонны условного топлива в Москве в
1,33 раза ниже цены тонны условного топлива по углю. Исходя из
этого ожидается, что осенью т.г. цены повысятся на газ на 20%, в
2001 году - на 40%, в последующие годы повышение цен на газ
ожидается на уровне инфляции.
В 2001 году прогнозируются следующие изменения тарифов на
основные ресурсы:
(в % к 2000 г.)
-----------------T---------T-----------T--------------¬
¦ ¦Население¦Бюджетные ¦Промышленность¦
¦ ¦ ¦организации¦ ¦
+----------------+---------+-----------+--------------+
¦Электрическая ¦ 128 ¦ 115 ¦ 126 ¦
¦энергия ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-----------+--------------+
¦Тепловая энергия¦ 154 ¦ 144 ¦ 144 ¦
+----------------+---------+-----------+--------------+
¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦
¦и водоотведение ¦ 150 ¦ 115 ¦ 79 ¦
L----------------+---------+-----------+---------------
Разные темпы роста тарифов для бюджетных организаций,
промышленности и населения предусмотрены в целях ликвидации
перекрестного субсидирования.
Прогнозируется, что стоимость потребляемых населением энерго- и
водоресурсов увеличится с 22,4 млрд. рублей в 2000 году до
42,5 млрд. рублей в 2003 году.
При этом расходы населения в общей стоимости потребляемых
ресурсов в 2000-2003 гг. составят:
----------------------T--------T--------T--------T--------¬
¦ ¦2000 год¦2001 год¦2002 год¦2003 год¦
¦ ¦оценка ¦прогноз ¦прогноз ¦прогноз ¦
+---------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Млрд. руб. ¦ 9,7 ¦ 14,1 ¦ 17,2 ¦ 20,3 ¦
+---------------------+--------+--------+--------+--------+
¦В % к общей стоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 43 ¦ 45 ¦ 47 ¦ 48 ¦
L---------------------+--------+--------+--------+---------
Перевозки грузов в 2000 году увеличатся в городе по сравнению с
1999 годом на 4%, однако докризисный объем грузовых перевозок
будет восстановлен только к концу 2002 года. Это связано с
сокращением неэффективных транспортных расходов предприятий в
условиях рынка и временным снижением объемов грузоперевозок малыми
и средними предприятиями после кризиса 1998 года.
В 2001-2003 гг. прогнозируется сохранение объема перевозок
пассажиров, в том числе платных, на уровне 2000 г. Прогнозные
показатели деятельности городского пассажирского транспорта в
2001 году:
----------------------------T--------T--------T--------¬
¦Наименование показателей ¦1999 год¦2000 год¦2001 год¦
¦ ¦отчет ¦оценка ¦прогноз ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+
¦Перевозка пассажиров всего,¦ 7,54 ¦ 7,54 ¦ 7,54 ¦
¦млрд. пасс. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+
¦в т.ч. платных, млрд. пасс.¦ 2,78 ¦ 2,81 ¦ 2,81 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+
¦Доходы всего, млрд. руб. ¦ 4,88 ¦ 5,69 ¦ 6,53 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+
¦Расходы всего, млрд. руб. ¦ 9,03 ¦ 11,87 ¦ 13,87 ¦
L---------------------------+--------+--------+---------
С учетом введенных в текущем году новых тарифов транспортные
организации за счет собственных доходов в 2001 году смогут
обеспечить компенсацию только 47% затрат. В связи с этим
потребность в дотациях на покрытие убытков от эксплуатации
пассажирского транспорта составит 7,34 млрд. рублей. Недостающие
средства на покрытие убытков предполагается получить из
федерального бюджета как компенсацию выпадающих доходов города в
результате предоставления льгот по оплате проезда некоторым
категориям пассажиров в соответствии с федеральными
законодательными и иными нормативными актами.
Осуществление намеченных на 2001 год мероприятий по охране
окружающей среды позволит сократить объем сброса загрязненных
сточных вод на 15 млн. куб. м к уровню 1999 года. Объем вредных
веществ, выбрасываемых в окружающую атмосферу стационарными
источниками загрязнения, уменьшится на 7,5 млн. тонн.
В рамках Комплексной целевой программы обеспечения радиационной
безопасности населения г. Москвы будет переработано более 15 тыс.
куб. м твердых и жидких радиоактивных отходов, свыше 10 тыс.
куб. м отходов предусматривается захоронить на длительное
хранение.
С учетом мер государственной поддержки малого бизнеса в
предстоящие три года прогнозируется увеличение общего числа малых
предприятий и занятых на них работников.
Ежегодный прирост произведенной малыми предприятиями продукции,
работ и услуг и ежегодный прирост инвестиций в основной капитал
малого бизнеса в этот период составят соответственно 8-10% и 5-6%.
Налоговые поступления в целом по городу от предприятий малого
предпринимательства увеличатся в 2001 году по сравнению с
1999 годом в 1,5 раза и составят по прогнозной оценке 27,3 млрд.
рублей.
Ожидаемые показатели работы предприятий малого
предпринимательства даны в приложении 4.
Работа по реформированию жилищно - коммунального хозяйства в
2001-2003 годах создаст условия для выполнения требований
Закона Российской Федерации от 12 декабря 1992 г. N 4218-1 с
изменениями, внесенными законом от 17 июня 1999 г. N 113-ФЗ,
о доведении размера оплаты жилья и коммунальных услуг до уровня
фактических издержек в срок до 2008 года и соблюдения
установленной городскими властями максимально допустимой
доли собственных расходов московских семей на оплату жилищно -
коммунальных услуг от совокупного семейного дохода (2001 г. - 13%,
2002 г. - 15%, 2003 г. - 20%).
Планируется ежегодно принимать на баланс города около
2 млн. кв. м ведомственного жилья. С учетом ежегодного ввода
нового жилья, приема ведомственного жилья и выбытия ветхого к
2003 году жилая площадь города составит 190 млн. кв. м.
Объемы ремонта жилищного фонда города к 2003 году по сравнению
с 2000 годом будут увеличены в 1,4 раза. При этом ежегодно будет
проводиться ремонт крыш - не менее 311 тыс. кв. м; замена и
модернизация лифтов - не менее 2,5 тыс. штук и замена электро-,
газовых плит и водонагревателей - не менее 9 тыс. штук.
Продолжится работа по программе "Мой двор, мой подъезд".
Расходы бюджета по наведению порядка в подъездах жилых домов в
2001 году по сравнению с предыдущим годом увеличатся в 2 раза, по
комплексному благоустройству дворов - в 1,4 раза.
Ежегодно предусматривается ремонт до 10 млн. кв. м дорожных
покрытий (10-11% общей площади дорожного покрытия города).
В предстоящий период предусматривается увеличение темпов
реконструкции и модернизации гостиничного хозяйства города с
учетом требований международных стандартов. Это позволяет
прогнозировать начиная с 2001 года заметное увеличение поступлений
от гостиничных предприятий в городской бюджет.
------------------------------------T-------T-------T-------¬
¦Основные прогнозные показатели ¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦
¦по гостиничному хозяйству города ¦факт ¦оценка ¦прогноз¦
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦Количество гостиничных объектов ¦166 ¦ 160 ¦ 157 ¦
¦в г. Москве, ед. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦Доходы всех гостиничных предприятий¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 9,35¦
¦(млрд. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦Поступления в бюджет города от всех¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 2,5 ¦
¦гостиниц (млрд. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+-------+-------+--------
Социальная политика городских властей будет направлена на
активное решение наиболее острых социальных проблем, повышение
реальных денежных доходов населения города.
Заработная плата в городе увеличится в 2001 году по сравнению с
2000 годом на 23%; в 2002 и 2003 гг. рост составит соответственно
45% и 62%, что выше ожидаемого роста потребительских цен.
В целях "подтягивания" доходов бюджетников к среднему уровню
оплаты труда в Москве будут сохранены доплаты города работникам
социальной сферы. Наряду с этим предусматривается рост адресных
выплат неработающим пенсионерам и другим малообеспеченным группам
населения в целях устранения последствий роста цен и тарифов и
сохранения покупательной способности их доходов.
Среднедушевые доходы населения города в 2003 году увеличатся по
сравнению с 1999 годом на 53%, однако отставание от уровня
среднедушевых доходов докризисного 1997 года не будет
ликвидировано полностью.
Развитие отраслей социальной сферы
В системе образования города начиная с 2001 года будет
осуществляться переход всех московских школ в соответствии с
Национальной доктриной развития образования в России на 12-летнюю
систему образования, которая включает в себя 4 года начальной
школы, 6 лет обучения по обязательной учебной программе средней
школы и получение профильного образования в 11 и 12 классах,
которое будет частично проводиться по индивидуальным планам.
-------------------------------------T-------T-------T-------¬
¦Основные показатели развития системы¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦
¦образования ¦факт ¦оценка ¦прогноз¦
+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Общеобразовательные учреждения (ед.)¦1547 ¦ 1567 ¦ 1587 ¦
¦(по состоянию на 1 сентября) - всего¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ в т.ч. Комитета образования ¦1529 ¦ 1546 ¦ 1555 ¦
+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Число учащихся в общеобразовательных¦1027,7 ¦ 1028,3¦ 1032,1¦
¦учреждениях (по состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 сентября) (тыс. чел.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ в т.ч. Комитета образования ¦1020,1 ¦ 1013,4¦ 1009,3¦
+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ из них обучаются в первую смену (%)¦ 91,4 ¦ 93,4¦ 93,4¦
+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Дошкольные учреждения (ед.) ¦2072 ¦ 2080 ¦ 2093 ¦
+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ в т.ч. Комитета образования ¦1801 ¦ 1805 ¦ 1812 ¦
+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Число детей в дошкольных учреждениях¦ 206,8 ¦ 208,3¦ 211,2¦
¦(тыс. чел.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ в т.ч. Комитета образования ¦ 198,7 ¦ 199,7¦ 199,6¦
L------------------------------------+-------+-------+--------
В последующие два года в городе будет увеличиваться число
общеобразовательных учреждений и детских дошкольных учреждений,
количество которых к 2003 году составит соответственно 1630 и
2125. Будет сокращено число учащихся в общеобразовательных школах,
занимающихся во вторую смену, с 6,6% в 2000 году, до 6,0% в
2003 году.
Предусматриваются меры по выполнению в полном объеме базовых
программ обязательного медицинского страхования и представлению
гарантированной бесплатной медицинской помощи всем группам
населения с невысокими доходами. Продолжится реализация мер по
улучшению лекарственного обеспечения москвичей, получит дальнейшее
развитие внедренная в 1999 году новая форма организации отпуска
медикаментов льготным категориям населения через аптечные киоски
территориальных поликлиник.
Прогноз обеспеченности населения города медицинским
обслуживанием в 2001 году характеризуется следующими данными:
-------------------------------T---------T-------T-------T-------¬
¦Основные показатели ¦Единица ¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦
¦ ¦измерения¦факт ¦оценка ¦прогноз¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Количество больничных учреждений ¦
+------------------------------T---------T-------T-------T-------+
¦Всего ¦ учр. ¦ 229 ¦ 231 ¦ 232 ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комитет здравоохранения ¦ учр. ¦ 151 ¦ 151 ¦ 152 ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Количество амбулаторно - поликлинических учреждений ¦
+------------------------------T---------T-------T-------T-------+
¦Всего ¦ учр. ¦1141 ¦1144 ¦1147 ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комитет здравоохранения ¦ учр. ¦ 581 ¦ 591 ¦ 594 ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Обеспеченность: ¦
+------------------------------T---------T-------T-------T-------+
¦Больничными койками - всего ¦коек на ¦ 130,2 ¦ 130,6 ¦ 130,6 ¦
¦ ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Комитет здравоохранения ¦ -"- ¦ 95,0 ¦ 96,1 ¦ 97,5 ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Амбулаторно - поликлиническими¦посещений¦ 416,6 ¦ 421,0 ¦ 421,0 ¦
¦учреждениями - всего по Москве¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Комитет здравоохранения ¦посещений¦ 336,7 ¦ 339,1 ¦ 341,8 ¦
¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Врачами - всего ¦тыс. чел ¦ 88,6 ¦ 91,0 ¦ 93,0 ¦
¦ ¦на 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Комитет здавоохранения ¦ -"- ¦ 47,1 ¦ 47,7 ¦ 48,1 ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Средним медицинским ¦ -"- ¦ 128,0 ¦ 129,0 ¦ 130,0 ¦
¦персоналом - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Комитет здравоохранения ¦ -"- ¦ 90,6 ¦ 91,3 ¦ 92,1 ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Домами - интернатами для ¦мест ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦
¦престарелых, инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и детей - инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+---------+-------+-------+--------
В дальнейшем ожидается рост обеспеченности населения города
больничными койками и увеличение обеспеченности граждан
амбулаторно - поликлиническими учреждениями города к 2003 году до
424,4 посещений в смену на 10 тыс. жителей.
В целях развития системы социальной защиты населения города
предусмотрено открыть дополнительно 25 отделений социального
обслуживания на базе действующих центров, 15 новых центров
социальной помощи семье и детям, 5 социальных приютов для детей и
подростков, увеличить до 140 бюро медико - социальной экспертизы.
Товарооборот в Москве в 2001 году составит 839 млрд. рублей и
увеличится на 20% при росте заработной платы на 23%. Физические
объемы товарооборота возрастут на 5% к уровню 2000 года.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
18 апреля 2000 года N 292 будет осуществляться комплекс мер по
развитию и упорядочению рыночной торговли в г. Москве.
В 2001 году предусматривается оказать платных услуг населению в
объеме 174 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составит 103% к
уровню 2000 года, в 2003 году темп роста к этому же уровню
составит 111%. В целях более полного учета денежного оборота и
повышения уровня собираемости налогов в сфере торговли в 2001 году
предусмотрены меры по повышению на продовольственных рынках доли
кассовой техники с фискальной памятью до 80% (в 1997 г. - 30%).
Основные показатели прогноза социально - экономического
развития г. Москвы на 2001 год приведены в приложении 1.
Приложение 3.1
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ Г. МОСКВЫ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
НА 2001-2003 ГОДЫ
(млн. рублей)
-------------------------------T-------------T------T-------T---------------¬
¦ ¦Отчет ¦Оценка¦ ¦Прогноз ¦
¦ +------T------+------+-------+-------T-------+
¦ ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦Всего ¦6490.4¦7910.3¦8454.5¦10606.0¦10904.0¦11133.0¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Арендная плата за нежилые ¦2276.4¦2764.8¦3000.0¦ 3600.0¦ 3751.0¦ 3888.0¦
¦помещения собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. за помещения, ¦ - ¦1566.5¦1728.0¦ 1728.0¦ 1728.0¦ 1728.0¦
¦арендуемые предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦малого бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦2. Средства от продажи ¦1425.6¦1591.4¦1425.7¦ 1869.0¦ 1869.0¦ 1869.0¦
¦нежилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1. По договорным ценам ¦1220.1¦1358.7¦1205.7¦ 1640.0¦ 1640.0¦ 1640.0¦
¦(п. 26 пост. МГД от 02.10.96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 85) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦2.2. По расчетным ценам ¦ 205.5¦ 232.7¦ 220.0¦ 229.0¦ 229.0¦ 229.0¦
¦(п. 27 пост. МГД от 02.10.96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 85) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦3. Дивиденды ¦ 25.6¦ 103.0¦ 100.0¦ 250.0¦ 250.0¦ 250.0¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦4. Средства от продажи СГУП ¦ 80.6¦ 73.2¦ 20.0¦ 30.0¦ 35.0¦ 40.0¦
¦пакетов акций, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.1. Приватизированных ¦ 48.5¦ 39.4¦ 10.2¦ 5.7¦ 6.6¦ 7.4¦
¦предприятий собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Москвы <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦4.2. Приватизированных ¦ 32.1¦ 33.8¦ 9.8¦ 5.5¦ 6.5¦ 7.6¦
¦предприятий федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦4.3. Акционерных обществ, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 18.8¦ 21.9¦ 25.0¦
¦созданных вне процесса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приватизации <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦5. Отчисления г. Москве ¦ 35.8¦ 25.8¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦из средств от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального имущества РФФИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦6. Средства от продажи ¦ 155.2¦ 114.4¦ 100.0¦ 110.0¦ 120.0¦ 125.0¦
¦незавершенных строек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦7. Арендная плата за землю, ¦1446.7¦1939.8¦2660.0¦ 3500.0¦ 3632.0¦ 3714.0¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦в том числе в бюджет города ¦1012.7¦1357.9¦1862.0¦ 2450.0¦ 2542.4¦ 2599.8¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦8. Земельный налог, всего ¦ 211.3¦ 267.6¦ 340.0¦ 340.0¦ 340.0¦ 340.0¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦в том числе в бюджет города ¦ 147.9¦ 187.3¦ 238.0¦ 238.0¦ 238.0¦ 238.0¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦9. Средства от продажи прав ¦ 833.2¦1030.3¦ 808.8¦ 900.0¦ 900.0¦ 900.0¦
¦аренды земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦10. Отчисления части чистой ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 7.0¦ 7.0¦ 7.0¦
¦прибыли унитарных предприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦являющихся собственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+------+------+------+-------+-------+--------
--------------------------------
<*> В части, подлежащей зачислению в доход городского бюджета и
распределению органам управления г. Москвы и СГУП, являющимся
получателями средств, согласно установленным нормативов.
<**> Оценка на 2000-2003 гг. будет сведена после утверждения
Федеральным собранием РФ программы приватизации в Российской
Федерации на 2000 г. и принятия новой редакции Закона РФ
"О приватизации государственного имущества и об основах
приватизации муниципального имущества в Российской Федерации".
Приложение 3.2
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ПРОГНОЗ СБОРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ В 2001 ГОДУ
(млн. руб.)
------------------------------------------T-------T-------¬
¦Префектуры ¦Оценка ¦Прогноз¦
¦ ¦2000 г.¦2001 г.¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Центральный административный округ ¦ 1255.0¦ 1612.0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Северный административный округ ¦ 270.0¦ 315.0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Северо - Восточный административный округ¦ 200.0¦ 230.0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Восточный административный округ ¦ 270.0¦ 300.0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Юго - Восточный административный округ ¦ 170.0¦ 200.0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Южный административный округ ¦ 280.0¦ 315.0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Юго - Западный административный округ ¦ 200.0¦ 220.0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Западный административный округ ¦ 175.0¦ 215.0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Северо - Западный административный округ ¦ 140.0¦ 150.0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦г. Зеленоград ¦ 40.0¦ 43.0¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Итого ¦ 3000.0¦ 3600.0¦
L-----------------------------------------+-------+--------
Приложение 3.3
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ПРОГНОЗ СБОРА СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ В 2001 ГОДУ
(млн. руб.)
------------------------------------------T-------T-------¬
¦Префектуры ¦2000 г.¦2001 г.¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Центральный административный округ ¦ 534.6¦ 740.2¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Северный административный округ ¦ 113.3¦ 152.2¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Северо - Восточный административный округ¦ 108.9¦ 147.2¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Восточный административный округ ¦ 127.7¦ 168.3¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Юго - Восточный административный округ ¦ 101.9¦ 115.8¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Южный административный округ ¦ 130.2¦ 157.6¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Юго - Западный административный округ ¦ 107.9¦ 141.7¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Западный административный округ ¦ 107.4¦ 120.3¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Северо - Западный административный округ ¦ 80.9¦ 110.4¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦г. Зеленоград ¦ 12.9¦ 15.3¦
+-----------------------------------------+-------+-------+
¦Итого ¦ 1425.7¦ 1869.0¦
L-----------------------------------------+-------+--------
Приложение 3.4
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
СВОДНЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ВКЛЮЧАЯ УНИТАРНЫЕ),
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ Г. МОСКВЕ
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ВКЛЮЧАЯ УНИТАРНЫЕ)
---------------------------T----------T--------------------------------¬
¦ ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ +----------+----------T----------T----------+
¦ ¦на ¦на ¦на ¦на ¦
¦ ¦01.01.2000¦01.01.2001¦01.01.2002¦01.01.2003¦
+--------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Количество государственных¦ 1565 ¦ 1421 ¦ 1346 ¦ 1296 ¦
¦и муниципальных (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе унитарных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество предприятий, ¦ 219 ¦ 144 ¦ 75 ¦ 50 ¦
¦подлежащих ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и преобразованию, - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1) акционирование ¦ ¦ 52 ¦ 42 ¦ 50 ¦
¦(преобразование в ОАО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2) продажа на аукционе ¦ ¦ 6 ¦ - ¦ - ¦
¦3) продажа по конкурсу ¦ ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦
¦4) ликвидация ¦ ¦ 83 ¦ 33 ¦ - ¦
L--------------------------+----------+----------+----------+-----------
СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(ВКЛЮЧАЯ УНИТАРНЫЕ) В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000
-----------------------------------------T----------¬
¦Отрасли ¦Количество¦
+----------------------------------------+----------+
¦Промышленность ¦ 48 ¦
¦Транспорт и связь ¦ 60 ¦
¦Строительство ¦ 87 ¦
¦Торговля и общественное питание ¦ 425 ¦
¦Материально - техническое снабжение ¦ 20 ¦
¦Информационно - техническое обслуживание¦ 22 ¦
¦Жилищно - коммунальное хозяйство ¦ 591 ¦
¦Здравоохранение и физическая культура ¦ 20 ¦
¦Народное образование ¦ 3 ¦
¦Культура и искусство ¦ 91 ¦
¦Наука и научное обслуживание ¦ 14 ¦
¦Финансы и кредит ¦ 3 ¦
¦Сфера управления ¦ 6 ¦
¦Прочие отрасли ¦ 175 ¦
+----------------------------------------+----------+
¦Итого ¦ 1565 ¦
L----------------------------------------+-----------
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Г. МОСКВЫ (ВКЛЮЧАЯ УНИТАРНЫЕ)
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦ ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 38617 ¦48410 ¦64066 ¦72099 ¦82227 ¦ 93939 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 125.3¦ 132.3 ¦ 112.5 ¦ 114.0¦ 114.2¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ 4230 ¦ 7732 ¦ 9442 ¦10955 ¦12223 ¦ 13414 ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 183.0¦ 122.1¦ 116.0 ¦ 111.6¦ 109.7¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 6587 ¦ 11638 ¦13208 ¦16033 ¦17163 ¦ 18539 ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 176.7¦ 113.5¦ 121.4 ¦ 107.0¦ 108.0¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 321.7¦ 342.2¦ 367.2¦ 380.2 ¦ 389.4¦ 396.4¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 106.4¦ 107.3¦ 103.5 ¦ 102.4¦ 101.8¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Департамент науки и промышленной политики
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 793¦ 2470.9¦ 3457.3¦ 4254.2¦ 5099.9¦ 6003.6¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 312 ¦ 140 ¦ 123 ¦ 120 ¦ 118 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 6.7¦ 6.7¦ 6.6¦ 6.6¦ 6.6¦ 6.7¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Управление городского заказа (включая Управление жилищно -
коммунального хозяйства и благоустройства)
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦10935.6¦15438.2¦16187.7¦16462.2¦16956.6¦17604 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 141.2¦ 104.5¦ 102.1¦ 103.0¦ 103.8¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 132 ¦ 613 ¦ 760 ¦ 820 ¦ 894 ¦ 983 ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 464 ¦ 124 ¦ 108 ¦ 109 ¦ 110 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 41.5¦ 25.9¦ 21.8¦ 21.0¦ 20.2¦ 19.2¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Управление топливно - энергетического хозяйства
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 8278.4¦ 9469.8¦10772.3¦12321.8¦13841.4¦15350 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 114 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 112 ¦ 111 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 801.3¦ 1151.3¦ 1527.3¦ 1973.1¦ 2245.5¦ 2510.3¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 144 ¦ 133 ¦ 129 ¦ 114 ¦ 112 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 22.83¦ 22.505¦ 23.241¦ 23.864¦ 24.293¦ 24.713¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Управление транспорта и связи
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 3268.6¦ 4677.7¦ 4810.3¦ 6285 ¦ 6291.9¦ 6302.4¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 143 ¦ 103 ¦ 131 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 73.618¦ 73.573¦ 75.92¦ 76.13¦ 76.48¦ 77.05¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Москомархитектура
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 560.5¦ 1130.7¦ 1129.5¦ 1165.3¦ 1270.6¦ 1347 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 202 ¦ 100 ¦ 103 ¦ 109 ¦ 106 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 5.469¦ 4.979¦ 4.972¦ 4.99¦ 4.98¦ 4.98¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Департамент потребительского рынка и услуг
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ 1713.3¦ 2548.4¦ 3292.4¦ 3925.2¦ 4560 ¦ 4995 ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 149 ¦ 129 ¦ 119 ¦ 116 ¦ 110 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 252.6¦ 345.4¦ 378.8¦ 455 ¦ 515 ¦ 585 ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 137 ¦ 110 ¦ 120 ¦ 113 ¦ 114 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 10.998¦ 11.004¦ 11.839¦ 12 ¦ 12.135¦ 12.35¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Департамент муниципального жилья и жилищной политики
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦14726 ¦14665 ¦25430 ¦30264 ¦36789 ¦44676 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 173 ¦ 119 ¦ 122 ¦ 121 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ 0.15¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 72 ¦ 92 ¦ 111 ¦ 123 ¦ 132 ¦ 140 ¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Комитет муниципальных займов
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 0.746¦ 22.972¦ 119.1¦ 149.2¦ 164.25¦ 174.25¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 3079 ¦ 518 ¦ 125 ¦ 110 ¦ 106 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 0.055¦ 0.092¦ 0.1¦ 0.107¦ 0.111¦ 0.116¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Комитет физкультуры и спорта
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 2.9¦ 5.7¦ 6.1¦ 6.3¦ 6.3¦ 6.3¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 197 ¦ 107 ¦ 103 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ 0.62¦ 1.38¦ 1.9¦ 1.93¦ 2.2¦ 2.5¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 223 ¦ 138 ¦ 102 ¦ 114 ¦ 114 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 38.1¦ 73.3¦ 102.2¦ 115.7¦ 123.4¦ 131.5¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 192 ¦ 139 ¦ 113 ¦ 106.7¦ 106.6¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 1.07¦ 1.16¦ 1.18¦ 1.12¦ 1.12¦ 1.1¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Департамент экономической политики и развития г. Москвы
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 14.378¦ 20.549¦ 27.293¦ 31.777¦ 35.835¦ 39.844¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 143 ¦ 133 ¦ 116 ¦ 113 ¦ 111 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 0.128¦ 0.184¦ 0.221¦ 0.255¦ 0.278¦ 0.294¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Комитет по культуре
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 2.1¦ 2.4¦ 2.5¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 114 ¦ 104 ¦ 120 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 42.4¦ 158.7¦ 235 ¦ 270.2¦ 300 ¦ 327 ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 374 ¦ 148 ¦ 115 ¦ 111 ¦ 109 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 27.2¦ 28.6¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Комитет труда и занятости
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 16.1¦ 20.6¦ 64.5¦ 85 ¦ 110 ¦ 140 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 128 ¦ 313 ¦ 132 ¦ 129 ¦ 127 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 0.02¦ 0.03¦ 0.03¦ 0.03¦ 0.03¦ 0.03¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Комитет по реформированию оборонных предприятий,
расположенных в городе Москве
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 20.8¦ 61.7¦ 73 ¦ 75.9¦ 79 ¦ 82.1¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 297 ¦ 118 ¦ 104 ¦ 104 ¦ 104 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 0.281¦ 0.253¦ 0.27¦ 0.28¦ 0.29¦ 0.3¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Комитет здравоохранения
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 349.1¦ 471.8¦ 822.9¦ 937.4¦ 1036.4¦ 1127.1¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 135 ¦ 174 ¦ 114 ¦ 111 ¦ 109 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ 2739.6¦ 3082.5¦ 3345.2¦ 3473.5¦ 3694.6¦ 3832.5¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 113 ¦ 109 ¦ 104 ¦ 106 ¦ 104 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 8.703¦ 8.464¦ 8.689¦ 9.502¦ 9.441¦ 9.383¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Департамент финансов
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 1.4¦ 1.5¦ 0.9¦ 0.9¦ 0.9¦ 0.9¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 107 ¦ 60 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 0.003¦ 0.003¦ 0.003¦ 0.003¦ 0.003¦ 0.003¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Управление бюджетного планирования городского заказа
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 0.052¦ ¦ 1.4¦ 2.5¦ 3.6¦ 4.9¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 179 ¦ 144 ¦ 136 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Управление государственной противопожарной службы
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ 0.1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 150 ¦ 133 ¦ 125 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.5¦ 0.6¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ ¦ 5 ¦ 17 ¦ 53 ¦ 55 ¦ 55 ¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Департамент внебюджетной политики в строительной отрасли
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 0 ¦ 27 ¦ 35 ¦ 37 ¦ 40 ¦ 45 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ 130 ¦ 106 ¦ 108 ¦ 113 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ 0 ¦ 755 ¦ 1227 ¦ 2030 ¦ 2530 ¦ 3030 ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ 163 ¦ 165 ¦ 125 ¦ 120 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ 16.4¦ 21 ¦ 26.7¦ 32.3¦ 37.9¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ 128 ¦ 127 ¦ 121 ¦ 117 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ ¦ 0.298¦ 0.37¦ 0.37¦ 0.427¦ 0.507¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Москоминформ
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ 115.9¦ 340 ¦ 428 ¦ 208 ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 293 ¦ 126 ¦ 49 ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 2.5¦ 2.7¦ 2.9¦ 2.2¦ 1.8¦ 1.6¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Управление по делам наружной рекламы,
информации и оформления города
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 9 ¦ 36 ¦ 40 ¦ 48 ¦ 62 ¦ 80 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 111 ¦ 120 ¦ 129 ¦ 129 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 0.04¦ 0.04¦ 0.04¦ 0.05¦ 0.07¦ 0.09¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Объединение ветеринарии
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 36.9¦ 56.5¦ 82.2¦ 90 ¦ 100 ¦ 110 ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 153 ¦ 145 ¦ 109 ¦ 111 ¦ 110 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 0.8¦ 0.8¦ 0.9¦ 1 ¦ 1.1¦ 1.2¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Финансово - хозяйственное управление Мэрии
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 67.7¦ 109.9¦ 239.7¦ 112.5¦ 137.5¦ 162.5¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 162 ¦ 218 ¦ 47 ¦ 122 ¦ 118 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ 12.2¦ 21 ¦ 23.7¦ 27.2¦ 31.2¦ 37.2¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 172 ¦ 113 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 119 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 0.7¦ 1 ¦ 2 ¦ 3.1¦ 3.2¦ 5.3¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 143 ¦ 200 ¦ 155 ¦ 103 ¦ 166 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 1.174¦ 1.038¦ 1.374¦ 0.5¦ 0.54¦ 0.59¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Департамент продовольственных ресурсов
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ 713.1¦ 800 ¦ 940 ¦ 1024 ¦ 1123 ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ ¦ 2.686¦ 2.661¦ 2.717¦ 2.731¦ 2.759¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Комитет по внешнеэкономической деятельности
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 800 ¦ 1460 ¦ 1700 ¦ 2100 ¦ 2500 ¦ 3100 ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 4.7¦ 4.5¦ 4.1¦ 3.7¦ 3.7¦ 3.6¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Главное управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 125 ¦ 120 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ 0.8¦ 1.9¦ 2.5¦ 2.6¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 238 ¦ 132 ¦ 104 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ ¦ 0.005¦ 0.03¦ 0.07¦ 0.08¦ 0.09¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Управление делами Мэрии
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ 8.9¦ 16.7¦ 21.5¦ 22.3¦ 23.1¦ 23.9¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 187.6¦ 128.7¦ 103.7¦ 103.6¦ 103.5¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 356 ¦ 520 ¦ 561.6¦ 606.5¦ 655 ¦ 707.4¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 146.1¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 4.589¦ 4.689¦ 4.872¦ 4.872¦ 4.872¦ 4.872¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Комитет социальной защиты населения
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 0.193¦ 0.215¦ 0.285¦ 0.31¦ 0.35¦ 0.38¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Северо - Западный административный округ
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 295.5¦ 401.3¦ 478.5¦ 555.3¦ 623.6¦ 718.7¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 136 ¦ 119 ¦ 116 ¦ 112 ¦ 115 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 113.27¦ 144.88¦ 160.66¦ 160.53¦ 177.77¦ 180.54¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 128 ¦ 111 ¦ 100 ¦ 111 ¦ 102 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 2.216¦ 2.436¦ 2.642¦ 3.112¦ 3.267¦ 3.337¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Южный административный округ
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 2286 ¦ 3698 ¦ 4881 ¦ 5220 ¦ 5585 ¦ 5980 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 162 ¦ 132 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ 37.5¦ 72.9¦ 90.4¦ 96 ¦ 108 ¦ 120 ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 194 ¦ 124 ¦ 106 ¦ 113 ¦ 111 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 6.2¦ 8.6¦ 9.3¦ 10.7¦ 12.5¦ 14 ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 139 ¦ 108 ¦ 115 ¦ 117 ¦ 112 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 1.65¦ 1.18¦ 1.9¦ 2 ¦ 2.1¦ 2.3¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Северо - Восточный административный округ
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ 652.3¦ 755.5¦ 868.8¦ 999.1¦ 1149 ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ 116 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ ¦ 2.3¦ 2.2¦ 2.2¦ 2.2¦ 2.2¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Юго - Западный административный округ
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦400.343¦519.751¦555.316¦620.967¦ 636.16¦662.926¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 130 ¦ 107 ¦ 112 ¦ 102 ¦ 104 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 13.53¦ 13.424¦ 14.915¦ 15.132¦ 15.291¦ 15.261¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Юго - Восточный административный округ
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ 101 ¦ 180 ¦ 210 ¦ 230 ¦ 250 ¦ 250 ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 178 ¦ 117 ¦ 110 ¦ 109 ¦ 100 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 22 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 25 ¦ 25 ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 114 ¦ 104 ¦ 100 ¦ 96 ¦ 100 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 2.6¦ 2.9¦ 2.8¦ 2.9¦ 2.9¦ 2.9¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Зеленоградский административный округ
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 0.5¦ 1.05¦ 1.25¦ 1.56¦ 1.86¦ 2.26¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 210 ¦ 119 ¦ 125 ¦ 119 ¦ 122 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 13 ¦ 12.4¦ 15.3¦ 17.8¦ 19.8¦ 21.8¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 95 ¦ 123 ¦ 116 ¦ 111 ¦ 110 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 3.167¦ 3.099¦ 3.189¦ 3.313¦ 3.338¦ 3.348¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Западный административный округ
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 281 ¦ 94 ¦ 93.2¦ 96.5¦ 102.1¦ 110.3¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ 33 ¦ 99 ¦ 104 ¦ 106 ¦ 108 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 4.1¦ 4 ¦ 3.6¦ 3 ¦ 2.3¦ 1.6¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Восточный административный округ
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ ¦ 0.23¦ 0.38¦ 0.41¦ 0.45¦ 0.49¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ 165 ¦ 108 ¦ 110 ¦ 109 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ ¦ 1079 ¦ 1377 ¦ 1428 ¦ 1486 ¦ 1527 ¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ 128 ¦ 104 ¦ 104 ¦ 103 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ ¦ 10.3¦ 11.8¦ 11.8¦ 11.8¦ 11.8¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Центральный административный округ
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 259.26¦ 355.8¦ 355.8¦ 365.65¦ 375.48¦ 386.21¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ % ¦ ¦ 137 ¦ 100 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 5.25¦ 6.83¦ 8.2¦ 9.53¦ 10.66¦ 11.95¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ % ¦ ¦ 130.1¦ 120.2¦ 116.1¦ 111.9¦ 112.0¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 9.24¦ 9.24¦ 11.2¦ 12.0¦ 12.0¦ 12.0¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ % ¦ ¦ 100 ¦ 121.2¦ 107.1¦ 100 ¦ 100 ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Департамент государственного и муниципального имущества
города Москвы
-------------------T----T---------------T-------T-----------------------¬
¦Показатели ¦Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз ¦
¦ ¦изм.+-------T-------+2000 г.+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной¦млн.¦ 0.7¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
¦продукции (работ, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ % ¦ ¦ 428.5¦ 133.3¦ 100.0¦ 100.0¦ 100.0¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Розничный ¦млн.¦ 0.799¦ 1.144¦ 1.818¦нет ¦нет ¦нет ¦
¦товарооборот ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦данных ¦данных ¦данных ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ % ¦ ¦ 143.2¦ 158.9¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных ¦млн.¦ 15.436¦ 20.709¦ 24.1¦ 25.2¦ 25.9¦ 27.7¦
¦услуг населению ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ % ¦ ¦ 134.2¦ 116.4¦ 104.6¦ 102.8¦ 106.9¦
¦году в фактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность ¦тыс.¦ 0.975¦ 1.055¦ 1.252¦ 1.252¦ 1.252¦ 1.252¦
¦работников ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к предыдущему ¦ % ¦ ¦ 108.2¦ 118.7¦ 100.0¦ 100.0¦ 100.0¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Приложение 3.5
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ УНИТАРНЫЕ,
ПРЕДПРИЯТИЯ Г. МОСКВЫ, ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
И ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
1. Дирекции единого заказчика
2. Школьно - базовые столовые
3. Предприятия наземного общественного транспорта
4. Аптеки
5. Гостиницы
6. Рынки
7. Кинотеатры
8. Спортивно - оздоровительные предприятия
9. Предприятия дорожного хозяйства и благоустройства
10. Ремонтно - эксплуатационные предприятия
11. Гаражно - стояночные предприятия
12. ГУП "Мосгортепло"
13. МГП "Мосводоканал"
14. ГУП "Мосгаз"
15. ГУП "Мостеплоэнерго"
16. ГУП "Мосметрополитен"
17. ГУП "Мосгорсвет"
18. ГУП "Доринвест"
19. ГУП "Мосводосток"
20. ГУП "Экотехпром"
21. ГУП "Мослифт"
22. ГУП "Ритуал"
23. ГУП "Мосзеленхоз"
24. ГУП "Промотходы"
25. ГСП "Москоллектор"
26. МП "Мослесопарк"
27. ГУП "Московское городское бюро технической инвентаризации"
Приложение 4
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2001 ГОД
----------------------------------------T-----------------T---------------T--------T---------¬
¦Показатели ¦Единица измерения¦ Отчет ¦Оценка ¦ Прогноз ¦
¦ ¦ +-------T-------+--------+---------+
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г. ¦ 2001 г. ¦
+---------------------------------------+-----------------+-------+-------+--------+---------+
¦Число малых предприятий - всего ¦ единиц ¦ 175161¦ 176081¦ 180665¦ 184952¦
¦в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦ - " - ¦ 16159¦ 15231¦ 15688¦ 16080¦
¦ строительство ¦ - " - ¦ 23394¦ 21178¦ 21813¦ 22359¦
¦ торговля и общественное питание ¦ - " - ¦ 73015¦ 74628¦ 76494¦ 78177¦
¦ другие отрасли ¦ - " - ¦ 62493¦ 65044¦ 66670¦ 68337¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Среднесписочная численность работников,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятых постоянно <*> - всего ¦тыс. человек ¦ 1291.7¦ 1320.9¦ 1391.9¦ 1459.0¦
¦в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦ - " - ¦ 168.7¦ 191.4¦ 202.9¦ 214.0¦
¦ строительство ¦ - " - ¦ 284.6¦ 290.2¦ 307.6¦ 323.0¦
¦ торговля и общественное питание ¦ - " - ¦ 437.3¦ 480.0¦ 504.0¦ 526.7¦
¦ другие отрасли ¦ - " - ¦ 401.1¦ 359.3¦ 377.4¦ 395.3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выпуск товаров и услуг малыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиями (без НДС и акцизов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего в ценах соответствующих лет ¦деном. млн. руб. ¦63153.3¦70588.7¦100320.0¦ 124805.6¦
¦ ¦в % к предыд. ¦ ¦ 119.0¦ 108.5¦ 108.3¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦деном. млн. руб. ¦ 9396.8¦13531.4¦ 20004.8¦ 25536.2¦
¦ ¦в % к предыд. ¦ ¦ 159.0¦ 112.0¦ 111.0¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительство ¦деном. млн. руб. ¦12610.9¦12634.3¦ 18866.8¦ 23541.0¦
¦ ¦в % к предыд. ¦ ¦ 124.0¦ 109.0¦ 108.5¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ торговля и общественное питание ¦деном. млн. руб. ¦18456.8¦22305.0¦ 29041.1¦ 34733.2¦
¦ ¦в % к предыд. ¦ ¦ 119.0¦ 105.0¦ 104.0¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ другие отрасли ¦деном. млн. руб. ¦22689.6¦22118.0¦ 32407.3¦ 40995.2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем инвестиций малых предприятий ¦деном. млн. руб. ¦ 1256.5¦ 2137.3¦ 2953.6¦ 3566.5¦
¦ ¦в % к предыд. ¦ ¦ 105.0¦ 104.0¦ 105.0¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦деном. млн. руб. ¦ 351.1¦ 597.2¦ 819.9¦ 990.0¦
¦ ¦в % к предыд. ¦ ¦ 105.0¦ 104.0¦ 105.0¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительство ¦деном. млн. руб. ¦ 220.5¦ 375.1¦ 534.4¦ 645.3¦
¦ ¦в % к предыд. ¦ ¦ 105.0¦ 104.0¦ 105.0¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ торговля и общественное питание ¦деном. млн. руб. ¦ 420.6¦ 715.4¦ 982.2¦ 1186.0¦
¦ ¦в % к предыд. ¦ ¦ 105.0¦ 104.0¦ 105.0¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ другие отрасли ¦деном. млн. руб. ¦ 264.3¦ 449.6¦ 617.2¦ 745.2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем налоговых поступлений от малых ¦деном. млн. руб. ¦ ¦18434.8¦ 22741.7¦ 27297.9¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------+-----------------+-------+-------+--------+----------
--------------------------------
<*> Работники, занятые малым предпринимательством по
совместительству, а также выполняющие работы по договорам и
контрактам, не учитываются в целях исключения повторного счета при
прогнозировании общей численности экономически активного населения
города.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ НА НИХ РАБОТНИКОВ И ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО МОСКВЕ В РАЗРЕЗЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ НА 2001 ГОД
------------------------T-------T-------T------T-------T------¬
¦ ¦1999 г.¦Оценка ¦Темп ¦Прогноз¦Темп ¦
¦ ¦ ¦2000 г.¦роста/¦2001 г.¦роста/¦
¦ ¦ ¦ ¦сниж. ¦ ¦сниж. ¦
¦ ¦ ¦ ¦% ¦ ¦% ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Количество малых ¦ 176081¦ 180665¦ 104.1¦ 184952¦ 102.4¦
¦предприятий (единиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Центральный ¦ 60830¦ 60900¦ 100.1¦ 61000¦ 100.2¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Северный ¦ 11804¦ 12040¦ 102.0¦ 12401¦ 103.0¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Северо - Восточный ¦ 14235¦ 14854¦ 104.3¦ 15474¦ 104.2¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Восточный ¦ 15132¦ 18090¦ 119.5¦ 20196¦ 111.6¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Юго - Восточный ¦ 11723¦ 11730¦ 100.1¦ 11800¦ 100.6¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Южный ¦ 12256¦ 12312¦ 100.5¦ 12450¦ 101.1¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Юго - Западный ¦ 18345¦ 18378¦ 100.2¦ 18278¦ 99.5¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Западный ¦ 21540¦ 21542¦ 100.0¦ 22182¦ 103.0¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Северо - Западный ¦ 7447¦ 7819¦ 105.0¦ 8071¦ 103.2¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Зеленоградский ¦ 2769¦ 3000¦ 108.3¦ 3100¦ 103.3¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Среднесписочная ¦1320955¦1391889¦ 105.4¦1459040¦ 104.0¦
¦численность (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Центральный ¦ 461234¦ 517893¦ 112.3¦ 523087¦ 101.0¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Северный ¦ 91327¦ 98432¦ 107.8¦ 95380¦ 96.9¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Северо - Восточный ¦ 118765¦ 138903¦ 117.0¦ 154303¦ 111.1¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Восточный ¦ 107630¦ 98703¦ 91.7¦ 109470¦ 110.9¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Юго - Восточный ¦ 43126¦ 56301¦ 130.6¦ 50143¦ 89.1¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Южный ¦ 63459¦ 54639¦ 86.1¦ 62900¦ 115.1¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Юго - Западный ¦ 129449¦ 135762¦ 104.9¦ 150230¦ 110.7¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Западный ¦ 179830¦ 153768¦ 85.5¦ 159283¦ 103.6¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Северо - Западный ¦ 104783¦ 108732¦ 103.8¦ 120552¦ 110.9¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Зеленоградский ¦ 21352¦ 28736¦ 134.6¦ 34500¦ 120.1¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Всего налоговых ¦18434.8¦22741.7¦ 123.3¦27297.9¦ 120 ¦
¦поступлений (млн. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Центральный ¦ 8729¦ 10656¦ 122.1¦ 12461¦ 117 ¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Северный ¦ 1513.3¦ 1794.8¦ 118.6¦ 2037.1¦ 113.5¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Северо - Восточный ¦ 683.5¦ 996.2¦ 146¦ 1261.2¦ 126.6¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Восточный ¦ 2856¦ 3401.5¦ 119.1¦ 3884.5¦ 114.2¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Юго - Восточный ¦ 800¦ 949¦ 118.6¦ 1077¦ 113.5¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Южный ¦ 1076¦ 1699¦ 157.9¦ 2880¦ 169.5¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Юго - Западный ¦ 899¦ 1033¦ 115¦ 1190¦ 115¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Западный ¦ 1173¦ 1391.2¦ 118.6¦ 1579¦ 113.5¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Северо - Западный ¦ 575¦ 667¦ 116¦ 753.1¦ 112.9¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+------+-------+------+
¦Зеленоградский ¦ 130¦ 154¦ 118.6¦ 175¦ 113.5¦
¦административный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-------+-------+------+-------+-------
Приложение 5
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ РАБОТАЮЩИХ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ НА 2001-2003 ГГ.
-------------------------------------------------T----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ ¦Ед. ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
¦ ¦изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1. Базовые показатели ¦
+------------------------------------------------T----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦1.1. Фонд заработной платы ¦млрд. руб.¦ 103.6 ¦ 164.5 ¦ 213.9 ¦ 263.4 ¦ 311.5 ¦ 346.9 ¦
¦ в процентах к предыдущему году ¦ ¦ 115 ¦ 159 ¦ 130 ¦ 123 ¦ 118 ¦ 111 ¦
¦1.2. Выплаты социального характера и другие ¦млрд. руб.¦ 2.9 ¦ 5.1 ¦ 6.6 ¦ 8.1 ¦ 9.6 ¦ 10.6 ¦
¦ выплаты по месту работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в процентах к доходам работающих ¦ ¦ 2.5 ¦ 2.7 ¦ 2.7 ¦ 2.7 ¦ 2.7 ¦ 2.7 ¦
¦1.3. Доходы, не относящиеся к заработной плате ¦млрд. руб.¦ 10.0 ¦ 18.0 ¦ 23.4 ¦ 28.5 ¦ 32.9 ¦ 35.4 ¦
¦ и выплатам социального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (доходы по декларациям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в процентах к доходам работающих ¦% ¦ 8.6 ¦ 9.6 ¦ 9.6 ¦ 9.5 ¦ 9.3 ¦ 9.0 ¦
¦1.4. Валовой совокупный доход работающих ¦млрд. руб.¦ 116.5 ¦ 187.6 ¦ 243.9 ¦ 300.0 ¦ 354.0 ¦ 392.9 ¦
¦ (1.1 + 1.2 + 1.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в процентах к предыдущему году ¦% ¦ 129 ¦ 161 ¦ 130 ¦ 123 ¦ 118 ¦ 111 ¦
¦1.5. Единая городская доходная база для расчета ¦млрд. руб.¦ 106.5 ¦ 169.6 ¦ 220.5 ¦ 271.5 ¦ 321.1 ¦ 357.5 ¦
¦ страховых взносов (1.1 + 1.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Численность населения города ¦тыс. чел. ¦8537 ¦8537 ¦8536 ¦8534 ¦8535 ¦8536 ¦
¦ Численность работающих ¦тыс. чел. ¦5051 ¦5068 ¦5098 ¦5120 ¦5125 ¦5136 ¦
L------------------------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Приложение 6
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ РАБОТАЮЩИХ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА 2001-2003 ГГ.
(В ДЕЙСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ)
------------------------------------------------T----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ ¦Ед. ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
¦ ¦изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1. Объемы выплат, на которые в соответствии ¦млрд. руб.¦ 4.8 ¦ 8.1 ¦ 11.9 ¦ 16.0¦ 20.8¦ 26.8¦
¦ с законодательством не начисляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ страховые взносы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.2. Расчетная база для начисления страховых ¦млрд. руб.¦ 101.7 ¦ 161.5 ¦ 208.8 ¦ 255.0¦ 300.3¦ 330.7¦
¦ взносов в Пенсионный фонд (1.5 - 2.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.3. Выпадающие плательщики ("нулевые" ¦млрд. руб.¦ 19.1 ¦ 30.5 ¦ 35.1 ¦ 52.0¦ 60.0¦ 63.9¦
¦ балансы), прогнозная база ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.4. Реальная база для начисления страховых ¦млрд. руб.¦ 82.6 ¦ 135.3 ¦ 173.7 ¦ 203.3¦ 240.3¦ 266.8¦
¦ взносов в Пенсионный фонд (2.2 - 2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.5. Собираемость платежей ¦% ¦ 96.0 ¦ 96.8 ¦ 96.9 ¦ 97.0¦ 97.1¦ 97.2¦
¦2.6. Фактическая база для начисления ¦млрд. руб.¦ 79.3 ¦ 131.0 ¦ 168.3 ¦ 197.2¦ 233.4¦ 259.2¦
¦ страховых взносов в Пенсионный Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.8. Тариф страхового взноса ¦ % ¦28 + 1 ¦28 + 1 ¦28 + 1 ¦ 28 + 1¦ 28 + 1¦ 28 + 1¦
¦2.9. Фактическое поступление страховых взносов¦млрд. руб.¦ 23.0 ¦ 38.0 ¦ 48.8 ¦ 57.2¦ 67.7¦ 75.2¦
¦ (2.6 x 2.8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.10. Прочие поступления ¦млрд. руб.¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 0.8 ¦ 0.7¦ 0.7¦ 0.7¦
¦ Всего доходов (2.9 + 2.10) ¦млрд. руб.¦ 23.9 ¦ 39.3 ¦ 49.6 ¦ 57.9¦ 68.4¦ 75.9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Отчисления в федеральную часть Фонда ¦млрд. руб.¦ 12.0 ¦ 25.8 ¦ 29.04 ¦ 30.08¦ 36.51¦ 40.0¦
¦ Расходы на выполнение уставных задач ¦млрд. руб.¦ 11.4 ¦ 13.1 ¦ 19.9 ¦ 27.1¦ 31.1¦ 35.0¦
¦ Расходы на содержание аппарата управления¦млрд. руб.¦ 0.1 ¦ 0.13 ¦ 0.26 ¦ 0.32¦ 0.39¦ 0.5¦
¦ Страховые взносы ¦млрд. руб.¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4¦ 0.4¦ 0.4¦
¦ Всего расходов ¦млрд. руб.¦ 23.9 ¦ 39.3 ¦ 49.6 ¦ 57.9¦ 68.4¦ 75.9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на выполнение уставных задач ¦рублей ¦1335.4 ¦1534.4 ¦2331.3 ¦ 3175.5¦ 3643.8¦ 4100.3¦
¦ в расчете на одного жителя города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на выполнение уставных задач ¦рублей ¦2257.0 ¦2584.8 ¦3903.4 ¦ 5992.9¦ 6068.3¦ 6814.6¦
¦ в расчете на одного работающего москвича ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на одного пенсионера ¦рублей ¦4935.1 ¦5649.0 ¦8548.1 ¦11630.9¦13347.6¦15021.0¦
L-----------------------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Приложение 7
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ РАБОТАЮЩИХ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
НА 2001-2003 ГГ. (В ДЕЙСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ)
-------------------------------------------------T----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ ¦Ед. ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
¦ ¦изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4.1. Объемы выплат, на которые в соответствии ¦млрд. руб.¦ 33.6 ¦ 48.3 ¦ 67.4 ¦ 83.2 ¦ 98.9 ¦ 110.9 ¦
¦ с законодательством не начисляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ страховые взносы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2. Расчетная база для начисления страховых ¦млрд. руб.¦ 72.9 ¦ 121.3 ¦ 153.1 ¦ 188.3 ¦ 222.2 ¦ 246.6 ¦
¦ взносов в Фонд социального страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (1.5 - 4.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3. Выпадающие плательщики ("нулевые" ¦% ¦ 17.2 ¦ 26.2 ¦ 26.8 ¦ 27.9 ¦ 27.2 ¦ 26.3 ¦
¦ балансы), прогнозная база <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.4. Реальная база для начисления страховых ¦млрд. руб.¦ 72.9 ¦ 121.3 ¦ 153.1 ¦ 188.3 ¦ 222.2 ¦ 246.6 ¦
¦ взносов в Фонд социального страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (4.2 - 4.2 x 4.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.5. Собираемость платежей (страховых взносов),¦% ¦ 97.5 ¦ 98.6 ¦ 95.0 ¦ 98.8 ¦ 98.9 ¦ 99.0 ¦
¦ ставка 5.4% + ежегодный тариф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по возмещению ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.6. Фактическая база для начисления ¦млрд. руб.¦ 71.0 ¦ 119.6 ¦ 145.4 ¦ 186.4 ¦ 220.0 ¦ 244.4 ¦
¦ страховых взносов в Фонд социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.8. Тариф страхового взноса 5.4% + ежегодный ¦% ¦ 5.4 ¦ 5.4 ¦5.4 + ¦5.4 + ¦5.4 + ¦5.4 + ¦
¦ тариф по возмещению ущерба ¦ ¦ ¦ ¦+ 0.77 ¦+ 1.1 ¦+ 1.2 ¦+ 1.5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.9. Фактическое поступление страховых взносов ¦млрд. руб.¦ 3.8 ¦ 6.5 ¦ 8.7 ¦ 11.9 ¦ 14.3 ¦ 16.5 ¦
¦ (4.6 x 4.8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.10. Прочие поступления ¦млрд. руб.¦ 0.1 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦
¦ Всего доходов (4.9 + 4.10) ¦млрд. руб.¦ 3.9 ¦ 6.9 ¦ 9.1 ¦ 12.4 ¦ 14.8 ¦ 17.1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Отчисления в федеральную часть Фонда ¦млрд. руб.¦ 1.0 ¦ 1.9 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 1.1 ¦ 1.1 ¦
¦ Расходы на выполнение уставных задач ¦млрд. руб.¦ 2.8 ¦ 4.7 ¦ 7.3 ¦ 10.3 ¦ 13.0 ¦ 15.3 ¦
¦ Расходы на содержание аппарата управления ¦млрд. руб.¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦
¦ Страховые взносы ¦млрд. руб.¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦
¦ Всего расходов ¦млрд. руб.¦ 4.2 ¦ 7.2 ¦ 9.1 ¦ 12.4 ¦ 14.8 ¦ 17.1 ¦
¦ ¦ ¦<*> ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на выполнение уставных задач ¦рублей ¦328.0 ¦ 550.5 ¦ 855.2 ¦1206.0 ¦1523.0 ¦1792.0 ¦
¦ в расчете на одного жителя города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на выполнение уставных задач ¦рублей ¦554.0 ¦ 927.4 ¦1431.9 ¦2011.7 ¦2536.5 ¦2778.9 ¦
¦ в расчете на одного работающего москвича ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на выполнение уставных задач ¦рублей ¦688.0 ¦1116.3 ¦1734.3 ¦2446.6 ¦3087.8 ¦3634.2 ¦
¦ в расчете на одного работающего москвича, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ состоящего на учете в МРО ФСС РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
--------------------------------
<*> C учетом переходящего остатка.
<**> Включены в строку 4.1.
Приложение 8
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ РАБОТАЮЩИХ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НА 2001-2003 ГГ. (В ДЕЙСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ)
------------------------------------------------T----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ ¦Ед. ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦
¦ ¦изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5.1. Объемы выплат, на которые в соответствии ¦млрд. руб.¦ 6.8 ¦ 11.0 ¦ 15.0 ¦ 21.0 ¦ 27.0 ¦ 31.0 ¦
¦ с законодательством не начисляются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ страховые взносы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.2. Расчетная база для начисления страховых ¦млрд. руб.¦ 99.7 ¦158.6 ¦ 205.5 ¦ 250.5 ¦ 294.1 ¦ 326.5 ¦
¦ взносов в Фонд занятости (1.5 - 5.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3. Выпадающие плательщики ("нулевые" ¦млрд. руб.¦ 13.7 ¦ 22.2 ¦ 30.4 ¦ 37.4 ¦ 42.0 ¦ 44.4 ¦
¦ балансы), прогнозная база ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.4. Реальная база для начисления страховых ¦млрд. руб.¦ 86.0 ¦136.4 ¦ 175.1 ¦ 213.1 ¦ 252.1 ¦ 282.1 ¦
¦ взносов в Фонд занятости (5.2 - 5.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.5. Собираемость платежей ¦% ¦ 89 ¦ 96 ¦ 97 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦
¦5.6. Фактическая база для начисления ¦млрд. руб.¦ 76.5 ¦130.9 ¦ 169.8 ¦ 208.8 ¦ 247.1 ¦ 276.5 ¦
¦ страховых взносов в Фонд занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.8. Тариф страхового взноса ¦% ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦
¦5.9. Фактическое поступление страховых взносов¦млрд. руб.¦ 2.6 ¦ 4.7 ¦ 6.0 ¦ 7.1 ¦ 8.4 ¦ 9.4 ¦
¦ (5.6 x 5.8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.10. Прочие поступления ¦млрд. руб.¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.1 ¦
¦ Всего доходов (5.9 + 5.10) ¦млрд. руб.¦ 2.8 ¦ 4.9 ¦ 6.1 ¦ 7.2 ¦ 8.6 ¦ 9.5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Отчисления в федеральную часть Фонда ¦млрд. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на выполнение уставных задач ¦млрд. руб.¦ 2.8 ¦ 4.6 ¦ 5.8 ¦ 6.8 ¦ 7.9 ¦ 8.9 ¦
¦ Расходы на содержание аппарата управления¦млрд. руб.¦ 0.06 ¦ 0.09 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦
¦ Страховые взносы ¦млрд. руб.¦ 0.06 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦
¦ Всего расходов (с переходящим остатком) ¦млрд. руб.¦ 3.0 ¦ 5.0 ¦ 6.2 ¦ 7.2 ¦ 8.6 ¦ 9.5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на выполнение уставных задач ¦рублей ¦325.2 ¦538.8 ¦ 675.8 ¦ 799.1 ¦ 925.6 ¦1042.6 ¦
¦ в расчете на одного жителя города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на выполнение уставных задач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в расчете на одного работающего москвича ¦рублей ¦549.6 ¦907.6 ¦1131.6 ¦1331.9 ¦1541.5 ¦1732.9 ¦
L-----------------------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
--------------------------------
<*> Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС (тариф - 0,2%)
перечисляется плательщиками непосредственно на счета Федерального
фонда ОМС.
<**> Платежи на ОМС неработающего населения включаются в состав
бюджетных расходов на здравоохранение и перечисляются в лечебно -
профилактические учреждения через Комитет здравоохранения
г. Москвы и управления здравоохранения административных округов.
Приложение 9
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА НА 2001 ГОД
Объем финансовых ресурсов, направляемый на реализацию проекта
адресной Инвестиционной программы города на 2001 год за счет
средств бюджета города, - 15.09 млрд. рублей, что в сопоставимых
ценах на 15-20 процентов меньше, чем в 2000 году.
При формировании адресной Инвестиционной программы лимиты
капитальных вложений в первоочередном порядке направляются на
решение следующих задач:
- первоочередное обеспечение финансовыми ресурсами комплексной
застройки территории города объектами социальной и инженерной
инфраструктуры;
- продолжение реконструкции кварталов пятиэтажных жилых домов
первых индустриальных серий и ветхого жилого фонда;
- развитие материальной базы отраслей социальной сферы;
- инженерного обеспечения города;
- транспорта и связи;
- экологических проблем.
В проекте адресной Инвестиционной программы Правительства
Москвы (приложения 9.1, 9.2 и 9.3):
1. Предполагается, что в 2001 году будет осуществлено
строительство и ввод в эксплуатацию 3,5 млн. кв. м общей площади
жилых домов, в том числе:
- для сохранения уровня бесплатного муниципального жилья,
предоставляемого очередникам, - 400 тыс. кв. м;
- для переселения из сносимых домов в районах пятиэтажного и
ветхого жилищного фонда - 800 тыс. кв. м;
- для бюджетных организаций и выполнения обязательств перед
регионами - 22,3 тыс. кв. м.
2. Планируется ввод 9 общеобразовательных школ и 4 блоков
начальных классов на 7200 мест (2 - по 1320 мест в ЦАО, 1 - на
990 мест в С. Медведково, 1 - на 660 мест в Ю. Бутово, 2 - на
1650 мест в Марьинском парке) и 10 детских дошкольных учреждений
на 1660 мест (1 - детский сад на 140 мест в Митино, 1 - в
С. Бутово, 2 в Ю. Бутово, 1 - в сложившейся части города и других
районах).
3. Капитальные вложения, предусмотренные проектом
Инвестиционной программы Правительства Москвы, позволят
обеспечить: сопровождение кредитов по строительству института
им. Н.В. Склифосовского и ГКБ N 31, продолжение строительства
боксированного корпуса ГКБ N 2 на 300 коек, многопрофильной
больницы в пос. Отрадное, поликлиник при комплексной застройке,
завершение строительства ЛДК на территории ГКБ N 36, хосписа на
Талдомской ул. и хозяйственно - бытовой зоны ГКОБ N 62, Патолого -
анатомического корпуса и других сооружений многопрофильной
больницы в пос. Отрадное.
4. Планируется завершение строительства театра "Школа
драматического искусства".
5. Осуществление строительства двух горнолыжных склонов, в т.ч.
ввод горнолыжного склона в ЮАО.
6. Будет продолжена работа по выполнению Комплексной целевой
программы реабилитации инвалидов. Планируется в 2001 году
завершить строительство лечебно - реабилитационного центра корпуса
на 100 мест на территории дома - интерната N 15 (ЗАО) и начать
работы по строительству комплекса для профобучения инвалидов в
Лианозово (СВАО).
7. Продолжение реконструкции здания (Б. Татарская ул., 35) для
размещения ОАО "ТВ Центр".
8. Строительство инженерных сетей и коммуникаций для
комплексной застройки новых микрорайонов - Марьинский парк, Южное
и Северное Бутово, Митино и ввод в эксплуатацию инженерных
коммуникаций к жилым домам первого периода индустриального
домостроения.
9. Продолжение строительства пяти районных тепловых станций
ввод в действие 2 тепловых станций РТС ГПЗ и "Крылатское" на
360 Гкал/ч, проложить 22.03 канализационных сетей и коллекторов,
а также 61,73 км водопроводных магистралей.
Проект адресной Инвестиционной программы сформирован в разрезе
отраслей по лимитам капитальных вложений за счет городских
источников и показателям по вводу в действие мощностей.
До настоящего времени федеральными органами не в полной мере
решены вопросы финансирования продолжения строительства объектов
Московского метрополитена, Большого театра и других объектов
федерального назначения.
Приложение 9.1
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ
В 2001 ГОДУ
-----------------------T------------T----------T------------¬
¦Наименование ¦Единица ¦2000 год ¦2001 год ¦
¦мощностей ¦измерения ¦оценка ¦проект ¦
+----------------------+------------+----------+------------+
¦Жилые корпуса ¦тыс. кв. м ¦ 3500 ¦ 3500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Муниципальное жилье, ¦тыс. кв. м ¦ 418.1 ¦ 422.3 ¦
¦включая бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из него: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- за счет средств ¦тыс. кв. м ¦ 418.1 ¦ 22.3 ¦
¦ городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- доля города ¦тыс. кв. м ¦ - ¦ 400.0 ¦
¦ по инвестиционным ¦ ¦ ¦(подлежит ¦
¦ контрактам ¦ ¦ ¦уточнению ¦
¦ ¦ ¦ ¦по отдельным¦
¦ ¦ ¦ ¦контрактам) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод жилья ¦тыс. кв. м ¦ 800.0 ¦ 800.0 ¦
¦по программе ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦
¦пятиэтажного ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦первого периода ¦ ¦ ¦ ¦
¦индустриального ¦ ¦ ¦ ¦
¦домостроения ¦ ¦ ¦ ¦
¦под цели ¦ ¦ ¦ ¦
¦переселения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детские дошкольные ¦зданий ¦ 8 ¦ 10 ¦
¦учреждения ¦------ ¦ ---- ¦ ---- ¦
¦ ¦мест ¦ 1540 ¦ 1660 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общеобразовательные ¦зданий ¦ 18 + 2 ¦ 9 + 4 ¦
¦школы + БНК ¦------ ¦ ------- ¦ -------- ¦
¦ ¦мест ¦ 12510 ¦ 7200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поликлиники ¦зданий ¦ 3 ¦ 6 ¦
¦ ¦--------- ¦ ---- ¦ ---- ¦
¦ ¦посещений ¦ 2180 ¦ 2650 ¦
¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подстанции ¦единиц ¦ 1 ¦ - ¦
¦скорой помощи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Горнолыжные ¦единиц ¦ - ¦ 1 ¦
¦склоны ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отделения милиции ¦зданий ¦ 4 ¦ 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пожарные депо ¦единиц ¦ 1 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дороги ¦тыс. кв. м ¦ 431.34 ¦ 379.85 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Водостоки ¦км ¦ 35.81 ¦ 30.17 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коллекторы для ¦км ¦ 6.66 ¦ 1.15 ¦
¦подземных ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пешеходные переходы ¦единиц ¦ 10 ¦ 7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Водопроводные ¦км ¦ 109.3 ¦ 61.73 ¦
¦магистрали ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Канализационные ¦км ¦ 18.67 ¦ 22.03 ¦
¦коллекторы и сети ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газовые сети ¦км ¦ 48.24 ¦ 21.95 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Тепловые сети ¦км ¦ 55.45 ¦ 24.43 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Тепловые станции ¦Гкал/ч ¦ 786.00 ¦ 360.00 ¦
L----------------------+------------+----------+-------------
Приложение 9.2
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 2001-2003 ГГ.
млн. руб. в ценах соотв. лет
---------------------------T--------T--------T---------T---------¬
¦Наименование ¦2000 год¦2001 год¦2002 год ¦2003 год ¦
¦ ¦(оценка)¦(проект)¦(прогноз)¦(прогноз)¦
+--------------------------+--------+--------+---------+---------+
¦Государственные инвестиции¦20035.54¦15090.00¦ 16446.44¦ 19444.94¦
¦(всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комплекс социальной сферы ¦ 8360.34¦ 4345.50¦ 4495.42¦ 4721.29¦
¦из них: ¦ ¦ <*>¦ <*>¦ <*>¦
¦Жилищное строительство ¦ 3989.83¦ 177.00¦ 205.32¦ 230.00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦ 1585.48¦ 1458.80¦ 1482.43¦ 1507.26¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦ 1761.12¦ 2048.50¦ 2040.54¦ 2038.93¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура и искусство ¦ 707.83¦ 475.00¦ 529.54¦ 652.39¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Физическая культура ¦ 116.77¦ 32.20¦ 41.09¦ 50.62¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная политика ¦ 56.71¦ 44.00¦ 56.14¦ 69.17¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства массовой ¦ 142.60¦ 110.00¦ 140.36¦ 172.92¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комплекс городского ¦ 9570.35¦ 9488.00¦ 10405.78¦ 12819.92¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальное строительство¦ 6779.29¦ 7602.00¦ 8126.84¦ 10012.27¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспорт, дорожное ¦ 1218.19¦ 525.89¦ 543.45¦ 669.51¦
¦хозяйство, связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Охрана окружающей среды ¦ 1012.95¦ 914.11¦ 1166.40¦ 1437.01¦
¦и природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Энергетика ¦ 279.00¦ 224.00¦ 285.82¦ 352.14¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Торговля и общественное ¦ 67.37¦ 20.00¦ 25.52¦ 31.44¦
¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бытовое обслуживание ¦ 213.55¦ 202.00¦ 257.75¦ 317.55¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комплекс архитектуры, ¦ 503.28¦ 341.00¦ 403.22¦ 496.76¦
¦строительства, развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и реконструкции города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 127.01¦ 120.00¦ 153.12¦ 188.64¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и строительство ¦ 376.27¦ 221.00¦ 250.10¦ 308.12¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отрасли, не входящие ¦ 1601.57¦ 915.50¦ 1142.02¦ 1406.97¦
¦в комплексы городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правоохранительная ¦ 233.74¦ 78.00¦ 134.78¦ 189.25¦
¦деятельность и обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Информатика ¦ 80.00¦ 80.00¦ 102.08¦ 125.77¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие отрасли хозяйства ¦ 1097.99¦ 335.05¦ 526.99¦ 649.25¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы в рамках ¦ 189.84¦ 422.45¦ 378.17¦ 442.70¦
¦инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+--------+--------+---------+----------
--------------------------------
<*> Кроме того, муниципальное жилье в 2001-2003 годах строится
по инвестиционным контрактам (как доля города).
Приложение 9.3
к постановлению Правительства
Москвы
от 5 сентября 2000 г. N 710
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2001 ГОДУ
ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
(млн. рублей)
----------------------------T-------------T---------T------------¬
¦Отрасль, объект ¦Годы ¦Лимит на ¦Наличие ¦
¦ ¦строительства¦2001 год ¦утвержденной¦
¦ ¦ ¦ ¦ПСД ¦
+---------------------------+-------------+---------+------------+
¦ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ 15090.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ¦ ¦ 4345.50¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищное строительство ¦ ¦ 177.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство жилья для ¦ ¦ 129.73¦ ¦
¦бюджетных организаций: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ул. Медынская, д. 5, ¦ 1998-2001 ¦ 40.70¦ утв. ¦
¦корп. 129 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ул. Алтайская, д. 20 ¦ 2001-2002 ¦ 6.30¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дер. Поливаново, ¦ 1998-2001 ¦ 30.73¦ утв. ¦
¦Подольский район ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ПИР (разработка проектов ¦ ¦ 52.00¦ ¦
¦районов пятиэтажной ¦ ¦ ¦ ¦
¦застройки) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обязательства города ¦ ¦ 47.27¦ ¦
¦перед регионами: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- г. Севастополь ¦ ¦ 47.27¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦ ¦ 1458.80¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общеобразовательные школы -¦ ¦ ¦ ¦
¦9 школ и 4 БНК на ¦ ¦ ¦ ¦
¦7200 мест: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Центральный округ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Школа N 36, ¦ 1999-2001 ¦ 128.99¦ на утв. ¦
¦2-й Обыденский пер. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Школа N 1233, ¦ 1999-2001 ¦ 135.55¦ утв. ¦
¦Б. Афанасьевский пер., 27 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Юго - Восточный округ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Марьинский парк, ¦ 2000-2001 ¦ 90.44¦ на утв. ¦
¦мкр. 42В, корп. 51 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Пристройка к школе N 475¦ 1998-2001 ¦ 52.56¦ на утв. ¦
¦Люблинская ул., 39/2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Центр образования N 491 ¦ 1999-2001 ¦ 32.98¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Марьинский парк, мкр. 9,¦ 2001-2001 ¦ 83.29¦ утв. ¦
¦корп. 10 + инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. БНК к школе N 1903, ¦ 2001-2001 ¦ 43.00¦ТЭО на ¦
¦Марьинский парк, мкр. 1а, ¦ ¦ ¦согласо- ¦
¦к. 30; ул. Новомарьинская, ¦ ¦ ¦вании ¦
¦д. 7, к. 2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Здание школьного типа ¦ 2001-2001 ¦ 56.62¦ТЭО на ¦
¦рядом со школой N 1043, ¦ ¦ ¦согласо- ¦
¦Марьинский парк, мкр. 2, ¦ ¦ ¦вании ¦
¦к. 28а ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. БНК к школе N 1902, ¦ 2001-2002 ¦ 21.61¦ТЭО на ¦
¦Марьинский парк, мкр. 1б, ¦ ¦ ¦согласо- ¦
¦к. 31, Мячковский бульвар, ¦ ¦ ¦вании ¦
¦10, к. 2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Северо - Восточный ¦ ¦ ¦ ¦
¦округ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. С. Медведково, ¦ 1998-2001 ¦ 73.57¦ на утв. ¦
¦мкр. 10-10а, ул. Широкая, ¦ ¦ ¦ ¦
¦вл. 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Северный округ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Пристройка столовой ¦ 1998-2001 ¦ 53.56¦ утв. ¦
¦и спального корпуса ¦ ¦ ¦ ¦
¦к дет. дому N 50, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Зорге, 12 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Юго - Западный округ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Ю. Бутово, компл. В ¦ 2001-2001 ¦ 62.50¦ утв. ¦
¦к. 21 + инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Ю. Бутово, мкр. Б, ¦ 2001-2001 ¦ 62.74¦ на утв. ¦
¦к. 26 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Ю. Бутово, центр ¦ 2001-2001 ¦ 56.83¦ на утв. ¦
¦Чечера, к. 7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Ю. Бутово, компл. В ¦ 2001-2002 ¦ 10.00¦ утв. ¦
¦к. 22 + инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие объекты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Центральный округ ¦ 1999-2002 ¦ 87.63¦ на утв. ¦
¦Московский городской ¦ ¦ ¦ ¦
¦психолого - педагогический ¦ ¦ ¦ ¦
¦институт, ул. Сретенка, ¦ ¦ ¦ ¦
¦д. 27/29 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Восточный округ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дострой здания техникума, ¦ 1998-2002 ¦ 32.40¦ на утв. ¦
¦ул. Чечулина, д. 4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детские дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения 10 ДДУ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1660 мест ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Северный округ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. 6-й Новоподмосковный ¦ 2000-2001 ¦ 24.23¦ утв. ¦
¦пер., корп. 56 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Юго - Западный округ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. С. Бутово, мкр. 5 ¦ 2000-2001 ¦ 32.40¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Ю. Бутово, мкр. 4а, ¦ 2001-2001 ¦ 41.53¦ утв. ¦
¦к. 13 + инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Ю. Бутово, компл. Д, ¦ 2001-2001 ¦ 26.23¦ утв. ¦
¦к. 14 + инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Ю. Бутово, мкр. Б, ¦ 2001-2002 ¦ 10.00¦ПСД в СЭУ ¦
¦к. 24 + инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Ю. Бутово, мкр. В, ¦ 2001-2002 ¦ 10.00¦ утв. ¦
¦к. 23 + инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Ю. Бутово, мкр. 1, ¦ 2001-2002 ¦ 5.15¦ утв. ¦
¦к. 2 + инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Северо - Западный округ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Митино, мкр. 11, ¦ 1999-2001 ¦ 21.70¦ утв. ¦
¦корп. Д-1 + инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Северо - Восточный округ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Шереметьевская ул. ¦ 2001-2001 ¦ 30.20¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Юго - Восточный округ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Марьинский парк, ¦ 2001-2001 ¦ 25.60¦ утв. ¦
¦мкр. 42а, к. 17 + инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Марьинский парк, мкр. 9,¦ 2001-2001 ¦ 26.65¦ утв. ¦
¦к. 11а ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Марьинский парк, ¦ 2001-2001 ¦ 36.46¦ПСД в СЭУ ¦
¦мкр. 43, к. 20 + инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Марьинский парк, ¦ 2001-2001 ¦ 27.38¦ утв. ¦
¦мкр. 42а, к. 26 + инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Марьинский парк, ¦ 2001-2002 ¦ 10.00¦ утв. ¦
¦мкр. 8, к. 23 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ ¦ 15.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оборудование ¦ ¦ 32.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦ ¦ 2048.50¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Развитие коечного ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда стационарных ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечебно - профилактических ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство ¦ 1991-2003 ¦ 90.30¦ утв. ¦
¦боксированного корпуса ГКБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 2 на 300 коек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лечебно - диагностический ¦ 1993-2001 ¦ 95.97¦ утв. ¦
¦корпус ГКБ N 36 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лабораторный корпус ¦ 1982-2003 ¦ 0.30¦ утв. ¦
¦ЦНИИ гастроэнтерологии ¦ ¦ ¦ ¦
¦(охрана объекта) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лечебно - диагностический ¦ 1990-2004 ¦ 0.30¦ утв. ¦
¦корпус ГКБ им. С.П. Боткина¦ ¦ ¦ ¦
¦на 800 коек (охрана ¦ ¦ ¦ ¦
¦объекта) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Скорая помощь ¦ ¦ ¦ ¦
¦- подстанции скорой ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинской помощи: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жулебино, Новорязанское ¦ 1997-2000 ¦ 1.40¦ утв. ¦
¦шоссе (сезонные работы) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Новая Ипатовка, вл. 4 ¦ 2001-2002 ¦ 10.40¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ул. Мневники, вл. 5 ¦ 2001-2002 ¦ 10.40¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ул. Пантелеевская, 14 ¦ 2001-2003 ¦ 10.40¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Станция скорой и неотложной¦ 2001-2002 ¦ 19.06¦ утв. ¦
¦медицинской помощи, ¦ ¦ ¦ ¦
¦центральная диспетчерская, ¦ ¦ ¦ ¦
¦Институтский пер., 5, ЦАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здание автобазы скорой ¦ 1989-2001 ¦ 2.30¦ утв. ¦
¦помощи в Чертаново ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- обслуживание кредита ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГКБ N 31 ¦ ¦ 400.00¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция НИИ ¦ ¦ 271.70¦ утв. ¦
¦им. Н.В. Склифосовского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поликлиники, ввод 6/2650 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детская п-ка, Братеево, ¦ 2000-2001 ¦ 83.00¦ утв. ¦
¦1б-22, ЮАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инженерное оборудование, ¦ 2000-2001 ¦ 2.80¦ утв. ¦
¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Взрослая п-ка, Марьинский ¦ 2000-2001 ¦ 67.30¦ на утв. ¦
¦парк, 7-15, ЮВАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Митино, 8г-22, СЗАО ¦ 2000-2001 ¦ 140.36¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Люблино, 38б-45, ¦ 2000-2001 ¦ 99.50¦ на утв. ¦
¦ЮВАО + инженерные ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Марьинский парк, 8-26, ЮВАО¦ 2000-2002 ¦ 105.04¦ на утв. ¦
¦+ инженерные коммуникации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зоологическая ул., 15, ЦАО ¦ 1998-2002 ¦ 153.50¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вновь начинаемые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стомат., Крюково, 16-1634 ¦ 2001-2003 ¦ 10.40¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Марьинский парк, мкр. 9, ¦ 2001-2002 ¦ 10.40¦ на утв. ¦
¦взрослая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Марьинский парк, мкр. 9, ¦ 2001-2003 ¦ 10.40¦ на утв. ¦
¦детская ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Марьинский парк, 43-13, ¦ 2001-2002 ¦ 10.40¦ на утв. ¦
¦взрослая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Марьинский парк, 43-11, ¦ 2001-2002 ¦ 10.40¦ на утв. ¦
¦детская ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ю. Бутово, мкр. "В", ¦ 2001-2002 ¦ 10.40¦ на утв. ¦
¦к. 30 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ю. Бутово, мкр. "Б", ¦ 2001-2003 ¦ 10.40¦ на утв. ¦
¦к. 29 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кожухово, мкр. 4, ¦ 2001-2003 ¦ 10.40¦ на утв. ¦
¦к. 27 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сезонные работы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жулебино, 4а-34, 1110, ¦ 1996-2000 ¦ 2.00¦ утв. ¦
¦п/см. ЮВАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ново - Косино, 3-72, 750 ¦ 1997-2000 ¦ 1.80¦ утв. ¦
¦п/см., ВАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детская п-ка с травмо - ¦ 1998-2000 ¦ 1.80¦ утв. ¦
¦пунктом, Ново - Косино, ¦ ¦ ¦ ¦
¦3-73, 320, п/см. ВАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство хосписов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хоспис на Талдомской ул., ¦ 2000-2001 ¦ 46.90¦ утв. ¦
¦вл. 2, САО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хоспис, пос. Рублево ¦ 2001-2003 ¦ 28.07¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хоспис, пос. Некрасовка ¦ 2001-2003 ¦ 28.07¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хоспис, г. Зеленоград ¦ 2001-2003 ¦ 28.06¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство других ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Санпропускник, Нижний ¦ 2000-2002 ¦ 12.50¦ утв. ¦
¦Сусальный пер., ЦАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хоз. - быт. зона ГКОБ N 62 ¦ 1998-2001 ¦ 41.30¦ утв. ¦
¦(финская котельная) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вертолетная площадка ГКБ ¦ ¦ 1.97¦ утв. ¦
¦N 67 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оборудование, не входящее ¦ ¦ 35.00¦ ¦
¦в смету строек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ ¦ 25.80¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство комплекса ¦ 1981-2002 ¦ 61.50¦на переутв. ¦
¦многопрофильной больницы ¦ ¦ ¦ ¦
¦в пос. Отрадное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПАК и другие сооружения ¦ 1993-2001 ¦ 60.00¦ утв. ¦
¦многопрофильной больницы ¦ ¦ ¦ ¦
¦в пос. Отрадное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Аптечные склады ¦ 1992-2002 ¦ 0.30¦ утв. ¦
¦на Стрелецкой ул. (охрана ¦ ¦ ¦ ¦
¦объекта) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюро судмедэкспертизы ¦ 1995-2003 ¦ 0.30¦ утв. ¦
¦в Котляково (охрана ¦ ¦ ¦ ¦
¦объекта) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кожно - венерологический ¦ 1997-2002 ¦ 0.30¦ утв. ¦
¦диспансер по Косинской ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦(охрана объекта) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пристройка к горбольнице ¦ 1997-2002 ¦ 25.60¦ утв. ¦
¦N 3 в Зеленограде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура и искусство ¦ ¦ 475.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Московский театр "Школа ¦ 1999-2001 ¦ 405.00¦ утв. ¦
¦драматического искусства" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция Музея - ¦ 2001-2002 ¦ 60.00¦ не утв. ¦
¦заповедника "Коломенское" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оборудование, не входящее ¦ ¦ 10.00¦ ¦
¦в сметы строек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная политика ¦ ¦ 44.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная защита населения¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лечебно - реабилитационный ¦ 1995-2001 ¦ 36.04¦ утв. ¦
¦корпус на территории дома -¦ ¦ ¦ ¦
¦интерната N 15, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Ак. Павлова, 15 (ЗАО) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учебно - производственный ¦ 2001-2003 ¦ 2.79¦ утв. ¦
¦корпус в Лианозово, ¦ ¦ ¦ ¦
¦пр.пр. 4837 (СВАО) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ ¦ 5.17¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Физическая культура и спорт¦ ¦ 32.20¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство горнолыжных ¦ ¦ ¦ ¦
¦склонов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Горнолыжный склон, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Салтыковская (ВАО) ¦ 2001-2002 ¦ 8.09¦ не утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Горнолыжный склон, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Воронежская (ЮАО) ¦ 2001 ¦ 16.71¦ не утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ ¦ 7.40¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства массовой ¦ ¦ 110.00¦ не утв. ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КОМПЛЕКС ГОРОДСКОГО ¦ ¦ 9488.00¦ ¦
¦ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальное строительство ¦ ¦ 7602.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция инженерных ¦ ¦ 502.20¦частично ¦
¦коммуникаций и сооружений ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦в центральной части Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комплексная жилая застройка¦ ¦ 4724.30¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инженерные коммуникации: ¦ ¦ 2390.30¦ ¦
¦- Марьинский парк ¦ ¦ 699.00¦ ¦
¦- м/р 7 ¦ ¦ 11.80¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- м/р 8 ¦ ¦ 11.80¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- м/р 9 ¦ ¦ 209.50¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- м/р 11 ¦ ¦ 124.70¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- м/р 12 ¦ ¦ 147.30¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- м/р 42 ¦ ¦ 12.30¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- м/р 43 ¦ ¦ 5.00¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие м/р ¦ ¦ 111.80¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и озеленение м/р 2, 4 ,6 ¦ ¦ 64.80¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Южное Бутово ¦ ¦ 542.70¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- м/р 1 ¦ ¦ 19.50¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- комплекс "А" ¦ ¦ 337.50¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- комплекс "Б" ¦ ¦ 35.90¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- комплекс "В" ¦ ¦ 30.20¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие м/р ¦ ¦ 53.90¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- благоустройство ¦ ¦ 65.70¦ на утв. ¦
¦и озеленение усадьбы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чернево ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Северное Бутово ¦ ¦ 86.60¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- м/р 2А, 6А ¦ ¦ 64.60¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- м/р 6А ¦ ¦ 22.00¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Митино ¦ ¦ 50.50¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- м/р 2, 3 ¦ ¦ 2.20¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие (газопровод, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ теплосеть, связка) ¦ ¦ 48.30¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Жулебино ¦ ¦ 63.40¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- теплосеть от РТС до м/р 5¦ ¦ 63.40¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Братеево ¦ ¦ 8.60¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- берегоукрепление реки ¦ ¦ 8.60¦ ¦
¦Москвы в районе Сабурово ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Зеленоград ¦ ¦ 180.90¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- коллектор от м/р 14 ¦ ¦ ¦ ¦
¦до Александровки ¦ ¦ 125.80¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дорога по пр. 65 ¦ ¦ 38.50¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие ¦ ¦ 16.60¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Куркино ¦ ¦ 406.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дороги по магистралям ¦ ¦ 219.00¦ на утв. ¦
¦1, 2, 4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- магистраль Куркино - ¦ ¦ 50.00¦ на утв. ¦
¦ул. Свободы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- магистральные сети ¦ ¦ 55.90¦ на утв. ¦
¦водопровода, канализации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦дождевой канализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- КНС ¦ ¦ 56.60¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ПКЛ ¦ ¦ 12.90¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- насосная станция ¦ ¦ 11.60¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- точечная застройка ¦ ¦ 352.60¦част. утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- городские дороги ¦ ¦ 21.60¦ ¦
¦и внеплощадочные сети ¦ ¦ ¦ ¦
¦пос. Потапово ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- РТС ¦ ¦ 2212.40¦ на утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- рекультивация ¦ ¦ 100.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сооружения депонирования ¦ ¦ 100.00¦ утв. ¦
¦в парковой зоне жилого ¦ ¦ ¦ ¦
¦района Марьинского парка, ¦ ¦ ¦ ¦
¦кроме того за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦экофонда - 100 млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инженерное обеспечение ¦ ¦ 1362.19¦ ¦
¦реконструируемых кварталов ¦ ¦ ¦ ¦
¦пятиэтажного и ветхого ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по заказчикам: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ОАО "Москапстрой" ¦ ¦ 1094.10¦ ¦
¦в том числе по округам: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Северный округ ¦ ¦ 223.90¦частично ¦
¦ ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Северо - Восточный округ ¦ ¦ 194.20¦частично ¦
¦ ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦- Северо - Западный округ ¦ ¦ 13.80¦частично ¦
¦ ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦- Зеленоградский округ ¦ ¦ 75.20¦частично ¦
¦ ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦- Западный округ ¦ ¦ 26.10¦частично ¦
¦ ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦- Восточный округ ¦ ¦ 64.10¦частично ¦
¦ ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦- Южный округ ¦ ¦ 170.00¦частично ¦
¦ ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦- Юго - Западный округ ¦ ¦ 207.70¦частично ¦
¦ ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦- Юго - Восточный округ ¦ ¦ 32.10¦частично ¦
¦ ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦- Управление ¦ ¦ 150.30¦на утв. ¦
¦экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦застройки - Западный округ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- другие заказчики - ¦ ¦ 204.79¦ утв. ¦
¦инвесторы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общегородские объекты ¦ ¦ 80.60¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие направления ¦ ¦ 932.71¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Водопроводные сооружения ¦ ¦ 329.99¦ утв. ¦
¦и сети ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция тепловых ¦ ¦ 222.80¦ утв. ¦
¦сетей в разных районах ¦ ¦ ¦ ¦
¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция газовых ¦ ¦ 104.36¦ утв. ¦
¦сетей в разных районах ¦ ¦ ¦ ¦
¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коллекторы, туалеты, ¦ ¦ 109.99¦частично ¦
¦благоустройство ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Долевое участие ¦ ¦ 45.57¦ утв. ¦
¦Правительства Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦в строительстве ¦ ¦ ¦ ¦
¦водопроводно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦канализационных объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Устройство и реконструкция ¦ 2001-2001 ¦ 30.00¦ на утв. ¦
¦наружного освещения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производственная база ¦ 1999-2001 ¦ 6.30¦ утв. ¦
¦в промзоне Чертаново ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Световое оформление города ¦ 2000-2002 ¦ 20.00¦разраба- ¦
¦ ¦ ¦ ¦тывается ¦
¦Теплоснабжение пос. ¦ 1998-2003 ¦ 8.71¦ утв. ¦
¦Москворечье (Каширское ш., ¦ ¦ ¦ ¦
¦вл. 50, вл. 54) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение оборудования, ¦ ¦ 30.00¦ ¦
¦не входящего в сметы строек¦ ¦ ¦ ¦
¦для предприятий УЖКХиБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение оборудования, ¦ ¦ 5.00¦ ¦
¦не входящего в сметы строек¦ ¦ ¦ ¦
¦для предприятий УТЭХ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ ¦ 20.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспорт, дорожное ¦ ¦ 525.89¦ ¦
¦хозяйство и связь ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производственная база ¦ 1994-2002 ¦ 11.00¦ утв. ¦
¦ремонта трамвайных путей ¦ ¦ ¦ ¦
¦для ж/д войск в Бутово ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Автобусный парк ¦ 1992-2002 ¦ 15.69¦ утв. ¦
¦в г. Зеленограде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР и опытная эксплуатация ¦ ¦ 100.00¦ ¦
¦первоочередной трассы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Московской монорельсовой ¦ ¦ ¦ ¦
¦дороги ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Городские сети для ¦ 1996-2003 ¦ 3.00¦ утв. ¦
¦телефонизации ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструиров. кварталов ¦ ¦ ¦ ¦
¦в застроенной территории ¦ ¦ ¦ ¦
¦МО "Фили - Давыдково" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объекты радиофикации СВАО, ¦ 2001-2001 ¦ 5.31¦ утв. ¦
¦САО, ЗАО и пос. Внуково ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Автобусный парк ¦ 1982-2002 ¦ 9.84¦ утв. ¦
¦в промзоне Чертаново ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Троллейбусный парк ¦ 1997-2002 ¦ 6.42¦ утв. ¦
¦в Ново - Косино ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Троллейбусный парк ¦ 1998-2003 ¦ 6.65¦ утв. ¦
¦в Митино ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Тяговые подстанции для ¦ 1998-2002 ¦ 6.08¦ утв. ¦
¦стр-ва контактной сети ¦ ¦ ¦ ¦
¦троллейбусной линии ¦ ¦ ¦ ¦
¦по Можайскому шоссе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Т/подстанция N 18 ¦ 2001-2002 ¦ 0.40¦ утв. ¦
¦по Михалковской ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦(взамен нах. в авар. ¦ ¦ ¦ ¦
¦состоянии) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение подвижного ¦ 2001-2001 ¦ 360.00¦ ¦
¦состава ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ ¦ 1.50¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Охрана окружающей среды ¦ ¦ 914.11¦ ¦
¦и природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Канализационные сооружения ¦ ¦ 331.56¦ утв. ¦
¦и сети ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство объектов ¦ ¦ 537.70¦частично ¦
¦санитарной очистки города ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие направления ¦ ¦ 44.85¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оборудование коллекторов ¦ ¦ 10.74¦ утв. ¦
¦и водовыпусков приборами ¦ ¦ ¦ ¦
¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Рекультивация полигона ¦ 1995-2004 ¦ 2.10¦ утв. ¦
¦по захоронению ТБО ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Щербинка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Создание производства по ¦ 2001-2003 ¦ 1.00¦разраба- ¦
¦переработке кино- ¦ ¦ ¦тывается ¦
¦и фотопленки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ ¦ 0.50¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здание 101 (I очередь) ¦ 1995-2003 ¦ 15.00¦ утв. ¦
¦Блок спецпрачечной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Могильник скваженного типа ¦ 1998-2002 ¦ 2.00¦ утв. ¦
¦в зоне строгого режима ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Корпус приготовления ¦ 1998-2002 ¦ 5.30¦ утв. ¦
¦сорбента зд. 116 по ГП ¦ ¦ ¦ ¦
¦II очередь ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Корпус прессования ¦ 1997-2003 ¦ 0.70¦ утв. ¦
¦и складирования РАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приповерхностная ¦ 1999-2005 ¦ 2.00¦ на утв. ¦
¦геолаборатория "Геолаб" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Московский городской ¦ 2000-2004 ¦ 5.51¦ на утв. ¦
¦кинологический центр ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Энергетика ¦ ¦ 224.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Долевое участие ¦ ¦ 224.00¦частично ¦
¦Правительства Москвы ¦ ¦ ¦утв. ¦
¦в строительстве ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроподстанций ¦ ¦ ¦ ¦
¦и тепломагистралей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Торговля и общественное ¦ ¦ 20.00¦ ¦
¦питание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГУПП "Фирма - Солнцево" ¦ 1999-2001 ¦ 2.90¦разраба- ¦
¦(рабочее проектирование), ¦ ¦ ¦тывается ¦
¦Солнцево, ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производственная ул., 11 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГУПП "Фирма - Солнцево" ¦ 2001 ¦ 3.50¦разраба- ¦
¦(СМР по распределительному ¦ ¦ ¦тывается ¦
¦центру для обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы), Солнцево, ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производственная ул., 11 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦УГОРПП "Фирма - Таганка" ¦ 2001 ¦ 1.40¦разраба- ¦
¦(рабочее проектирование), ¦ ¦ ¦тывается ¦
¦Автомобильный проезд, 10, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЮВАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проведение работ по ¦ 2000-2001 ¦ 6.20¦ утв. ¦
¦реконструкции систем ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Верхние Поля, 30, ЮВАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Школьно - базовая столовая,¦ 1994-2001 ¦ 6.00¦ утв. ¦
¦Солнцево, мкр. 5, корп. 20 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бытовое обслуживание ¦ ¦ 202.00¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦и реконструкция объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ритуального назначения ¦ ¦ ¦ ¦
¦на период 2001-2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство инженерных ¦ ¦ 10.87¦ утв. ¦
¦коммуникаций к кладбищу ¦ ¦ ¦ ¦
¦в Ногинском районе ¦ ¦ ¦ ¦
¦Моск. обл. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расширение Щербинского ¦ ¦ 89.13¦ утв. ¦
¦кладбища на 30 га, ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкция комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
¦Николо - Архангельского ¦ ¦ ¦ ¦
¦крематория с заменой печей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция Хованского ¦ 1998-2002 ¦ 17.40¦ утв. ¦
¦крематория ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расширение подъездной ¦ 1997-2002 ¦ 14.53¦ утв. ¦
¦дороги к Хованскому ¦ ¦ ¦ ¦
¦западному кладбищу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция комплекса ¦ 1997-2002 ¦ 19.90¦ утв. ¦
¦"Некрополь - Троекурово" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выполнение экологических ¦ 1997-2001 ¦ 15.30¦ утв. ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦по Перепечинскому кладбищу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оборудование, не входящее ¦ ¦ 15.50¦ ¦
¦в сметы строек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР (объекты ритуального ¦ ¦ 6.72¦ ¦
¦назначения) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР (гаражи) ¦ ¦ 2.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных бань ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство муниципальной¦ 1999-2003 ¦ 10.65¦ утв. ¦
¦бани в САО (ул. Дубнинская)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРЫ, ¦ ¦ 341.00¦ ¦
¦СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Промышленность, энергетика ¦ ¦ 221.00¦ ¦
¦и строительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Содержание Мосгосэкспертизы¦ ¦ 25.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Компенсационное ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ВНИИЖелезобетона ¦ 1999-2002 ¦ 47.97¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство карьера ¦ 2000-2002 ¦ 10.00¦ утв. ¦
¦месторождения ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Сюскюянсаари" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство карьера ¦ 2000-2002 ¦ 3.74¦ на утв. ¦
¦месторождения "Калгувара" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция ¦ 2000-2003 ¦ 32.37¦ утв. ¦
¦и техническое ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевооружение завода ¦ ¦ ¦ ¦
¦ООО "Карельский гранит" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДСФ-2 Питкяранского ¦ 1992-2001 ¦ 7.00¦ на утв. ¦
¦карьероуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство ¦ 1999-2004 ¦ 3.00¦ на утв. ¦
¦и реконструкция карьера ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Нюрин - Саври-2" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция ¦ 2000-2004 ¦ 11.31¦ утв. ¦
¦и техническое ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевооружение завода ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "МКК - Саянмрамор" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство карьерного ¦ 2000-2001 ¦ 1.00¦ утв. ¦
¦участка "Южный" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство карьерного ¦ 2000-2001 ¦ 1.00¦ утв. ¦
¦участка "Северный" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство ¦ 1999-2001 ¦ 2.43¦ на утв. ¦
¦и реконструкция карьера ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Дуковский" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство ¦ 1999-2001 ¦ 3.40¦ на утв. ¦
¦и реконструкция карьера ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Пиштулимский" с ДСУ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство школы, ¦ 1999-2001 ¦ 12.00¦ утв. ¦
¦п. Сейка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство фабрики ¦ 1999-2002 ¦ 2.60¦ на утв. ¦
¦по производству ¦ ¦ ¦ ¦
¦волластонитовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦концентратов. п. Сейка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство карьера ¦ ¦ 1.88¦ ¦
¦месторождения "Одъявор" ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ПИР) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Утепление фасадов: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Хабаровская ул., 24 ¦ 2001 ¦ 21.25¦ утв. ¦
¦- ул. Липецкая, 34/25 ¦ 2001-2002 ¦ 6.17¦ утв. ¦
¦- Ясный проезд, 5А ¦ 2001 ¦ 3.68¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ ¦ 25.20¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сельское хозяйство ¦ ¦ 120.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Компенсационное ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Колхоз "Завет Ильича", ¦ 1998-2001 ¦ 50.57¦ утв. ¦
¦1-я очередь строительства ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- совхоз им. XXI съезда ¦ ¦ ¦ ¦
¦КПСС ¦ ¦ ¦ ¦
¦Тепличный комбинат 1-я ¦ 1989-2002 ¦ 23.42¦ утв. ¦
¦очередь ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Тепличный комбинат ¦ 1994-2001 ¦ 40.51¦ утв. ¦
¦2-я очередь ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Общественный центр ¦ 1994-2002 ¦ 5.50¦ утв. ¦
¦в пос. Дрожжино, ¦ ¦ ¦ ¦
¦влад. 17-19 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОТРАСЛИ, НЕ ВХОДЯЩИЕ ¦ ¦ 915.50¦ ¦
¦В КОМПЛЕКСЫ ГОРОДСКОГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦УПРАВЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правоохранительная ¦ ¦ 78.00¦ ¦
¦деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция и расширение ¦ 1994-2001 ¦ 16.35¦ утв. ¦
¦базового центра служебного ¦ ¦ ¦ ¦
¦собаководства, г. Балашиха,¦ ¦ ¦ ¦
¦Московская обл. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учебно - спальный корпус ¦ 1995-2001 ¦ 5.25¦ утв. ¦
¦милицейского колледжа N 1, ¦ ¦кроме ¦ ¦
¦ул. Фабрициуса, 26 Северо -¦ ¦того ¦ ¦
¦Западный округ ¦ ¦5.25 - ¦ ¦
¦ ¦ ¦за счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦СЗАО ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОВД "Южное Бутово", ¦ 1995-2001 ¦ 14.50¦ утв. ¦
¦мкр. Поляны, корп. 11, ЮЗАО¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пождепо, ул. 16-я Парковая,¦ 1994-2002 ¦ 10.00¦ утв. ¦
¦ВАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Изолятор временного ¦ 2000-2001 ¦ 3.40¦ утв. ¦
¦содержания, ¦ ¦кроме ¦ ¦
¦ул. Осташковская, 11а, ¦ ¦того ¦ ¦
¦Северо - Восточный округ ¦ ¦3.40 - ¦ ¦
¦ ¦ ¦за счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦СВАО ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в/г СМВЧ МО ВВ МВД РФ, ¦ 2001 ¦ 2.00¦ утв. ¦
¦ул. Квесисская, 6, ¦ ¦кроме ¦ ¦
¦Северный округ ¦ ¦того ¦ ¦
¦ ¦ ¦4.00 - ¦ ¦
¦ ¦ ¦за счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦САО и ЦАО¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в/г СМВЧ МО ВВ МВД ПФ, ¦ 1998-2001 ¦ 2.50¦ утв. ¦
¦ул. Рябиновая, 48, КБО, ¦ ¦кроме ¦ ¦
¦Западный округ ¦ ¦того ¦ ¦
¦ ¦ ¦2.50 - ¦ ¦
¦ ¦ ¦за счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЗАО ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция здания ГУВД, ¦ 2001 ¦6.00 - ¦ утв. ¦
¦ул. Средняя Переяславская, ¦ ¦за счет ¦ ¦
¦27, стр. 2 ¦ ¦средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦МВД РФ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оборудование, не входящее ¦ ¦ 21.00¦ ¦
¦в сметы строек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ ¦ 3.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Информатика ¦ ¦ 80.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы - прочие ¦ ¦ 335.05¦ ¦
¦отрасли хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОВК с командным пунктом ¦ 1998-2002 ¦ 12.30¦ на утв. ¦
¦Люблинского р-на, ¦ ¦ ¦ ¦
¦Марьинский парк ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР на строительство новых ¦ 2001 ¦ 4.50¦ ¦
¦зданий военкоматов ¦ ¦ ¦ ¦
¦Савеловского, Останкинского¦ ¦ ¦ ¦
¦и Бутырского районов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здание культурно - бытового¦ 1999-2001 ¦ 11.60¦ утв. ¦
¦назначения на территории ¦ ¦ ¦ ¦
¦санатория "Литвиново" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция здания ¦ 1998-2001 ¦ 6.10¦ утв. ¦
¦Постоянного ¦ ¦ ¦ ¦
¦представительства Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦в Санкт - Петербурге ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дворец бракосочетания N 4 ¦ 1999-2001 ¦ 5.20¦ утв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Благоустройство, ¦ 2000-2002 ¦ 35.00¦ утв. ¦
¦берегоукрепительные работы ¦ ¦ ¦ ¦
¦представительской ¦ ¦ ¦ ¦
¦резиденции Мэрии Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция существующих ¦ 1996-2002 ¦ 33.70¦ утв. ¦
¦строений, благоустройство, ¦ ¦ ¦ ¦
¦инж. коммуникации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦о/л "Литвиново" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство сооружений, ¦ 1999-2002 ¦ 37.00¦ утв. ¦
¦благоустройство, ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкция инж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникаций, з/х "Барвиха"¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Модернизация и расширение ¦ 2000-2002 ¦ 15.00¦ утв. ¦
¦телекоммуникационной ¦ ¦ ¦ ¦
¦компъютерной сети Мэрии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Монтаж сети микросотовой ¦ 2001-2002 ¦ 6.00¦ утв. ¦
¦связи в административных ¦ ¦ ¦ ¦
¦зданиях Мэрии ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Тверская, 13, 11) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ ¦ 44.20¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оборудование, не входящее ¦ ¦ 84.45¦ ¦
¦в сметы строек ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Москомархитектура (ПИР) ¦ ¦ 20.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГУ по делам ГО и ЧС ¦ ¦ 20.00¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Спасательная станция ¦ 2000-2002 ¦ 12.55¦ утв. ¦
¦"Строгино" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы в рамках ¦ ¦ 422.45¦ ¦
¦инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проектно - изыскательские ¦ ¦ 387.80¦ ¦
¦работы для строительства ¦ ¦ ¦ ¦
¦будущих лет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кроме того, муниципальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилье строится ¦ ¦ ¦ ¦
¦по инвестиционным ¦ ¦ ¦ ¦
¦контрактам (как доля ¦ ¦ ¦ ¦
¦города) ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+-------------+---------+-------------
|